Ответить в теме: Вопросы по работе с БГУ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от scanner1980 Здравствуйте. Есть забалансовый счет НД который показывает кассу в разрезе КЭК. Что касается бюджета то там все замечательно, приход и расход по одной статье. А вот как быть с предпринимательской деятельностью? Приход по КЭК 130, расход по КЭК 226. В итоге это все дело не закрывается. Его потом ручками закрывать или я чего то не понимаю? а выручку 130 косгу вы сначала должны сдать на л/сч и только потом заказать в кассу по соответствующим расходным косгу и тратить. Если не нарушать ничего - то все прекрасно закроется
Отчёт сводные данные об исполнении плана ФХД
Здравствуйте. Есть забалансовый счет НД который показывает кассу в разрезе КЭК. Что касается бюджета то там все замечательно, приход и расход по одной статье. А вот как быть с предпринимательской деятельностью? Приход по КЭК 130, расход по КЭК 226. В итоге это все дело не закрывается. Его потом ручками закрывать или я чего то не понимаю? Есть у нас так же счета 17 и 18 (приход и расход по банку). В них конечно то же все по статьям ведется, но посмотреть обороты по банку по статьям они не дают. Подскажите кто как смотрит обороты по банку в разрезе КЭК с остатками?
Учет материальных запасов в программе реализовано по средней цене по учреждению. Если необходимо учитывать МЗ по фактической стоимости каждой единицы, на одноименные МЗ разной стоимости следует создавать разные элементы в справочнике - цитата из руководства 1С
Сообщение от adeich Все зависит от стоимости этих булок и твоей учетной политики. Если внимательно посмотреть (прочитать) инстр. 157н, то там речь ведется о средневзевешенной стоимости или фактической. Т.е., если ты хочешь списать свои 20 булок по средней, то позиция в справочнике будет одна, а уж если по фактической - то позиций будет 3! Т.е. определись, нужен или нет тебе партионный учет Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить партионный учет МЗ в БГУ? По предыдущим записям я поняла, что некоторые хотят от него избавиться, а вот я, наоборот, никак не могу его настроить. И субконто "Партии" добавила на счет 105, и остатки ввела отдельными строками с разными ценами. И все равно, как выходили они одной строкой в подборе, так и выходят... Я так понимаю, что в справочнике номенклатура должна быть одна, но в подборе при перемещении должно выходить несколько строк с разными ценами? Кстати, это субконто "Партии" вообще ни в одном документе не видно... Что же я не доделала? Хелп!!!
Сообщение от Xpander Посмотри: Бухгалтерский учет->Планы счетов->Журналы, выбери 4 и увидишь флаг рассчитывать только обороты, сними его. спасибо!
Сообщение от Аноним В журнале операций №4 не отображаются сальдо на начало и конец. Посмотри: Бухгалтерский учет->Планы счетов->Журналы, выбери 4 и увидишь флаг рассчитывать только обороты, сними его.
Подскажите, пожалуйста. В журнале операций №4 не отображаются сальдо на начало и конец. Что надо сделать? (В меню "расчеты с контрагентами все данные видны)
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как перенести остатки по с/сч 401.50 на новые КПС? Автоматически не предусмотрено, через операцию вручную не получается..(( А по 401.30 и 109.61 оборотно-сальдовые выглядят некорректно((
Zuzya, спасибо за ответ...
Сообщение от Аноним2012 Посмотрите обработку на Ифостаре по групповому учету (вроде была). инфостарте
Сообщение от Krat0S До сих пор мучаем остатки ОС в оперативном учете. На начало года. Ну и та же ситуация при вводе в эксплуатацию купленного имущества. Ситуация 2: Получено 100 кресел, по 4500руб\шт. В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера. А вот дальше... Хоть при вводе остатков, хоть при вводе в эксплуатацию, программа не принимает строку "Кресла - гр.уч. - 100шт. - МОЛ1" Она хочет все 100шт. разными строками, да с инвентарным номером каждая... Krat0S, а почему ОС стоимостью выше 3000 руб в оперативном учете? Посмотрите обработку на Ифостаре по групповому учету (вроде была).
Сообщение от Krat0S Аноним2012, Но есть нюанс( Не много, а ДОФИГА. Примерные цифры за месяц: ~1000 документов поступления МЗ ~1000 перемещений МЗ ~1000 списаний МЗ И это только маленькая часть работы..., есть ведь еще другие обязанности. Вот и экономили время раньше путем двух действий в одном документе. нууу, это ещё не до фига Krat0S, в общем-то только на документы по приходу тратиться время. Но опять же 1000 документов может быть с 1-5 наименованиями, а может - 100 наименований Документы по перемещению и списанию через подбор делаются быстро достаточно быстро. Конечно, лучше, когда меньше телодвижений Но иногда больше времени тратиться на то, чтобы написать, потом отловить... потом что-то поменяли... и снова по кругу. Лучше уж сделать, чтобы сведения по приходу попадали через сканирование. Вот и снизится трудоемкость обработки МПЗ
Krat0S, использовать обработку http://infostart.ru/public/87196/
Попутно еще вопрос интересный До сих пор мучаем остатки ОС в оперативном учете. На начало года. Ну и та же ситуация при вводе в эксплуатацию купленного имущества. Ситуация 1: Получено 200шт. каких-нить пробирок, по 20 руб\шт.(да-да они в основные теперь попадают) Ну тут вроде все ясно. В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера, все хорошо, на данный момент более-менее понятно. Ситуация 2: Получено 100 кресел, по 4500руб\шт. В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера. А вот дальше... Хоть при вводе остатков, хоть при вводе в эксплуатацию, программа не принимает строку "Кресла - гр.уч. - 100шт. - МОЛ1" Она хочет все 100шт. разными строками, да с инвентарным номером каждая... Как бы это обойти есть мысли?
Аноним2012, Ну в целом я как бы согласен Но есть нюанс( Сообщение от Аноним2012 Только пусть не говорят, что много МПЗ Не много, а ДОФИГА. Примерные цифры за месяц: ~1000 документов поступления МЗ ~1000 перемещений МЗ ~1000 списаний МЗ И это только маленькая часть работы..., есть ведь еще другие обязанности. Вот и экономили время раньше путем двух действий в одном документе. Хотя в общем-то вы правы)
Сообщение от Krat0S zhns, ЗЫ: Крик души: Нет, я бы много чего понял, но вот откуда, ОТКУДА?! оно берет другие суммы? Если как не крути - 1 единица материала стоит 1 рубль, не зависимо от партии, вероисповедания и прочего, как может получиться по другому?! Krat0S, в учреждении неправильно составлен график документооборота и программа тут не при чем. И как можно делать одним документом передачу и списание? Не технически в программе, а именно реально. У вас что МОЛ2 бегает к МОЛ1 за каждой таблеткой? Получила и сразу больному? Оприходовали МПЗ на МОЛ 1 на основании накладной. Отпуск на МОЛ 2 оформляется в момент отпуска, а не в конце месяца. Списание с МОЛ2 также в момент расхода. Только пусть не говорят, что много МПЗ. В крайнем случае пусть пропишут в УП и списывают по декадно. И не надо никаких в бюджетном учреждении партионных учетов. Булки итак приходуются и списываются нормально
Сообщение от Nephila Уважаемые знатоки, а как исправить нумерацию в заявках на кассовый расход? в документе в углу - действия (по моему) редактировать номер.... ну или если прям масштабно, перенумерацией обработкой какой нибудь.
Коллеги, у меня не получается в БГУ ввести счет-фактуру с КЭК 120 или 180. Делаю реализацию - выставляю в нем КЭК 120 - все отлично провожу - все правильно в проводках. Теперь делаю на основании этого документа счет-фактуру выданную и в ней стоит КЭК 130. Это только у меня так? Написала в службу поддержки. ответили фигню - перепроведите счет-фактуру. Как у вас? может я что-то не так настроила?
Уважаемые знатоки, а как исправить нумерацию в заявках на кассовый расход?
Сообщение от skit50 А к чему относится? Для начала вам нужно ознакомится с 83-ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 30.11.2011, с изм. от 06.12.2011) статья 9.2 и Бюджетным кодексом, а так же инстр. 157н и из нее вытекающими 162н, 174н, 183н
adeich "Правильно. Субсидии не относятся к бюджетной деятельности" А к чему относится?нас перевели на субсидию и добали в название учреждения "бюджетная школа"
Zuzya, Дело в том, что это официальные глюки( И в 77 это было и тут есть, 1Сники сказили - это не баг, а фича...
Сообщение от adeich На панели "Установить текущее учреждение". Если панель отключена, то включи - "Панель общая" упс...Спасибо..увидела!!!
Спасибо!!!
Сообщение от Alsu0712 Правильно это или нет?? Правильно. Субсидии не относятся к бюджетной деятельности. Сообщение от Alsu0712 как в БГУ сделать передачу ОС с счета на счет не могу найти (баланс)??? Операциями введенными вручную, через 401 счет
Подскажите пожалуйста. В БГУ делаю РКО ставлю КФО-4 в отчете кассира суммы попадают в колонку внебюджет, ходя вид деятельности стоит "средства бюджета". Правильно это или нет??? Если нет,то как сделать, чтобы суммы попали в бюджет???
Подскажите пожалуйста как в БГУ сделать передачу ОС с счета на счет не могу найти (баланс)???
Сообщение от Zuzya где в БГУ закреплено учреждение по умолчанию.. На панели "Установить текущее учреждение". Если панель отключена, то включи - "Панель общая"
а не подскажите (подзабыла)...где в БГУ закреплено учреждение по умолчанию...не досмотрела, что бух название перекрутила в зарплате...и выгрузкой обменялись...удалить не могу...ссылается, на то, что установлено по умолчанию...
Правила форума