×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Про включение в расходы некоторых затрат при УСН

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.03.2011, 16:51
    флоримон
    Спасибо.
  • 17.03.2011, 16:48
    Над.К
    Да
  • 17.03.2011, 16:43
    флоримон
    Но в любом случае на затраты всё списать- в том налоговом периоде, когда сайт доделают наконец?
  • 17.03.2011, 16:36
    Над.К
    Материальные расходы. У Вас ведь услуги сторонних организаций.
    Но может сайт и НМА, в этом вопросе я не специалист.
  • 17.03.2011, 16:35
    флоримон
    Сайт-то мы создаём для работы, только вот какой пункт из статьи 346/16 НК для этого дела применить? 2/1 - "Расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ"?
  • 17.03.2011, 16:18
    Над.К
    Почему не сможете? Сможете. Вы для чего создаете сайт?
  • 17.03.2011, 15:48
    флоримон
    Соответственно, если мы за уши не притащим сайт к НМА, то 1 миллион рублей затрат не сможем списать (в смысле уменьшить налогооблагаемую базу)?
  • 17.03.2011, 15:39
    Над.К
    Ну уж основным средством интернет-сайт точно не является. И НМА скорее всего тоже.
  • 17.03.2011, 14:53
    флоримон
    У нас ООО, УСН 15% доходы минус расходы.
    В 2010 году доходы не очень большие, а вот расходы, в связи с тем, что создаём интернет-портал, в этом налоговом периоде составили - 450 тысяч рублей за разработку техзадания на портал и 550 тысяч за разработку самого интернет-портала. То есть гораздо больше доходов. Кстати, интернет-портал ещё не готов.
    Теперь вопросы:
    1. Чтобы включить это в расходы, надо признать этот интернет-портал основным средством или нематериальным активом, потому что в НК только затраты на ОС и НА можно списывать. Корректно ли это?
    2. И если наш недоделанный интернет-портал можно будет признать нематериальным активом, то наверное эти расходы на него можно будет включить в книгу учёта ДиР только в том налоговом периоде, когда он будет доделан и передан в эксплуатацию по акту?
    Заранее спасибо, очень интересно будет узнать ваше мнение, особенно волнует пункт 1.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •