Ответить в теме: инвентаризация расчетов с налоговой
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Ну и вообще, добавлю. (для разговора с ревизорами) Закон 402-ФЗ: Статья 11. 3. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. Поэтому инвентаризируйте активы и обязательства в том порядке, который вами же и утвержден. Потому что если вы такой порядок не утвердили, ревизор его за вас придумает (или возьмет из приказа Минфина № 49 1995 г.), и уже его несоблюдение укажет как нарушение...
То есть ФНС не является в рассматриваемом случае контрагентом во взаимных расчетах по принятию на учет обязательств и их оплате. Какое сальдо Вы хотите актом сверки с налоговой подтвердить?
Это разве счет учета расчетов с налоговой? Я, глядя на план счетов и читая инструкцию по учету, вижу совсем другое. Да, аналитические счета учета счета 30300 находятся в разделе "Обязательства". Но показатели по увеличению и уменьшению счета (Вы, кстати, так и не указали какого) не формируются исключительно из взаимных расчетов с ФНС.
Извините , по счету 303
Аноним, номер счета хотя бы укажите, по которому проводите инвентаризацию.
добрый день. Коллеги, хотелось бы обсудить вопрос - как вы оформляете инвентаризацию расчетов с налоговой: в акте сверки с сайта налоговой стоят суммы без учета последних начислений, в бухучете данные разнятся. Как правильно оформить расхождения? Слышала варианты - про приложить протокол с объяснением причин, насколько верно?
Правила форума