Ответить в теме: Сторнирование в 4 квартал счет фактуры на аванс за 1 квартал. что с НДС ?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Miracle39 как все сложно. просто я с таким безобразием не сталкивалась. всегда были все документы. Вам просто повезло, что не сталкивались.
Сообщение от Шерочка У нас тоже все это прописано в договорах, но толку мало. Наш экземпляр накладных не возвращается. Если накладная не подписана покупателем, то товар считается не принятым на баланс. Тогда покупатель обязан у себя отразить товар на ответственном хранении. как все сложно. просто я с таким безобразием не сталкивалась. всегда были все документы.
Сообщение от Miracle39 в странной сфере (организации) вы работаете . мы клиентов своих уважаем - они нас кормят, это первое. во-вторых сроки предоставления документов покупателю или получения от поставщиков, прописываем в договоре. У нас тоже все это прописано в договорах, но толку мало. Наш экземпляр накладных не возвращается. Если накладная не подписана покупателем, то товар считается не принятым на баланс. Тогда покупатель обязан у себя отразить товар на ответственном хранении.
в странной сфере (организации) вы работаете . мы клиентов своих уважаем - они нас кормят, это первое. во-вторых сроки предоставления документов покупателю или получения от поставщиков, прописываем в договоре.
Сообщение от Puzik Где закреплена обязанность по выдаче счетов-фактур? По выставлению да, а вот по выдаче-нет ) Многие не отдают счет-фактуры на реализацию, не то, что на аванс.
Сообщение от Miracle39 в статье 169 счет-фактура на реализацию тоже ВЫСТАВЛЯЕТСЯ, выдача не прописана - однако же мы отдаем эту счет-фактуру покупателю. Вы отдаете, мы отдаем, а кто-то нет. Хотите-приезжайте, забирайте
Сообщение от Puzik Где закреплена обязанность по выдаче счетов-фактур? По выставлению да, а вот по выдаче-нет ) в статье 169 счет-фактура на реализацию тоже ВЫСТАВЛЯЕТСЯ, выдача не прописана - однако же мы отдаем эту счет-фактуру покупателю.
Сообщение от Newbugalter Лизингодатель выставил счет фактуру на аванс сумму 1 000 000 я так поняла, что счф на аванс у ТП есть
Сообщение от Miracle39 1. заплатили аванс. нужно затребовать от лизинговой компании счет-фактуру - это их обязанность в течении 5 дней после получения от вас аванса выдать вам счет-фактуру на аванс. Где закреплена обязанность по выдаче счетов-фактур? По выставлению да, а вот по выдаче-нет )
Сообщение от Newbugalter т.е подскажите подробнее как это делать в книге продаж. не разу не сталкивалась с авансовыми счетами фактурами, тем более постепенное восстановление. ежемесячная сумма 110 000 ( ндс 16778 руб) 1. заплатили аванс. нужно затребовать от лизинговой компании счет-фактуру - это их обязанность в течении 5 дней после получения от вас аванса выдать вам счет-фактуру на аванс. на основание выписки заводите счет-фактуру полученную от поставщика (лизингодателя, получившего аванс) будут проводки Д 68.02 К76.ва - книга покупок. код вида операций 02 2. в следующем месяце : получаете счет-фактуру на услуги , делаете проводки Д 20,26,44 К 60,76 Д 19 К 68.02 Д 68.02 К 19 - книга покупок , код вида операций 01 3. одновременно с пунктом 2 и на эту же сумму, востанавливаете ндс . Д 76.ва К 68.02 - книга продаж. код вида операций 02.
т.е подскажите подробнее как это делать в книге продаж. не разу не сталкивалась с авансовыми счетами фактурами, тем более постепенное восстановление. ежемесячная сумма 110 000 ( ндс 16778 руб)
Сообщение от Newbugalter Лизинговая компания ежемесячно выставляет нам счета-фактуры в них 2 наименования : услуги лизинга и Услуги финансовой аренды (лизинга) (зачет аванса согласно условиям договора лизинга №) 1.сначала принимаете к вычету ндс с аванса. (книга покупок) 2. ежемесячно принимаете ндс к вычету с услуг лизинга (книга покупок) и на эту сумму востанавливаете ндс , ранее принятый к вычету(книга продаж). у вас постипенно ндс с аванса будет уменьшатся.
Сообщение от Аноним Это именно поступление услуг в виде лизингового платежа. Если вы считаете это авансом, объясните какой реализацией и когда он будет закрыт. сразу видо что с лизингом не работали
Сообщение от Newbugalter Лизинговая компания ежемесячно выставляет нам счета-фактуры в них 2 наименования : услуги лизинга и Услуги финансовой аренды (лизинга) (зачет аванса согласно условиям договора лизинга №) С аванса ндс восстановить и принять к вычету уже по сч.фактуре на услуги финансовой аренды (зачет аванса)
Лизинговая компания ежемесячно выставляет нам счета-фактуры в них 2 наименования : услуги лизинга и Услуги финансовой аренды (лизинга) (зачет аванса согласно условиям договора лизинга №)
получается нам сейчас пересдать декларацию за 1 квартал для того что бы правильно стоял код не 01, а 02. а дальше как быть ? Лизинговая компания ежемесячно выставляет нам ежемесячно счета -фактуры которые в которых 2 суммы одна идет непосредственно лизинговый платеж , а вторая с таким наименованием : Услуги финансовой аренды (лизинга) (зачет аванса согласно условиям договора лизинга № ) по 110 000 .руб. Мы же получается должны были в декларации уже за 2 квартал этот авансовый счет фактуру проставить в декларации НДС с минусом???
Сообщение от Miracle39 сами написали что провели как поступление услуг, это не поступление услуг Это именно поступление услуг в виде лизингового платежа. Если вы считаете это авансом, объясните какой реализацией и когда он будет закрыт.
1. уточненнку прийдется сдавать. поясню почему. первое: НДС сдается по квартально - не нарастающим итогом, налоговый период квартал. второе: вам нужно будет сделать исправительные проводки. сами написали что провели как поступление услуг, это не поступление услуг (на затраты не должны были брать) ,а НДС к вычету с выплаченных авансов -ваше право принять к вычету. вроде так же попадет в книгу покупок -но! код операции первоначально у вас был 01, при исправлении будет 02. 2. я бы пересдала. у нас косяки выплывают даже за 2015 год.
Сообщение от Newbugalter Здравствуйте! Уважаемы подскажите. поступило ОС средство по лизингу в марте., Лизингодатель выставил счет фактуру на аванс сумму 1 000 000 (первоначальный авансовый платеж по договору лизинга.) а эту счет фактура на аванс провели как поступление услуг. Вы все сделали правильно.
Здравствуйте! Уважаемы подскажите. поступило ОС средство по лизингу в марте., Лизингодатель выставил счет фактуру на аванс сумму 1 000 000 (первоначальный авансовый платеж по договору лизинга.) а эту счет фактура на аванс провели как поступление услуг и соответственно счет-фактура входящая за поступление услуг. сейчас в 4 квартале это обнаружили. исправить нужно так как все лизинговые платежи отражаются не правильно, и остаточная стоимость . как поступить и что будет с НДС. если мы проведем сторнирование документа поступления в 4 квартале , что будет с НДС и как отражать в декларации по НДС . подавать уточненку за первый квартал , или же это можно отразить за 4 квартал НДС ??? или может вообще не трогать ? камеральная проверка прошла и ни кто из инспекторов вопроса не задал ??????
Правила форума