Ответить в теме: Зачет НДС с реализации в импортный НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Натали Я смогу ли я зачесть этот НДС в счет уплаты импортного НДС. сможете, но подайте заявление на зачет недели за 2 до срока сдачи декларации, потому что на проведение зачета дается 10 дней,
Будет решение - будет от вас заявление о зачете - должны зачесть и поставить отметку на заявлении, а платежку в пакете документов не предоставляете. Как работает на практике по срокам не знаю.
Я это понимаю. Но оснований считать что декларация не пройдет камералку нет и решение о возмещении будет получено. Меня интересует дальнейшее развитие событий. Когда прийдет время подавать декларацию по косвенным налогам (а это будет не ранее чем через три месяца) смогу ли я зачесть этот НДС в счет уплаты импортного НДС.
Еще нет. Тогда зачитывать нечего. Нужно решение о возмещении (частичном возмещении)
Еще нет. Но вторая декларация планируется к подаче только после того как пройдет камералку первая.
декларация с возмещением уже прошла камеральную проверку?
Добрового времени суток. 1. Организация осуществляет импорт товара, при ввозе товаров на территорию РФ был уплачен «таможенный» НДС. По итогам квартала подана налоговая декларация по НДС с отражением суммы таможенного НДС к вычету по стр. 180 декларации (при этом общий итог декларации к возмещению, т.е. у организации образовалась переплата по НДС) 2. Товар передается в Белоруссию на переработку по договору о переработке давальческого сырья. Готовое изделие возвращается на территорию РФ, с услуг по переработке давальческого сырья организации надлежит подать декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС. Имеет ли права организация воспользоваться пп. 2 п. 8 ст. 2 Порядка об экспорте и импорте товаров (протокол от 11.12.2009 "О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе") и имеющуюся переплату по НДС, возникшую в результате предъявления к возмещению «таможенного» НДС по декларации НДС с реализации товаров на территории РФ (1) зачесть в счет перечисления «импортного» налога (2)?.
Правила форума