Ответить в теме: не подавать НДС на возмещение
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от ta6a32 Ставлю дату получения с/ф 31.07.17(в целях перенести на другой квартал вычет) а она все равно встает в книгу покупок за полугодие А галочку "отразить датой получения" поставили?
Ставлю дату получения с/ф 31.07.17(в целях перенести на другой квартал вычет) а она все равно встает в книгу покупок за полугодие, почему? кто сталкивался? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.33) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Спасибо! Все получилось, на 19 счете остался остаток на конец периода!
Сообщение от ta6a32 документ по которому мы переносим возмещение по НДС как правильно быть должен оприходован можно провести Поступление товаров и услуг, а счет-фактуру не упрощенным способом отмечать на вкладке, а внизу, где "ввести счет-фактуру", дату его получения ставить нужную (когда хотите вычет включить), а дату самого документа - ту, которая в сч-ф. указана, и галочку "отразить вычет датой получения"
Он должен быть оприходован в свою дату
Здравствуйте! А вот такой еще вопрос возник: документ по которому мы переносим возмещение по НДС как правильно быть должен оприходован, если я его приходую на другую дату...то у меня зависает оплата поставщику...возникает дебиторская задолженность за поставщиком на конец отчетного периода(год). Или просто убрать галочку в с.ф."оразить вычет НДС", а потом тогда как...период будет закрыт. Не сочтите за глупый вопрос пжл)
)))
Сообщение от Сергей Голубев их программа будет 3 года ждать вычета от Вас и надеяться, что вы никогда этого не сделаете )))
Это я поняла, спасибо за помощь!
Сообщение от ta6a32 а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили. и их программа будет 3 года ждать вычета от Вас и состыкуют эти счета-фактуры когда Вы их предъявите к вычету
Сообщение от ta6a32 а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили....они грубо говоря помалкивают, т.к. ничего не теряют. Да? Да.
а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили....они грубо говоря помалкивают, т.к. ничего не теряют. Да?
Сообщение от ta6a32 Я могу просто дату поступления сделать гапример 01,04,17 а дату с/ф ессно как в документе да можете Сообщение от ta6a32 Налоговая пришлет запрос в любом случае. в данном случае налоговая ничего не пришлет. Это уже давно нормальная узаконенная практика переноса входящего НДС
Спасибо! Скажите еще пжл, у них программа старая 1с8. Я могу просто дату поступления сделать гапример 01,04,17 а дату с/ф ессно как в документе. Налоговая пришлет запрос в любом случае. Мне просто пояснительный ответ надо будет дать и все, да?...что примем в другом периоде? Получается просто нулевую декларацию сдаю за 1кв.?
можно, причем не только на 2 квартал, а в течении 3-х можете выбрать любой период
Здравствуйте! в 1 кв. 2017 не было реализации. Закуп был. НДС к возмещению 8 т.р. подавать не хотим. Возможно перенести на 2 кв. эти две с.ф.? а за 1кв. сдать нулевую декларацию.
Правила форума