Ответить в теме: Возмещение ндс у новой фирмы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Uncle Pekos Темный Вы человек!!! Видимо бухгалтер))) Одну счет фактуру можно разделить на несколько налоговых периодов НК РФ это не запрещает) К примеру входящий НДС 300 руб. берете к вычету в первом квартале 150 руб., во втором 50 руб., а в третьем 100 руб. Налоговая против такого порядка по основным средствам)
Сообщение от Uncle Pekos Темный Вы человек!!! Видимо бухгалтер))) Одну счет фактуру можно разделить на несколько налоговых периодов НК РФ это не запрещает) К примеру входящий НДС 300 руб. берете к вычету в первом квартале 150 руб., во втором 50 руб., а в третьем 100 руб. Я тоже так делала и читала, что можно. До проверок, правда, не доходило ттт
Будет камеральная проверка за тот квартал, в каком НДС покажете к вычету. А если по результатам квартала НДС будет к плате, то никаких проблем быть не должно.
Здравствуйте, а если новая фирма покупает легковой автомобиль, то можно вернуть НДС сразу или будут проблемы?
Сообщение от vzabitova такую схему (которую описал Зета), Я как раз никаких схем не предлагала Странную схему с частичным зачетом НДС предложил Uncle Pekos
Нам сам налоговый инспектор предложил такую схему (которую описал Зета), чтобы избежать ежеквартальных камер. проверок по НДС
Сообщение от Зета Uncle Pekos, видимо, вы шутите.. Видимо нет!!! К примеру Постановление ФАС Московского округа от 12.02.2013 по делу N А40-86961/11-107-371 Суд указал, что налоговое законодательство РФ не содержит никаких ограничений по выбору периода, в который может быть включена в состав вычетов сумма НДС. Также законодательством не запрещено включать в состав вычетов часть суммы НДС по счету-фактуре (разбивка на несколько периодов).
Uncle Pekos, видимо, вы шутите..
Сообщение от Зета Uncle Pekos, Счет-фактура одна. Переносить не получится никак. На кусочки не порежешь ведь ее Темный Вы человек!!! Видимо бухгалтер))) Одну счет фактуру можно разделить на несколько налоговых периодов НК РФ это не запрещает) К примеру входящий НДС 300 руб. берете к вычету в первом квартале 150 руб., во втором 50 руб., а в третьем 100 руб.
Мы в аналогичной ситуации возместили без проблем. Только открылись, набрали кредитов, учредитель еще свои денсредства внес займом, накупили оборудования, подали на возмещение, потому что сумма крупная была и перекладывать счет-фактуру в следующие кварталы было бессмысленно, так как выручка была пока очень маленькая. Да, еще и убыток был. Но все документы были в порядке. К нам приехали на осмотр территории (чего в рамках камералки НК подразумевается, но все же), посмотрели, пофотографировали. И все. Потом еще сами пару раз звонили - в ИНН одного поставщика я одну цифру перепутала, попросили поправить и книгу покупок перепечатать. Решение выдали в последний день срока. Источники денсредств не проверяли.
Uncle Pekos, Есть альтернативный вариант Можете переносить сумму вычетов на последующие периоды и уменьшать НДС от реализации услуг (сдача в аренду крана). Счет-фактура одна. Переносить не получится никак. На кусочки не порежешь ведь ее
Для вычетов по НДС совершенно не важно каким образом был приобретен кран. Процентный беспроцентный займ это уже к проверке налога на прибыль)) Вы же точно знаете что для вычета по НДС необходимо единовременное соблюдение 3-х условий: 1. Наличие правильно оформленного с/ф 2. Принятие на учет и наличие первичных документов 3. Использование в НДС облагаемой деятельности Иных условий нет!!! Если то что Вы написали соответствует действительности то Вы имеете полное право на принятие ндс к вычету и возмещение входящего НДС)) Есть альтернативный вариант Можете переносить сумму вычетов на последующие периоды и уменьшать НДС от реализации услуг (сдача в аренду крана). Если хотите более подробно то в личку.
Аноним, сложно предугадать. Сумма возмещения достаточно крупная. Могут за что угодно цепляться. В том числе и к договору займа.
Да мне нужно директора проинформировать что да как., Я возмещала раньше НДС, но там было куплено за счет прибыли., а с такой ситуацией не сталкивалась. Директор меня спрашивает, какие будут вопросы и является ли этот займ проблемой для возмещения и проблемой вообще, нас ведь на комиссию позовут. Так что я для начала должна диру все объяснить, потому и спрашиваю... Поняла, что подавать к возмещению придется, а какие подводные камни вылезут? Спасибо.
Аноним, у вас просто нет выхода. Не будете же вы оставлять 700 тыс.руб. на 19 просто так
Простите, а если будут смотреть дог займа, могут отказать из-за того, что купили таким способом? Должны ли спрашивать откуда у учредителя взялись деньги или еще до такого не дошли?
Может, и будут. Нормально, что беспроцентный.
О, спасибо! А будут смотреть договор займа? Он у нас беспроцентный на 5 лет (потом буду пролонгировать еще и еще). Может нужно процентный сделать? Или это вообще не важно?
Ну пробуйте тогда. У вас и выхода особо нет. Покупка крупная, "отложить" не получится. Тем более у крупной фирмы купили, с документами всё нормально.
Нет, может сформулировала не верно... Купили у крупной компании, все доки на покупку автокрана в порядке. Чтобы купить взяли займ у учредителя - 5млн. Сдаем в аренду совсем другой компании. Реализации еще совсем мало было, только начинаем работать.
Т.е. вы у них купили автокран и им же сдаете в аренду? Могут быть проблемы с возмещением. Напишут, что мнимая сделка с целью возместить налог
Аренда автокрана с оператором, т.е. услуги п\грузоподъемной техники. Купили автокран. Просто волнуюсь, т.к. прибыли еще не было, реализация с отсрочкой платежа, да и реализации еще по-большому счету не было, несколько услуг оказали., а купили на займ учредителя.
Какие услуги оказываете? Как используете приобретенное транспортное средство?
Добрый День! Подскажите пож-та: открыта фирма на общей системе, только начали работать и сразу получается ндс к возмещению. 700тр. Купили транспортное ср-во (у крупной компании), которым оказываем услуги. Купили за счет займа учредителя. Реально ли получить возмещение?
Правила форума