×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 29.03.2017, 23:08
    id110275098
    ZZZhanna, спасибо. Понимаю, что мне еще разбираться и разбираться.
  • 29.03.2017, 22:02
    ZZZhanna
    во-первых, не понимаю, при чем тут то, что вы приложили (справку от 1С толком прочитать не смогла, слишком мелко и нечитаемо), но в любом случае это относится к текущим операциям.
    Внесение остатков - это, простите за тавтологию, внесение остатков по счетам ПОСЛЕ уже закрывшихся расчетов и всех движений по всем счетам. Т.е. у Вас как бы все счета закрыты уже в другой программе (других регистрах учета). А если хотите делать какие-то декабрьские расчеты, надо ВСЕ документы вводить документами, а не вводом остатков. Это две разные вещи, нельзя за один месяц внести половину документов остатками, а вторую - документами и желать, чтобы программа корректно что-то посчитала.

    И, насколько я смогла понять, приведенная Вами "справка" говорит о неких расчетах, а закрытие месяца - это несколько другое. Расчету при УСН могут иметь совсем другое значение, чем БУХГАЛТЕРСКОЕ закрытие месяца. И 1С не может отменить закон о бух.учете, по которому надо проводить закрытие месяца независимо от применяемой системы НО.
  • 29.03.2017, 10:56
    id110275098
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    закрытие месяца необходимо для бухгалтерского учета, а он при всех системах НО одинаковый.
    Прикладываю скрин справки 1С, натолкнувшей меня на такие выводы.

    Вложение 59546

    т.е. в моем случае расчеты выполняются при проведении документов, а не при закрытии месяца. У меня даже в настройках так стоит и при попытке изменить на Расчеты выполняются При закрытии месяца программа пишет

    Вложение 59545
  • 29.03.2017, 10:25
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от id110275098 Посмотреть сообщение
    Как я теперь понимаю закрытие месяца при УСН Д-Р вообще не является необзодимой операцией.
    закрытие месяца необходимо для бухгалтерского учета, а он при всех системах НО одинаковый.

    Цитата Сообщение от id110275098 Посмотреть сообщение
    1с без этого не хотела закрывать январь и пр.
    в окошке закрытия декабря надо встать на последнюю операцию закрытия и отметить "считать все операции до выбранной выполненными" (ну или как-то так)
  • 29.03.2017, 00:21
    id110275098
    ZZZhanna, декабрь я стала закрывать т.к. 1с без этого не хотела закрывать январь и пр. Как я теперь понимаю закрытие месяца при УСН Д-Р вообще не является необзодимой операцией. Но закрытие декабря добавило мне только задолженность ро з/п и налогам, с чем я благодаря помощи форума разобралась. А вот задвоение сумм по кредиторской задолженности происходит рри проведение актов выполненных работ. Счета и акты декабрьские, оплата январская. Вот акты и падают на прошлый год. А если их не проводить не отражаются расходы в КУДиР.
    В общем на данный момент остановилась на таком решении - в актах меняю в ручную проводки на Дт000 Кт60, а введенные ранее остатки по 60 удаляю, дабы не было задвоения и пр вытекающих гадостей.
  • 28.03.2017, 22:29
    ZZZhanna
    Я, может, че-то не понимаю, но зачем закрывать декабрь, если введены уже ОСТАТКИ по счетам на 1 января, т.е. по сути как бы после реформации баланса?
    При вводе остатков по счетам расчетов надо вводить документы, но не они не проводятся, они остаются в виде остатков.
  • 27.03.2017, 16:12
    id110275098
    Цитата Сообщение от id110275098 Посмотреть сообщение
    Может мне отменить проведение актов вып работ и задать дату запрета изменений? А после это провести их еще раз?
    не выходит каменный цветок... акты вып работ тогда вообще не проводятся...
  • 27.03.2017, 14:51
    id110275098
    Вам наверное виднее, у меня опыта не хватает. Но разве это в принципе правильно? Начальные остатки на то и остатки. У меня была кредиторская задолженность на начало периода. А сейчас получится, что она у меня закроется в декабре 26м счетом? Но по факту она ведь закрыта в январе. И на декабрь уходит только из-за чисел в актах.. Начальные остатки должны корреспондировать с 000, а не между собой...

