Ответить в теме: подарок фирме
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
так ответили же уже.
Сообщение от ZZZhanna к фигам собачьим, простите за мой французский, такие подарки Неужели Вы не понимаете разницы между подарком и компенсацией ущерба на основании претензии? Хорошо, спасибо за внимание к моей проблемы. Я прошу помочь мне с оформлением в БУ и НУ компенсации ущерба.
Сообщение от Аноним практически подарок к фигам собачьим, простите за мой французский, такие подарки Сообщение от Аноним в процессе доставки груз пропал Неужели Вы не понимаете разницы между подарком и компенсацией ущерба на основании претензии?
Сообщение от ZZZhanna услуга не оказана? документов на услугу нет? счета-фактуры нет? товар использовался в деятельности, не облагаемой НДС? услуга оказана, документы на услугу есть, сч/фактура есть. Над.К, практически подарок, т.к. 100% скидка за услуги.
Осталось понять, какое отношение это имеет к вопорсу о подарке фирме...
Сообщение от Аноним принимать на 19 б.с., не принимать, принять на затраты в БУ? услуга не оказана? документов на услугу нет? счета-фактуры нет? товар использовался в деятельности, не облагаемой НДС?
У меня вопрос простой, что делать с НДС: принимать на 19 б.с., не принимать, принять на затраты в БУ?
Сообщение от Аноним Д 60 (76) К 91 - 7900 - 18% откуда тут НДС? НДС был при приеме к учету акта Сообщение от Аноним На руках акт, счет-фактура, стоимость услуг 7900,10 (18% 1205,10).
Отражать его в БУ? Не списывать же на затраты? Д 60 (76) К 91 - 7900 - 18% Простите, из отпуска не соображаю.
в смысле? Начислять не надо. Или Вы о чем?
Сообщение от ZZZhanna в БУ нужно отражать ВСЁ. Д 60 (76) К 91 Спасибо! А как быть с НДС?
Сообщение от Аноним отражать это в БУ не нужно в БУ нужно отражать ВСЁ. Д 60 (76) К 91
Д99-К68 - отражено ПНО? В какой сумме его отразить?
Сообщение от ZZZhanna тогда варианты: - передача в рекламных целях - передача образцов - продажа с последующим прощением долга ... Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Нам оказаны услуги перевозки, в процессе доставки груз пропал, после нашелся. Нами было написана претензия, и нам перевозчик выдал бумагу о прощении долга в размере 100% оказанных услуг. На руках акт, счет-фактура, стоимость услуг 7900,10 (18% 1205,10). Я правильно понимаю, что отражать это в БУ не нужно, следует это отразить в НУ. Но какой проводкой? И в полной сумме, включая НДС?
Сообщение от ZZZhanna подарки между коммерческими организациями запрещены. Ну, не совсем уж и запрещены. А кроме того, ничего не случится страшного, если две коммерческие организации немножко нарушат это правило
Сообщение от Аноним поставщик и покупатель тогда варианты: - передача в рекламных целях - передача образцов - продажа с последующим прощением долга ...
поставщик и покупатель
Сообщение от Аноним если организация хочет купить и подарить музыкальный центр фирме Кем приходятся друг другу организация и фирма ?
Плюс ко всему вышесказанному, компания-получатель платит налог на прибыль с безвозмездно полученного имущества.
Сообщение от Аноним подарить музыкальный центр фирме подарки между коммерческими организациями запрещены.
Добрый день. На основании пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ безвозмездная передача имущества облагается НДС, т.к. по п. 1 ст. 39 НК РФ эта передача признана реализацией Сначала покупка товара Д 41 К 60, Д 19.3 К 60 Потом безвозмездная передача Д 91.2 К 41 Д 91.2 К 68.2 Затраты по сч 91.2 не принимаемые при расчете налога на прибыль.
Заключить договор дарения в письменной форме. Но если центр стоит менее 3000р, то письменная форма не обязательна. А если более 3000р. но даритель тоже коммерческая организация, то можно и не заключать договор в письменной форме, т.к. он все равно будет недействительным. При передаче подарка нужно начислить НДС, если даритель плательщик этого налога.
Добрый день, подскажите если организация хочет купить и подарить музыкальный центр фирме как это оформить какие налоги как провести?
Правила форума