Ответить в теме: Подтверждение экспорта
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Что поделаешь стандартная процедура возмещения НДС. Где то больше, где то меньше требуют. Вообще все это "приключение" на три месяца растянется.
Мы отвезли документы подтверждающие 23 июля вместе с декларацией и буквально через неделю пришло требование на предоставление кучи документов, но по Разделу 3, а Раздел 4 проверяет другой отдел и вот мы эту кучу отвезли (750 листов), но инспектор мне тут же звонит и говорит, что готовит следующее требование и будет звонить и задавать вопросы, что потом позже мы с директором должны будем подъехать в налоговую для беседы по поводу принятия решения по возврату суммы ндс и еще каким-то вопросам. Вообщем, что-то я не думала, что все так жестоко и долго затянется. Может они ищут повод к чему придраться, чтобы отказать в возмещении?!
Сообщение от Hoder По умолчанию обычно оставляют в зачет никогда такого не предлагали.... правда у нас налогов то таких нет, чтобы сумму НДС в несколько миллионов в зачет поставить. Я всегда по ТКС пишу заявление на возврат на р\с. Самое главное не забыть это сделать. Если нет звонка от инспектора с вопросами, то все нормально, ставку подтвердили, сумма в декларации=сумма к возврату. Тогда и пишу. Хотя по правильному это надо делать после вынесения решения о возврате. 10 дней у них на это. после окончания камералки. Она=три месяца с момента подачи декларации.
Спасибо за ответы всем, будем ждать вердикт!
У нас бы где то в конце сентября, начале октября позвонили из отдела который деньги возвращает и спросили как мы хотим распорядиться возмещением: вернуть на расчетный счет или оставить. По умолчанию обычно оставляют в зачет
Спасибо за информацию! Так по поводу возмещения суммы ндс, какое решение принимает налоговая - возвращают обычно (если все нормально с документами) или предлагают написать запрос на зачет в счет дальнейших расчетов? У вас была такая ситуация?
Irinajg, да глупости, какая выездная!!! стандартное требование по документам по внутреннему рынку. Еще меньше чем экспорт подтверждаете. В последнее время приходит на следующий день после сдачи декларации - по электронке.
Но, как я понимаю, они просто запрос пришлют с требованием предоставить еще дополнительно какие-то документы, или могут прямо выездную проверку устроить?
Сообщение от Irinajg будет проверка всех документов, и не только экспорта, при наличии 4 раздела, проверка всех документов( и 3 раздела) будет всегда. мое мнение - не убирать. Сообщение от Irinajg так вот нельзя ли зачесть нам сразу думаю что нет. камералка по второму кварталу еще не закончится же. и у вас переплаты/к возврату нет ничего .
Может кто поделится опытом по поводу возмещения НДС (получился ндс к возмещению из-за экспорта раздел 4), отвезли в налоговую подтверждающие документы и даже файл им заполнили на флэшке передали, инспектор была приятно удивлена, потом позвонила нам сама и сказала, чтобы мы убрали какую-нибудь с/ф, чтобы ндс получился к уплате, я сказала, что ничего не смогу сделать, т.к. суммы у нас в 4 разделе очень большая (8 млн.), тогда она говорит, что будет проверка всех документов, и не только экспорта, типо, ждите! А если мы хотели бы, чтобы нам эту сумму ндс не возмещали, а заесть её в счет дальнейших отгрузок, то как быть? - это только после проверки они принимают решение или сейчас можно им сообщить об этом? Просто в августе мы импортируем товар из Армении и надо будет налог платить косвенный, так вот нельзя ли зачесть нам сразу?
спасибо
Нужно. Для вас это обычная реализация.
Добрый день! Казахский клиент ремонтирует свое оборудование у нас в РФ. Перечисляет аванс - нужно ли выставлять сч/фактуру на аванс (18/118), и учитывать по строке 070 (суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок) раздела 3 декларации?
не сами, а там орган по вашему заявлению. CMR не обязательна отметка
Доброго дня, может конечно на этот вопрос уже отвечали... Не подскажете как подтверждать экспорт при электронном декларировании. Первый раз столкнулись. Распечатываем декларацию на бумаге сами и заверяем ее сами? А на CMR отметка "Товар выпущен" должна быть, мы же электронно декларировали?
Ну так а куда данные из нее попадают, следуя Порядку заполнения декларации? В раздел 1. И на основании этих данных отражается налоговое обязательство.
Как раз в разделе 3 в стр.200 стоит сумма к уплате в бюджет. А в разделе 1 в строке 050 стоит сумма уже к возмещению с учетом раздела 4.
Сообщение от Irinajg не нужно платить ндс, который в разделе 3 Вы видите в разделе 3 строку "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет..."?
Сообщение от Тоня Какая связь между авансом и 180 днями? Срок сбора идет с момента помещения под процедуру экспорта. Летняя жара плохо действует (( Спасибо огромное! Пойду ещё раз в любимый НК РФ загляну :-)
Скажите пожалуйста как быть, если по 3-му разделу ндс к уплате получился, а в разделе 4 к возмещению большая сумма и в результате получается в 1-ом разделе - к возмещению соответственно, не нужно платить ндс, который в разделе 3, документы только подали на подтверждение ставки 0, ведь не известно какой будет ответ?!
Сообщение от Аноним был получен аванс 10 марта 2015г. 180 дней истекает , грубо прикидывая, 10 сентября 2015 г. Какая связь между авансом и 180ю днями? Срок сбора идет с момента помещения под процедуру экспорта.
Сообщение от Тоня Имхо , вероятность отказа велика, будут говорить, что"на 30.06. вы документы еще не собрали" Тоня, спасибо большое! Так и подумала, что "пнут" обязательно на следующий квартал, тем более есть НДС к возмещению из бюджета. Если можно ещё вопрос. Под эту экспортную отгрузку был получен аванс 10 марта 2015г. 180 дней истекает , грубо прикидывая, 10 сентября 2015 г. В какой Декларации необходимо подтвердить фактический экспорт товара, чтобы избежать начисления НДС с авансов: 1) в декларации за 3 квартал 2015г. ( по сроку 25 октября 2015г.) или в отдельной уточненной декларации , в срок не позднее 10 сентября 2015г.?
Имхо Сообщение от Аноним за третий квартал , вероятность отказа велика, будут говорить, что"на 30.06. вы документы еще не собрали" Сообщение от Аноним нужно ли предоставлять переводы Как хотите. Да и что там переводить? Если только наименование груза, всё остальное вполне читабельно на латинице.
Сообщение от Аноним ...Дата вывоза 23 июня 2006г. ,Инспектор Иванов подпись, 09 июля 2015г" Извините, опечатка : Дата вывоза 23 июня 2015г.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при предоставлении документов, подтверждающих экспорт( ДТ, манифест, коносамент, поручение на погрузку) , вместе с Декларацией по НДС нужно ли предоставлять переводы коносамента и манифеста? И второй вопрос. Таможенные органы, при проставлении отметки о дате фактического вывоза товара указали и дату, когда сотрудник эту отметку ставил : "Товар вывезен в количестве ..., Дата вывоза 23 июня 2006г. ,Инспектор Иванов подпись, 09 июля 2015г" Можно ли документы с такой отметкой предоставить в подтверждение экспорта вместе с Декларацией за второй квартал 2015 года или уже только с Декларацией за третий квартал?
При формировании кн. продаж не могу понять, какой код вида операции должен стоять по с/ф с 0% ставкой (экспорт), все-таки 01 наверное?
Ух, в очередной раз спасибо!!
Да.
Еще раз хочу уточнить: во 2-ом кв. я включаю в книгу покупок с/ф по экспортным отгрузкам (сумма из стр.030 разд.4), а в книгу продаж с/ф с 0% ставкой (стр. 020 разд.4), правильно?
Сообщение от Irinajg те суммы должны были только в этом квартале быть Да.
Правила форума