    Может мне отменить проведение актов вып работ и задать дату запрета изменений? А после это провести их еще раз?
  • 27.03.2017, 14:40
    Генук
    без разницы... главное, чтобы ОСВ на конец года не поменялось
  • 27.03.2017, 14:28
    id110275098
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    id110275098, дык... удалите проводки в доке... или поправьте док остатков с учётом проводок дока...
    Была мысль убрать из ввода нач. остатков кред задолженность, раз 1с ее сама формирует при вводе документов, но правильно ли это? Попахивает подгоном под желаемый результат...

    И что Вы имеете ввиду под удалить проводки? 26 исправить на 000 или вообще удалить?
  • 27.03.2017, 14:23
    Генук
    id110275098, дык... удалите проводки в доке... или поправьте док остатков с учётом проводок дока...
  • 27.03.2017, 14:15
    id110275098
    Ничего не понимаю. После ввода и проведения акта выполненных работ начинается задвоение сумм. Одна сумма которую я вводила через ввод наальных остатков Дт000Кт60, а вторая, которую создает 1С Дт26Кт60.
    Вложение 59531
  • 27.03.2017, 13:47
    id110275098
    Цитата Сообщение от ute-buh Посмотреть сообщение
    Кт 60 завели с "000" по Дебиту? с документом расчёта "счёт к оплате"? и при оплате в январе в платёжном документе снова выбирали этот счёт?
    Создала счет к оплате, в платежном документе выбрала его. А при формировании начальных остатков не могу его выбрать в документе расчета. Акт могу, а счет не показывает в списке. При создании Нового документа расчетов там нигде не указывается вид документа. Могу ввести номер и дату, и все...

    Что делаю не так?
  • 27.03.2017, 13:33
    id110275098
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Не трогайте начальные остатки. Заведите пустой док Начисление зарплаты и Начисление взносов. Я так делал, когда закрытие месяца требовало прошлый год.
    Сделано. Ушла задолженность по з/п и взносам/налогам. Спасибо!

    теперь попробую разобраться с 26 счетом
  • 27.03.2017, 09:01
    id110275098
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Не трогайте начальные остатки. Заведите пустой док Начисление зарплаты и Начисление взносов. Я так делал, когда закрытие месяца требовало прошлый год.
    Ок, поняла. Попробую. Напишу попозже что получилось.
  • 27.03.2017, 08:56
    Генук
    Не трогайте начальные остатки. Заведите пустой док Начисление зарплаты и Начисление взносов. Я так делал, когда закрытие месяца требовало прошлый год.
  • 27.03.2017, 08:43
    id110275098
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Дубль два: заведите пустые доки за декабрь в декабре, о которых я сказал.
    Пустые (т.е. с нулевой суммой) 1с не позволяет завести. Я сейчас имею ввиду ввод начальных остатков.
    Или вы предлагаете через начисления провести пустые документы за декабрь?
  • 27.03.2017, 08:40
    id110275098
    Еще такая мысль на выходных пришла - а нужно ли вообще на УСН д-р делать операцию закрытие месяца? 1с же при этом спецрежиме по другому закрывает период? Или все-таки нужно?
  • 27.03.2017, 08:39
    Генук
    Цитата Сообщение от id110275098 Посмотреть сообщение
    Втаблице начальных остатков локументов нет. Есть только цифры...
    Дубль два: заведите пустые доки за декабрь в декабре, о которых я сказал.
  • 27.03.2017, 08:37
    id110275098
    Цитата Сообщение от ute-buh Посмотреть сообщение
    Кт 60 завели с "000" по Дебиту? с документом расчёта "счёт к оплате"? и при оплате в январе в платёжном документе снова выбирали этот счёт?
    Да, Дт 60 Кт000. Документ расчета - просто пустой документ... оплаты января выгружены из банка. Соответственно там я тоже ничего не выбирала.

