×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Цена разная в счете и сч.фактуре

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.09.2011, 18:28
    DoomkAsia
    Аноним, благодарю.
    Олейник, я узнаю.
  • 04.09.2011, 23:26
    Аноним
    Цитата Сообщение от DoomkAsia Посмотреть сообщение
    И он, когда поставщики присылают сч.фак. без №п/п, говорит что он читал в Консультант+, что это правильно, и ни у каких продающих компаний в программе №п/п не ставиться. Где можно найти информацию?
    недалёко - в НК ))
    Статья 169. Счет-фактура
    5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
    4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
    ......
    5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
    3) номер платежно-расчетного документа;


    Это обязательный реквизит с-ф.
  • 04.09.2011, 21:34
    олейник
    Вы не пробовали связаться с их бухгалтерией. Попросите обьяснить откуда цены, откуда №пп. Если у вас так все запущено, то проблемы будут у вас. По поводу договоров, вы писали что они появились потом...мне вообще не понятно ???? Как вы работаете????
  • 04.09.2011, 12:25
    Галина1977
    А не надо разговаривать! Надо писать! Что написано пером... "Просим исправить счёт-фактуру, т.к. платёжное поручение № такой-то от такой-то даты, приложить копию." "Просим подписать акт сверки". И т.д. Может им надоест письменно отвечать и начнут работать нормально.
  • 04.09.2011, 12:11
    DoomkAsia
    С руководством говорили до меня еще бывший снабженец, когда пришел новый ему сказали, что надо найти новых поставщиков, якобы на этих много жалоб было со стороны бывшего, но он доказал руководству, что они супер пупер.
    У нас нет юриста. Так что меня некому будет поддержать.

    Еще такая ситуация, что мы оплачиваем счет состоящий из 10 позиций, нам привозят товар состоящий из 8 позиций, получается по оборотам за ними долг по дебету, но они в следующем месяце отгружают нам товар оставшихся 2-х позиций не по старому счету и производной от него накладной, а его закрывают и делают новый счет, и в счет-факт. пишут №пп не понятно откуда взятый. Когда я разговаривала с их менеджером она с наездами сказала что Она все делает правильно. А оборот по дебету не понятно какой закрывать и закрывать ли вообще.
  • 03.09.2011, 17:34
    олейник
    Абсолютно согласна, договор дело руководстваи менеджеров, ваше дело учет. Вы бы с руководством поговорили на этот счет. Что они скажут?
  • 03.09.2011, 17:09
    Галина1977
    Вообще, думаю, это не ваша головная боль, а руководства, если его всё устраивает, пусть и дальше так работает, если не устраивает, пусть заключает нормальный договор, который бы фиксировал цену на определённый период, либо пусть ищет других поставщиков. Вы главное руководству данную ситуацию объясните.
  • 03.09.2011, 16:22
    DoomkAsia
    Договор появился только, тогда когда пришло заявление от налоговой,т.е. недавно, я его прочитала, там написано что есть протокол цен и счета, товарные и сч.фактуры, и если в последних документах(сч, товр., сч.фак) цены отличаются от протокольных, то по договору принято считать цены счетов,товарных и сч.фактур действительными, и мы сами забираем товар со склада их.
    Про разницу цены в счете и счет-фак. ничего нигде не сказано, так называемы протокол цен вообще у нас не был.
    Про предоплату там сказано, что только после предоплаты они отдают товар и то не сразу а в течение 3-х дней.
    Вообще, такое чувство будто левая компания, прочитав договор, я заметила очень много составлено в их пользу.
  • 02.09.2011, 23:59
    олейник
    У нас такие возникают моменты, если выставляется счет на предоплату. Допустим Sтонн по Nруб, без доставки. А на момент отгрузки количество может поменяться в любую сторону, т.к. товар не штучный , да ещё доставка включиться в материал. Цена будет отличаться от цены в счете. Причем эти моменты прописаны в договоре и приложениях к нему, которые прилагаются на каждую поставку.
  • 02.09.2011, 13:31
    Над.К
    Strekozk@, ну что мы будем гадать? Откуда-то берутся разницы в ценах? Это должно быть где-то прописано
    И при долгосрочных договорах счет чаще всего необходимый документ, ибо именно там указывается что и по какой цене продается. Т.е. фактически допсоглашения к договору. А договоры просто рамочные с общими условиями.
  • 02.09.2011, 13:16
    Strekozk@
    ну а если в договоре нет ссылки на счет, как в большинстве случаев? то тогда это просто бесполезный листок бумаги
  • 02.09.2011, 12:09
    Над.К
    А вот это надо читать в договоре
  • 02.09.2011, 11:46
    Strekozk@
    Над.К, но а если есть договор? то когда какую роль играет счет?
  • 02.09.2011, 11:39
    Над.К
    Strekozk@, с чего это Вы взяли что неважный? Счет может играть роль договора. А про договор автор как раз ни слова и не написал
  • 02.09.2011, 07:27
    Strekozk@
    счет - абсолютно неважный документ, надо исходить из тех цен, которые указаны в торг-12 и счет-фактуре
  • 01.09.2011, 22:43
    saigak
    Цитата Сообщение от DoomkAsia Посмотреть сообщение
    когда поставщики присылают сч.фак. без №п/п, говорит что он читал в Консультант+, что это правильно, и ни у каких продающих компаний в программе №п/п не ставиться.
    ну и пусть он вам эту писульку и представит....Не правильно это....Постановление правительства о счетах-фактурах+НК - единственные документы про НДС и сч-ф.
  • 01.09.2011, 20:23
    Над.К
  • 01.09.2011, 20:17
    eka8853
    Цитата Сообщение от DoomkAsia Посмотреть сообщение
    поставшищи
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    с посавтщиками?
  • 01.09.2011, 20:15
    Над.К
    Договор-то есть с посавтщиками?
  • 01.09.2011, 20:14
    DoomkAsia
    Наши поставшищи выставляют нам счет на одну цену, мы оплачиваем, а товарную и сч.фактуру присылают с 1-й из позиций на 10руб. больше, а бывает цена изменяется еще круче. Получается мы им должны, менеджер по снабжению говорит, что так и должно быть что у них цена изменилась.
    Правильно ли это?
    И он, когда поставщики присылают сч.фак. без №п/п, говорит что он читал в Консультант+, что это правильно, и ни у каких продающих компаний в программе №п/п не ставиться. Где можно найти информацию?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •