Ответить в теме: Заявление о ввозе!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
"Ратификация протокола необходима в связи с тем, что с 1 июля 2010 года вступили в силу соглашение между правительствами России, Белоруссии и Казахстана о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе, соответствующие протоколы, регулирующие порядок взимания косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе, а также порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе." Т.е. всё, что касается косвенных налогов в Таможенном союзе - в силе, это касается старых соглашений.
"Ратифицирован межправительственный Протокол России и Белоруссии о прекращении действия международных договоров по вопросам косвенного налогообложения" И что теперь-то, как дальше???
посылка пришла на юр лицо?
Сталкивался ли кто со случаями когда товар из Белорусии пришел Почтой России? Какой товаросопроводительный документ должен быть ? Я нашел только письмо ФНС аж от 8 августа 2006 г. N ШТ-6-03/780@, где говорится что должны быть некие документы применяемые в случае международных почтовых отправлений. Что это за документы? Нам на почте ничего не дали- всё было как при получении обычной посылки из РФ.
Сообщение от katmax что я не могу зачесть внутр. ндс на косв., НЕ УПЛАЧИВАЯ косв.? в вашем случае вы для предъявления бюджету ндс, уплаченного при получении товаров из Беларуси основываетесь на п/п об уплате этого ндс
Хелп!!!! Если нет оплаты ндс, только декларация подается!!! Заявление надо? Комплект подается только после оплаты???
Ответьте, пожалуйста!!!!! Подаю ли я сейчас вышеперечисл. док., только без ПП ? а потом после оплаты снова подаю тот же компл. + ПП ? или достаточно вместе с деклар. только заявл. о ввозе? или вообще ничего.... только декларацию???
а сейчас (при таком раскладе) я должна подать какие-нибудь документы в налоговую????
Да, отметки не будет, будете потом заново подавать документы.
Тоня, сейчас нет средств на уплату косв. ндс...... Подскажите, по компл.док-ов в налог! Тот же только без ПП? Когда появ. ср-ва, я уплачу налог + пени.... Какие ещё санкции применит ко мне налоговая?
Понятно.... А если я подам в налог. компл.док.без выписки об упл. Косв.налога? ФНС не примет компл.док. без пп? Т.е. не будет отметки на заявл. И права к вычету? ещё начислит пени, штрафы и сама удержит с р/с налог?
гд чётко прописано, что я не могу зачесть внутр. ндс на косв., НЕ УПЛАЧИВАЯ косв.? А зачем? Достаточно открыть 78-НК и прочесть. Возможен зачет "излишне уплаченного налога". У вас на 20.04. по одному КБК и декларации уплата и по другому КБК и декларации уплата. Что между чем зачитывать? а нач-во говорит "покажи строку в док-те".. 11. Суммы косвенных налогов, уплаченные (зачтенные) по товарам, импортированным на территорию одного государства - члена таможенного союза с территории другого государства - члена таможенного союза, подлежат вычетам (зачетам) в порядке, предусмотренном законодательством государства - члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары. т.е. вычет привязан к оплате (в отличие от НДС, предъявляемого росс. поставщиками). Вам просто нечего регистрировать в книге покупок 1 кв.
Тоня, спасибо! у меня за 1 кв. по внутреннему ндс идут огромные суммы.... я так надеялась их уменьшить на этот Белорус. ндс.... в пролёте! Тоня, не подскажите, гд чётко прописано, что я не могу зачесть внутр. ндс на косв., НЕ УПЛАЧИВАЯ косв.? в док-ах всё очень расплывчато, а нач-во говорит "покажи строку в док-те".....
но не ранее чем в июньской декларации...... Второквартальской. 2. Да 3. Да не зависит уплата НДС от оплаты и реализации товара.
Т.е.: 1. по сравнен. с ндс РФ (где достаточно, что товар получен, оприход., есть с-ф), ндс РБ мы можем зачесть исключительно только после его непоср. уплаты (этакое "гоняние" ден.массы), но не ранее чем в июньской декларации...... 2. а сейчас строго и безоговорочно, потому что так прописано в документе, платим ндс РБ до завтрашнего дня? 3. даже если данный товар не был реализован в 1 кв (а оплачен поставщику в 1кв.)? 4. по РБ товар получен и ндс в товарном разделе ттн прописан как "ставка ндс 0%" . Я что хочу понять, товар поступил 29 марта. Физически мы не могли до 31марта получить отметку из налог. на своем заявлении (но к возмещ. руки чешутся поставить . Данная отметка как бы и является "РАЗРЕШЕНИЕМ" к возмещению? Получается, не уплатили косв.ндс- не возместили; не уплатили - наказали, так получается? Ну никак не могу понять, почему мы должны платить ндс с ввезённого тов. "отдельной песней", если мы рассчитывались с поставщ.на внутр.рынке и можем не уплачивая косв.ндс сразу проставить к возмещению? с чем это вообще связано, с зачетами между кбк?
А то, что мы с поставщиками рассчитывались за др.товары в 1 кв. по обычн.видам деят. и уплачивали им ндс? Начинаем с начала. Вы торговец, продающий в РФ товар по ставке 18%. Товар вы закупаете 1) у поставщиков в РФ, уплачивая им в цене товара 18% и 2) у поставщиков в РБ, уплачивая при ввозе косвенные налоги. В налоговую декларацию по НДС за 1 кв. вы включаете 1) при условии, что товар получен и имеются с/ф. 2) у вас зависает до 2 кв.
А то, что мы с поставщиками рассчитывались за др.товары в 1 кв. по обычн.видам деят. и уплачивали им ндс?.. его-то принять к вычету по опер. с РБ нельзя (возникшему тоже в 1кв.) ? Извините, но никак не доходит.... и заявление, передаваемое в налог. в электрон. виде без подписи (если на дискете) - это нормально?? 4шт. на бумаге с подп., в электрон.виде - БЕЗ? в "порядке заполнения" это никак не прописано...
если готовы бодаться, не имея налог.отметки на заявл. и уплаты этого косв.налога, Так вы не заплатили в марте НДС, о какой вычете речь? Налоговый период 31.03. заканчивается.
Вроде убедила руководство, тыча носом с Протокол.... а времени всё меньше ... Теперь ситуация такая: 1. Мы ввезли товар с тер. РБ в марте на сумму, допустим, 100р. без ндс 2. товар приходуем, собираем пакет для налог.отправляем, начисляем ндс - 18р., кот.должны уплатить в бюдж.до 20, НО 3. к возмещ. есть ндс по обычн.видам деят-ти 4. если готовы бодаться, не имея налог.отметки на заявл. и уплаты этого косв.налога, п.2 ставим к зачету по 190 строке обычной декл. Ход мыслей верный?
я имела ввиду "операции по ввозу товаров на тер.РФ с тер. РБ неподлежащие (освобождаемые) от налогообложения... , а это свой раздел в декларации... А перечень таких товаров явл-ся закрытым (ст.150нк) ... и наш товар-подшипники роликосферические- туда не попадает (вроде как) .
1. Не поняла если ввозимый товар освобожден от налогообл. и по ставке 0% . Определитесь. как убедить, что обязанность по упл.ндс возникает у нас с момента принятия на учет товаров из РБ... Открыть Протокол и подчеркнуть нужные абзацы. Довольно понятным языком документ написан.
Тоня, а подскажите, пож-та: 1. если ввозимый товар освобожден от налогообл., то все равно подаем декл. (по ставке 0%, выбирая из перечня наименов. такого товара.+ перечень вышеперечисл. док-ов как и при ставке 18% кроме платежного поручения. Правильно? 2. можно ли отнести "шарикоподшипники роликосферические" к такому товару? по-моему, под перечисленный пречень этот товар не попадает... начальство решительно настаивает на сдаче деклар. по ставке 0% !!! А ещё блестящий аргумент: "...ну мы ж не продали товар из РБ в 1кв.!, а продадим его во втором!..." (детский сад!!!) как убедить, что обязанность по упл.ндс возникает у нас с момента принятия на учет товаров из РБ...
Сообщение от Аноним товар пришел в феврале, до 20 марта заплатила НДС и да вроде как в марте за февральские поставки
Сообщение от katmax надо заявление аж в 4-х экз.??? да п 1 вам, 1 налоговой, 2 поставщику
Тоня, еще вопросик: а зачем в налог. надо заявление аж в 4-х экз.??? да плюс на носителе....
Тоня, спасибо огромное!!!
Да, теперь все правильно, кроме п.7, в 1 кв. вычет не отражаем.
Тоня, спасибо! т.о. этот косв.налог я уплачиваю за1 кв. до 20.04, а к возм. эту сумму ставлю во 2-ом? и сейчас к док-ам, сдаваемым до 20апр. прикладываю КОПИЮ ПП об упл. налога, так? а по остальным пунктам все правильно?
Сообщение от katmax ( ведь в декл. по косв. ндс получается сумма к уплате...) Получается. И? 19 68 в 1 кв., 68 19 во 2 кв.
Ну вот, запутали.... Можно ещё раз повториться (проконтрол., пож., по пунктам): По поступившим товарам в конце марта ииз РБ я до 20 апреля подаю в ФНС: 1. уплачивать-то этот косв. ндс надо или ставить к возмещ.???( ведь в декл. по косв. ндс получается сумма к уплате...) 2. декларацию по косв. ндс 3. заявл. в 4-х экз. + в электрон. виде (заявл.в свободной форме?) 4. коп.CMR 5. коп.контракт 6. коп.пп об уплате ндс (на ввез.товар). 7. деклар. по "обычному" НДС за 1кв. с отражением Белорус. НДСа по строке 190 Спасибо!
Правила форума