    вручную потом только акты заводила в 1с по платежам, чтоб они отражались в КУДиРе.
  • 27.03.2017, 08:32
    id110275098
    Цитата Сообщение от ute-buh Посмотреть сообщение
    не нужно их удалять. зайдите внутрь и удалите строки с начислениями, после этого проведите
    Как уже написала выше в таблице начальных остатков н каких документов не появилось. Т.е. есть суммазадолженности по Кт70, открываю, а там ничего. В начислениях вроде бы появилось начисление за декабрь - там удалить? Задолженность поналогам и взносам в этом случае автоматически удалится?
  • 27.03.2017, 08:28
    id110275098
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    А разве 1с уже завела эти доки? Вы ж вроде только про док ввода началок говорили.
    Втаблице начальных остатков локументов нет. Есть только цифры...
  • 24.03.2017, 15:45
    ute-buh
    Цитата Сообщение от id110275098 Посмотреть сообщение
    кт 60 расчеты с поставщиками (на основе неоплаченных нами счетов)
    Цитата Сообщение от id110275098 Посмотреть сообщение
    Оплаты по счетам, которые были выставлены нам в декабре и прошли в январе при закрытии декабря ушли на 26 счет.
    Кт 60 завели с "000" по Дебиту? с документом расчёта "счёт к оплате"? и при оплате в январе в платёжном документе снова выбирали этот счёт?
  • 24.03.2017, 15:25
    ute-buh
    Цитата Сообщение от id110275098 Посмотреть сообщение
    а те что ввела 1С удалить? Каким образом?
    не нужно их удалять. зайдите внутрь и удалите строки с начислениями, после этого проведите
  • 24.03.2017, 14:56
    Генук
    А разве 1с уже завела эти доки? Вы ж вроде только про док ввода началок говорили.
  • 24.03.2017, 14:48
    id110275098
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ещё пустые доки Начисление зарплаты и Начисление взносов за декабрь заведите 31.12
    а те что ввела 1С удалить? Каким образом?
  • 24.03.2017, 14:42
    Генук
    ещё пустые доки Начисление зарплаты и Начисление взносов за декабрь заведите 31.12
  • 24.03.2017, 13:49
    id110275098
    Помощник ввода начальных остатков
  • 24.03.2017, 13:48
    Генук
    Каким документом завели остатки?
  • 24.03.2017, 13:45
    id110275098
    Добрый день!
    Прошу помощи.
    Я начинающий бухгалтер. У нас микропредприятие с 2 работниками, сдача в аренду собственного имущества. УСН доходы - расходы.
    До моего приходы бухгалтерия велась дедовским способом, в ручную и сейчас, разгребая это все, нахожу массу косяков, но сейчас не об этом.

    На данный момент установлена 1С: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.48.19).

    На 31.12.2016 ввела начальные остатки:
    01 основные средства
    50 кассу и 51 р/с
    кт 60 расчеты с поставщиками (на основе неоплаченных нами счетов)
    дт 62 расчеты с покупателями (на основе задолженности нам наших арендаторов)
    80 уставный капитал

    Для закрытия 000 ввела нераспределенную прибыль на 84

    Задолженности по з/п, налогам и пр. на 31.12.2016 у нас не было (все было выплачено в конце года).

    Загрузила банковскую выписку на за 2017 год до сегодняшнего дня. Начала вводить первичку с нового года.

    Теперь собственно проблемы. При совершении регламентированной операции Закрытие декабря в таблицу начальных остатков свалились задолженности по з/п за декабрь и соответствующие налоги и платежи в фонды. Оплаты по счетам, которые были выставлены нам в декабре и прошли в январе при закрытии декабря ушли на 26 счет. В итоге при реформации баланса вместо нераспределенной прибыли у нас появился непокрытый убыток...
    Вопрос - что делать? Почему программа вообще меняет мои начальные остатки? Так и должно быть или нет? и что делать в частности с задолженностью по з/п и налогам?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •