×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Заявление о ввозе!

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.05.2012, 22:02
    Елена_М
    "Ратификация протокола необходима в связи с тем, что с 1 июля 2010 года вступили в силу соглашение между правительствами России, Белоруссии и Казахстана о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе, соответствующие протоколы, регулирующие порядок взимания косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе, а также порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе."

    Т.е. всё, что касается косвенных налогов в Таможенном союзе - в силе, это касается старых соглашений.
  • 12.05.2012, 21:09
    katmax
    "Ратифицирован межправительственный Протокол России и Белоруссии о прекращении действия международных договоров по вопросам косвенного налогообложения"
    И что теперь-то, как дальше???
  • 24.04.2012, 21:41
    degna
    посылка пришла на юр лицо?
  • 24.04.2012, 09:16
    Фельдкурат Кац
    Сталкивался ли кто со случаями когда товар из Белорусии пришел Почтой России?
    Какой товаросопроводительный документ должен быть ?
    Я нашел только письмо ФНС аж от 8 августа 2006 г. N ШТ-6-03/780@, где говорится что должны быть некие документы применяемые в случае международных почтовых отправлений. Что это за документы? Нам на почте ничего не дали- всё было как при получении обычной посылки из РФ.
  • 20.04.2012, 19:26
    degna
    Цитата Сообщение от katmax Посмотреть сообщение
    что я не могу зачесть внутр. ндс на косв., НЕ УПЛАЧИВАЯ косв.?
    в вашем случае вы для предъявления бюджету ндс, уплаченного при получении товаров из Беларуси основываетесь на п/п об уплате этого ндс
  • 19.04.2012, 22:49
    katmax
    Хелп!!!!
    Если нет оплаты ндс, только декларация подается!!! Заявление надо?
    Комплект подается только после оплаты???
  • 19.04.2012, 15:34
    katmax
    Ответьте, пожалуйста!!!!!
    Подаю ли я сейчас вышеперечисл. док., только без ПП ?
    а потом после оплаты снова подаю тот же компл. + ПП ?

    или достаточно вместе с деклар. только заявл. о ввозе?

    или вообще ничего.... только декларацию???
  • 19.04.2012, 14:56
    katmax
    а сейчас (при таком раскладе) я должна подать какие-нибудь документы в налоговую????
  • 19.04.2012, 14:54
    Тоня
    Да, отметки не будет, будете потом заново подавать документы.
  • 19.04.2012, 14:17
    katmax
    Тоня, сейчас нет средств на уплату косв. ндс......
    Подскажите, по компл.док-ов в налог! Тот же только без ПП?

    Когда появ. ср-ва, я уплачу налог + пени....
    Какие ещё санкции применит ко мне налоговая?
  • 19.04.2012, 13:36
    katmax
    Понятно....
    А если я подам в налог. компл.док.без выписки об упл. Косв.налога?
    ФНС не примет компл.док. без пп? Т.е. не будет отметки на заявл. И права к вычету?
    ещё начислит пени, штрафы и сама удержит с р/с налог?
  • 19.04.2012, 12:45
    Тоня
    гд чётко прописано, что я не могу зачесть внутр. ндс на косв., НЕ УПЛАЧИВАЯ косв.?
    А зачем? Достаточно открыть 78-НК и прочесть. Возможен зачет "излишне уплаченного налога". У вас на 20.04. по одному КБК и декларации уплата и по другому КБК и декларации уплата. Что между чем зачитывать?

    а нач-во говорит "покажи строку в док-те"..
    11. Суммы косвенных налогов, уплаченные (зачтенные) по товарам, импортированным на территорию одного государства - члена таможенного союза с территории другого государства - члена таможенного союза, подлежат вычетам (зачетам) в порядке, предусмотренном законодательством государства - члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары.
    т.е. вычет привязан к оплате (в отличие от НДС, предъявляемого росс. поставщиками). Вам просто нечего регистрировать в книге покупок 1 кв.
  • 19.04.2012, 12:21
    katmax
    Тоня, спасибо!
    у меня за 1 кв. по внутреннему ндс идут огромные суммы....
    я так надеялась их уменьшить на этот Белорус. ндс.... в пролёте!

    Тоня, не подскажите, гд чётко прописано, что я не могу зачесть внутр. ндс на косв., НЕ УПЛАЧИВАЯ косв.?
    в док-ах всё очень расплывчато, а нач-во говорит "покажи строку в док-те".....
  • 19.04.2012, 12:10
    Тоня
    но не ранее чем в июньской декларации......
    Второквартальской.
    2. Да
    3. Да не зависит уплата НДС от оплаты и реализации товара.
  • 19.04.2012, 12:03
    katmax
    Т.е.:
    1. по сравнен. с ндс РФ (где достаточно, что товар получен, оприход., есть с-ф), ндс РБ мы можем зачесть исключительно только после его непоср. уплаты (этакое "гоняние" ден.массы), но не ранее чем в июньской декларации......
    2. а сейчас строго и безоговорочно, потому что так прописано в документе, платим ндс РБ до завтрашнего дня?
    3. даже если данный товар не был реализован в 1 кв (а оплачен поставщику в 1кв.)?
    4. по РБ товар получен и ндс в товарном разделе ттн прописан как "ставка ндс 0%" .

    Я что хочу понять, товар поступил 29 марта. Физически мы не могли до 31марта получить отметку из налог. на своем заявлении (но к возмещ. руки чешутся поставить .
    Данная отметка как бы и является "РАЗРЕШЕНИЕМ" к возмещению?
    Получается, не уплатили косв.ндс- не возместили; не уплатили - наказали, так получается?
    Ну никак не могу понять, почему мы должны платить ндс с ввезённого тов. "отдельной песней", если мы рассчитывались с поставщ.на внутр.рынке и можем не уплачивая косв.ндс сразу проставить к возмещению? с чем это вообще связано, с зачетами между кбк?
  • 19.04.2012, 11:29
    Тоня
    А то, что мы с поставщиками рассчитывались за др.товары в 1 кв. по обычн.видам деят. и уплачивали им ндс?
    Начинаем с начала. Вы торговец, продающий в РФ товар по ставке 18%. Товар вы закупаете 1) у поставщиков в РФ, уплачивая им в цене товара 18% и 2) у поставщиков в РБ, уплачивая при ввозе косвенные налоги. В налоговую декларацию по НДС за 1 кв. вы включаете 1) при условии, что товар получен и имеются с/ф. 2) у вас зависает до 2 кв.
  • 19.04.2012, 11:16
    katmax
    А то, что мы с поставщиками рассчитывались за др.товары в 1 кв. по обычн.видам деят. и уплачивали им ндс?.. его-то принять к вычету по опер. с РБ нельзя (возникшему тоже в 1кв.) ? Извините, но никак не доходит....

    и заявление, передаваемое в налог. в электрон. виде без подписи (если на дискете) - это нормально?? 4шт. на бумаге с подп., в электрон.виде - БЕЗ? в "порядке заполнения" это никак не прописано...
  • 19.04.2012, 11:00
    Тоня
    если готовы бодаться, не имея налог.отметки на заявл. и уплаты этого косв.налога,
    Так вы не заплатили в марте НДС, о какой вычете речь? Налоговый период 31.03. заканчивается.
  • 19.04.2012, 10:34
    katmax
    Вроде убедила руководство, тыча носом с Протокол.... а времени всё меньше ...
    Теперь ситуация такая:

    1. Мы ввезли товар с тер. РБ в марте на сумму, допустим, 100р. без ндс
    2. товар приходуем, собираем пакет для налог.отправляем, начисляем ндс - 18р., кот.должны уплатить в бюдж.до 20, НО
    3. к возмещ. есть ндс по обычн.видам деят-ти
    4. если готовы бодаться, не имея налог.отметки на заявл. и уплаты этого косв.налога, п.2 ставим к зачету по 190 строке обычной декл.

    Ход мыслей верный?
  • 19.04.2012, 10:05
    katmax
    я имела ввиду "операции по ввозу товаров на тер.РФ с тер. РБ неподлежащие (освобождаемые) от налогообложения... , а это свой раздел в декларации...
    А перечень таких товаров явл-ся закрытым (ст.150нк) ... и наш товар-подшипники роликосферические- туда не попадает (вроде как) .
  • 19.04.2012, 09:16
    Тоня
    1. Не поняла
    если ввозимый товар освобожден от налогообл.
    и
    по ставке 0%
    . Определитесь.


    как убедить, что обязанность по упл.ндс возникает у нас с момента принятия на учет товаров из РБ...
    Открыть Протокол и подчеркнуть нужные абзацы. Довольно понятным языком документ написан.
  • 19.04.2012, 07:29
    katmax
    Тоня, а подскажите, пож-та:
    1. если ввозимый товар освобожден от налогообл., то все равно подаем декл. (по ставке 0%, выбирая из перечня наименов. такого товара.+ перечень вышеперечисл. док-ов как и при ставке 18% кроме платежного поручения. Правильно?
    2. можно ли отнести "шарикоподшипники роликосферические" к такому товару? по-моему, под перечисленный пречень этот товар не попадает... начальство решительно настаивает на сдаче деклар. по ставке 0% !!!

    А ещё блестящий аргумент: "...ну мы ж не продали товар из РБ в 1кв.!, а продадим его во втором!..." (детский сад!!!) как убедить, что обязанность по упл.ндс возникает у нас с момента принятия на учет товаров из РБ...
  • 18.04.2012, 17:47
    degna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    товар пришел в феврале, до 20 марта заплатила НДС и
    да вроде как в марте за февральские поставки
  • 18.04.2012, 17:31
    degna
    Цитата Сообщение от katmax Посмотреть сообщение
    надо заявление аж в 4-х экз.??? да п
    1 вам, 1 налоговой, 2 поставщику
  • 18.04.2012, 12:41
    katmax
    Тоня, еще вопросик: а зачем в налог. надо заявление аж в 4-х экз.??? да плюс на носителе....
  • 18.04.2012, 12:31
    katmax
    Тоня, спасибо огромное!!!
  • 18.04.2012, 12:17
    Тоня
    Да, теперь все правильно, кроме п.7, в 1 кв. вычет не отражаем.
  • 18.04.2012, 11:49
    katmax
    Тоня, спасибо!
    т.о. этот косв.налог я уплачиваю за1 кв. до 20.04, а к возм. эту сумму ставлю во 2-ом?
    и сейчас к док-ам, сдаваемым до 20апр. прикладываю КОПИЮ ПП об упл. налога, так?

    а по остальным пунктам все правильно?
  • 18.04.2012, 11:30
    Тоня
    Цитата Сообщение от katmax Посмотреть сообщение
    ( ведь в декл. по косв. ндс получается сумма к уплате...)
    Получается. И? 19 68 в 1 кв., 68 19 во 2 кв.
  • 18.04.2012, 10:00
    katmax
    Ну вот, запутали....
    Можно ещё раз повториться (проконтрол., пож., по пунктам):

    По поступившим товарам в конце марта ииз РБ я до 20 апреля подаю в ФНС:
    1. уплачивать-то этот косв. ндс надо или ставить к возмещ.???( ведь в декл. по косв. ндс получается сумма к уплате...)
    2. декларацию по косв. ндс
    3. заявл. в 4-х экз. + в электрон. виде (заявл.в свободной форме?)
    4. коп.CMR
    5. коп.контракт
    6. коп.пп об уплате ндс (на ввез.товар).
    7. деклар. по "обычному" НДС за 1кв. с отражением Белорус. НДСа по строке 190

    Спасибо!
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •