Ответить в теме: требование о предоставлении документов- непонятно по какому налогу и тп.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Продолжение. Сегодня уже позвонила инспектор. Спрашивает- почему вы не воспользовались ст. 172 и не перенесли вычеты на следующий квартал. Отвечаю ( а товары были приобретены в 1 кв. 2016) вычеты по "экспортному" НДС я не могу переносить как мне хочется на другие кварталы, а только одновременно с подтверждением экспорта, в прошлом квартале мне хватило реализации 18%, чтобы перекрыть экспортные вычеты и не заявлять возмещение, в этом квартале -не хватило, а перенести подтверждение на следующий квартал я не могу, тк сроки выйдут для подтверждения. После этого инспектор начала у кого-то спрашивать про это, после этого только открыла нашу декларацию и увидела заполненный раздел декларации по 0 ставке. Дальше- лучше НИ- Я вам пришлю вызов директора на допрос и потом выеду осмотрю ваши помещения и ваши склады. Я- какие склады? НИ- а где находится ваш товар? Я- какой товар? НИ- по которому вы заявили вычет. Я- товара у нас нет, мы его экспортировали еще в 1 кв. (а товара было килограмм 60- несколько ящиков всего). Неужели всех экспортеров так трясут? Декларацию не посмотрели, документы, которые я предоставила на подтверждение экспорта- тоже, а уже на допрос.
Это их стандартный набор при заявлении возмещения. Я отдаю все счет-фактуры и ТН к ним за период (период у вас указан 3 кв), акты сверок пишу, что не сверялись, потому предоставить не можем. Если не все счф попали в декларацию, то их не предоставляю. Просто по списку 8 и 9 раздела даю документы. Общую оборотку не даю.
25 октября сдали декларацию по НДС за 3 кв, в которой у нас заявлены - НДС по реализации (небольшой, 2 операции) -вычеты по НДС в связи с экспортом, который был в конце 1 кв, и который подтверждаем в текущей декларации -вычет в связи с зачетом аванса (небольшого). В целом НДС к возмещению, не особо большой- чуть более 30т. Учитывая, что и так НДС к возмещению, вычет НДС по всем покупкам, которые делали в 3 кв, вообще не заявляли, решили оставить до следующего квартала. Доки на подтверждение экспорта сдала почтой. И вот на следующий же день, 26-го, приходит вот такое требование: Вложение 58916 Вложение 58917 вроде как в самом низу указано, что доки истребуются при проведении камеральной проверки. Но- по какому налогу камеральная проверка? за какой период? ни слуху ни духу. я, типа сама должна догадаться. второй вопрос. указаны- просто- товарные накладные, ттн, с/ф, -чьи? выставленные нами или полученные нами? (раньше указывали- какие доки- полученные ли выставленные). но дальше строка "акт сверки расчетов с поставщиками (покупателями)" наталкивает на мысль, что все доки по 60 и 62 счету. Но мы вычетов не заявляли в декларации за 3 кв., (кроме аванса), мы же должны по идее подтвердить сумму вычетов, так, чтобы они сошлись с суммой, указанной в декларации, предоставлять нечего, получается, хотя документы и есть за этот период. Ну а последняя строчка вообще... оборотно-сальдовая ведомость. Не по счету 60 или 62, а просто оборотно-сальдовая ведомость. нормально, нет?
Правила форума