Ответить в теме: Новый расчет по страховым взносам
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от ZZZhanna возможно, Такском перед отправкой переформатировал ваши отчеты в актуальный формат. Во всяком случае, СБИС всегда переводит отчеты в актуальный формат. ну надо же... до чего техника дошла...
Сообщение от Аноним Такском принял отчеты возможно, Такском перед отправкой переформатировал ваши отчеты в актуальный формат. Во всяком случае, СБИС всегда переводит отчеты в актуальный формат.
добрый вечер ,подскажите, сдала РСВ и прибыль по старой форме?! как поступить? пересдать уточненку?! Такском принял отчеты , все подтверждения, извещения есть...
Сообщение от Аноним Здравствуйте! А ктонибудь знает как вналоплательщике сделать корректировку РСВ за 2023 год. У нас иностранцы, надо каждый квартал корректировать, а программа упорно считает по старому. Не могу сдать годовой РСВ воспользоваться кнопкой "Добавить уточненный расчет"
Сообщение от Аноним как вналоплательщике сделать корректировку РСВ за 2023 год. Обыкновенно. Можно для облегчения работы сначала загрузить в программу файл из "1С" с отчётом каким-нибудь (исходным, корректирующим), потом поставить в нём номер корректировки - и вперёд. Нарастающий итог с начала года "Налогоплательщик" подсчитывает по внутренним регистрам, так что в этом отношении контроль будет. Кстати, там есть две волшебные кнопочки - "Расчёт" и "Контроль", пользуйтесь, не забывайте.
Здравствуйте! А ктонибудь знает как вналоплательщике сделать корректировку РСВ за 2023 год. У нас иностранцы, надо каждый квартал корректировать, а программа упорно считает по старому. Не могу сдать годовой РСВ
Сообщение от Аноним Сама нашла как исправить, если у вас новая версия 4,84. Выполнить режим Сервис/Поиск обновлений в Интернете. После этого ошибка не выскакивала. Только что обновили версию "Налогоплательщика" до 4.84.1, т.е. установили последнюю редакцию. Тем не менее, при контроле появляется такая же ошибка, хотя ЗЛ нет, и выплаты в последние 3 месяца не осуществлялись. А в порядке заполнения Н-ка указано следующее: "При указании в строке 001 раздела 1 значения «2» плательщик вправе представить в составе Расчета титульный лист, раздел 1 без подразделов и приложений, раздел 3." Т.е. раздел 3 надо заполнять по любому? Чушь какая-то... до этого сдавали отчета без этого раздела, все было нормально.
Сообщение от Аноним Сама нашла как исправить, если у вас новая версия 4,84. Выполнить режим Сервис/Поиск обновлений в Интернете. После этого ошибка не выскакивала. Повтор.
Сообщение от Аноним Добрый день. У сотрудника в октябре произошло превышение базы по страх.взносам. МП, в ноябре-декабре начисляли взносы с превышения по коду НР=15,1%, по коду МС-15%. С разделом 1 РСВ - понятно. Вопрос по р.3. 1) По данному сотруднику по строкам 140 указываем все выплаты. 2) По строкам 150 и 170- только до базы превышения,т.е. в ноябре-декабре -ничего. 3) Т.е. взносы уплаченные сверх базы в РСВ не показываются, так? У меня так же заполняет. Вроде все верно.
Сообщение от Кредо вот даже не смешно!!! сам знаю... Я же тоже в этих же условиях варюсь. Никогда не мог бы и подумать, что можно , не абы что, а всё-таки такую категорию как ОТЧЁТНОСТЬ, подвести к тому что... хотите сдавайте, а хотите не надо. И с заполнением - да как хотите так и заполняйте что-то мне от такого... совсем не легче, а даже наоборот. Мне легче делать отчёт, который делать нужно несколько дней без перерывов, но только что бы было конкретно определено что и как делать, чем вот так...
Arhimed0, вот даже не смешно!!! Спасибо. Буду сдавать только РСВ.
Сообщение от Кредо Вот не поняла уведомление по страховым взносам нужно или нет сдавать за декабрь 2023года? можно сдавать, а можно не сдавать. Как хотите. Сообщение от Кредо Как понять? ну вот такое теперь законодательство! Это раньше были жёсткие требования. Теперь всё облегчили: делайте как хотите
Добрый день. Вот не поняла уведомление по страховым взносам нужно или нет сдавать за декабрь 2023года? В задачах 1с бух 3.0.147.18 они есть, и в СБИСе есть. Но ведь мы же сдаем РСВ? Как понять?
Сообщение от Аноним Добрый день! У меня в 1 квартале 2023 был уволен последний работник. За 2 и 3 квартал РСВ сдавала без 3 раздела. Сейчас заполняю РСВ за 4 месяца 2023 тпо новой форме и выдает ошибку: 1. [600] В основном Расчете должен быть заполнен раздел 3 с заполненными реквизитами ЗЛ в подразделе 3.1,файл не будет сформирован. Как это исправить? Сама нашла как исправить, если у вас новая версия 4,84. Выполнить режим Сервис/Поиск обновлений в Интернете. После этого ошибка не выскакивала.
Добрый день! У меня в 1 квартале 2023 был уволен последний работник. За 2 и 3 квартал РСВ сдавала без 3 раздела. Сейчас заполняю РСВ за 4 месяца 2023 тпо новой форме и выдает ошибку: 1. [600] В основном Расчете должен быть заполнен раздел 3 с заполненными реквизитами ЗЛ в подразделе 3.1,файл не будет сформирован. Как это исправить?
Добрый день. У сотрудника в октябре произошло превышение базы по страх.взносам. МП, в ноябре-декабре начисляли взносы с превышения по коду НР=15,1%, по коду МС-15%. С разделом 1 РСВ - понятно. Вопрос по р.3. 1) По данному сотруднику по строкам 140 указываем все выплаты. 2) По строкам 150 и 170- только до базы превышения,т.е. в ноябре-декабре -ничего. 3) Т.е. взносы уплаченные сверх базы в РСВ не показываются, так?
Переведите, плиз, что ему не нравится? Раньше не было проблем, сейчас, после обновления, стал ругаться. Нулевка, с признаком выплат "2". Может, раздел 3 вообще убрать? Ошибки: 1. [34] В Расчете отсутствует подраздел 1 раздела 1, когда как присутствует разд.3 и отсутствует подраздел 4 с признаком по ОПС по стр.002=1. Предупреждения: 2. [326] Количество застрахованных лиц с начала года по гр.1 стр.010 всех подразделов 1 и (или) подразделов 4 с признаком по ОПС по стр.002=1 должно быть больше 0, т.к. сформирован (ы) разд.3. 3. [904] В основном расчете количество ЗЛ за 1 месяц по гр.2 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное). 0=1 4. [905] В основном расчете количество ЗЛ за 2 месяц по гр.3 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное). 0=1
Сообщение от Аноним Обычная УСН РФ. Формат 5.05 отправлялся в 2023 году ранее, новый формат 5.06 отправляется, если у вас есть сотрудники-иностранцы, застрахованные по международным договорам, но не по всем видам страхования, если контора в эк. зоне или на новых территориях. Смысл я правильно уловил? Да.
Сообщение от Старый ворчун Приказ один. Мы ж не знаем, что у тя за контора - так что для ответа нужно прочитать письмо БС-4-11/12322@. Обычная УСН РФ. Формат 5.05 отправлялся в 2023 году ранее, новый формат 5.06 отправляется, если у вас есть сотрудники-иностранцы, застрахованные по международным договорам, но не по всем видам страхования, если контора в эк. зоне или на новых территориях. Смысл я правильно уловил?
Сообщение от Аноним Подскажите в чём разница отчётность по приказу приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ и приказу ФНС России от 29.09.2022 № БС-4-11/12322@ ? И какую нужно сдавать по УСН? Приказ один. Мы ж не знаем, что у тя за контора - так что для ответа нужно прочитать письмо БС-4-11/12322@.
Подскажите в чём разница отчётность по приказу приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ и приказу ФНС России от 29.09.2022 № БС-4-11/12322@ ? И какую нужно сдавать по УСН?
Добрый день, срочно, помогите кто может, сдала отчёт, оказалось вместо одного снилс указан ИНН – отчёт вернулся с ошибкой и пояснением «отчёт считается не принятым»исправила этот снилс и снова сдал отчёт –Как первичный. Давно сдала – нет последний зелёной галочки с результатом. Что делать? Может попробовать сдать корректирующий? Просто не пойму первый отчёт считается не принятым, он первичный, значит его как будто не было.? что сделать , сдать корректировку или ждать ответа по сданному ?
Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.[/QUOTE] Всегда сдавала без проблем... там всего то 2 строки с суммами... приходится указывать 30, иначе где еще их указывать. и вы, Крысавица, очень резки в суждениях, с Вашим мнением согласных пока нет. Так что вопрос -кто сдавал, а кто первый раз отчет видит...
Сообщение от Крысавица Для уплаты - нет, а для будущей пенсии есть. И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории, просто ОПС разбивается ещё и по людям, а ОМС и ВНиМ - только сводными суммами по работодателю в целом. Это было до 2023.
в налогоплательщике в 3 разделе тоже 30% и 15% и сверяет с другими разделами
Сообщение от Крысавица И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории, просто ОПС разбивается ещё и по людям, а ОМС и ВНиМ - только сводными суммами по работодателю в целом. Где (раздел, подраздел, КБК)?
Сообщение от Anton P. В 3 Разделе РСВ: По коду "НР" от налогооблагаемой базы работнику начисляется 30%. По коду "МС" - 15%. и у меня так.
Сообщение от Крысавица Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал. просто у меня раздел 3 тоже указывается 30%
Сообщение от Крысавица И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории Уже нет. В 3 Разделе РСВ: По коду "НР" от налогооблагаемой базы работнику начисляется 30%. По коду "МС" - 15%. Всё остальное "разбиение" на ОПС, ОМС и ОСС происходит в программе СФР.
Анонима, этот раздел называется "Персонифицированные сведения", а они уже много лет (даже десятилетий) сдаются "по персонально" только в отношении ОПС. Только что теперь вместо ПФР взносы и отчётность по ним собирает ФНС для передачи теперь уже в ЕФС. ОМС, ВНиМ и НСиПЗ всегда указывались сводными суммами в целом по работодателю, они не "привязываются" к конкретным ФЛ - во всяком случае, во всех "внешних" отчётах, только во внутреннем учёте, который никому из проверяющих особо не интересен. Если вы сейчас где-то в официальном органе или хоть в той же больнице начнёте качать права, что работодатель за вас перечислил такую-то сумму и на неё вам должны оказать медпомощь, - никто вас не поймёт, да и никак и нигде эти суммы не увидит при всём желании. Но если вам так хочется - ставьте все 30%, потом будете пересдавать отчёт, если программа и позволит вам ввести и сохранить такое нарушение контрольных соотношений. Сообщение от olga-osina может обновиться надо? Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.
Правила форума