Ответить в теме: белоруссия - что с ндс???
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Василек2008 как подтвердит факт вывоза тт, у кого металл купила Вы же у белоруссов покупаете и территорию РБ металл не покидает, зачем им вывоз подтверждать? Они вам предъявят в цене 20% (если плательщики НДС) и всё.
Сообщение от Тоня Правильно, полная дурь импортировать его в РФ и сразу экспортировать обратно в РБ. Косвенные заплатите при ввозе продукта переработки. спасибо за ответ, но вопрос в том, что передаем около 3 т разного вида металла, а ввозить продукт переработки будем частями в течение 4-6 месяцев, реально получается большая отсрочка по уплате ввозного ндс, проблем с налоговой не будет? и не могу понять тогда, как подтвердит факт вывоза тт, у кого металл купила. будет полгода доков ждать?
Сообщение от Василек2008 хочет сразу из Беларуси передать в Беларусь в переработку Правильно, полная дурь импортировать его в РФ и сразу экспортировать обратно в РБ. Косвенные заплатите при ввозе продукта переработки.
Сообщение от Василек2008 что с точки зрения ввозного НДС мне тоже интересно не поделитесь?
добрый день, подскажите пож-та, покупаем в Беларуси сырье для передачи его в переработку белорусу. Директор, чтобы сэкономить на транспорте хочет сразу из Беларуси передать в Беларусь в переработку (очень тяжелый груз), потом продукт переработки перемещается к нам в РФ. Правильно я понимаю, что с точки зрения ввозного НДС так делать нельзя? Ведь получается не было перемещения товара между государствами, но директор говорит, что мы переместим продукт переработки потом (через месяц где-то), подскажите что посмотреть по этому вопросу?
Подскажите,если в январе бухгалтер прозевал импорт из Белоруссии и вовремя не подал заявление и не оплатил НДС что будет? Имеет ли смысл подавать и платить сейчас или итак взыщут это НДС ?
18 (10)%
Покупатель Беларусь. Товар за границу не вывозится.
Сообщение от Андрей Н У нас плательщик Беларусь. Грузополучатель Российский контрагент. так покупатель кто?
День добрый. У нас плательщик Беларусь. Грузополучатель Российский контрагент. Мы плательщики НДС При отгрузке нужно выделять НДС?
Российская фирма А оказывает инжиниринговые услуги белорусской фирме. Фирма А не платит НДС в бюджет РФ, т.к. НДС платит белорусская сторона в бюжет Республики Беларусь (РБ) в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе. При этом фирма А(РФ) нанимает на субподряд российскую фирму Б на 90% от стоимости договора.Т.к. обе фирмы российские, то необходима уплата НДС с этих 90% в бюджет РФ. Вопрос: как правильно оформить договор (НДС сверху 90% или в том числе?) и как оформить возврат НДС или вычет? Если это невозможно, то получается, что от двойного НДС освобождается только 10%, а 90% облагаются НДС 2 раза, 1-й в РБ, 2-й в РФ. Заранее благодарю.
Добрый вечер! резидент РФ (принципал) поручает агенту (резиденту Республики Беларусь) купить за пределами ЕАЭС и продать на территории Республики Беларусь товар. есть вопросы такие: 1. при импорте на территорию ЕАЭС агент платит ввозной ндс. может ли принципал их поставить на вычет? 2. агент реализует на территории Республики Беларусь, при торговой деятельности на территории РБ принципал какие налоги должен уплатить и куда? платится ли ндс? спасибо большое заранее.
здравствуйте. объясните пожалуйста про НДС при импорте товара из Белоруссии: у нас агентский договор на поставку товаров из Белоруссии, поставщика нашли, покупатель тоже есть. - должны ли мы уплачивать косвенный налог согласно Приложения № 18 или же его уплата ложиться на принципала компанию - нашего покупателя? - должны ли мы будучи агентами ставить на баланс товар? каким документом передается товар принципалу?
Наша организация на ОСН мы хотим продавать рекламу на сайте за комиссию. Сайт принадлежит белорусской компании на УСН без НДС. Также эта белорусская компания владеет товарным знаком совпадающим с названием сайта. Реклама заключается по предоплате и на длительный срок - значит акты с покупателем рекламы будут подписываться спустя полгода (например). Мы хотим понять наиболее выгодную схему, как нам рассчитываться с владельцем сайта.Мы видим следующие варианты: 1. Агентский договор - мы выставляем покупателю счет на рекламу с НДС. 10% оставляем у себя, 90% - переводим владельцу сайта сразу же после получения их от покупателя. Косвенный НДС уплачиваем момент выплаты. Неясно , и какие документы предоставлять покупателю рекламы и комитенту - кто будет делать акты и сф ??? Как быть со счет фактурами и отчетностью? Можно ли будет взять к зачету косвенный НДС ? 2. Обычный договор услуг: владелец сайта дает нам разрешение на размещение рекламы. С ним же заключаем договор на оказание услуг - он нам оказывает услуги по разработке баннеров (например). 10% оставляем у себя, 90% - переводим владельцу сайта за услуги сразу же после получения их от покупателя. Косвенный НДС уплачиваем в момент выплаты. Неясно, как сделать так, чтобы не было убытков по отчетности - тк акт с покупателем и выручка будут подписаны позже, а акт с владельцем сайта - сразу же после оплаты. Можно с владельцем подписать акт на услуги позже - но деньги им нужны сразу. Можно ли будет взять к зачету косвенный НДС ? 3. То же самое что и п.2 но мы платим роялти владельцу сайта за использование товарного знака в виде процента от сделки. Вопросы те же - но может быть есть какие то различия в налогообложении. Прошу прощения, если вопросы глупые - я не бухгалтер и хочу понять в каком направлении дальше копать.
Вы покупатель? Сообщение от NNR Подскажите, где можно посмотреть? п.29 Протокола о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Имхо будете налоговым агентом. Хоть в Протоколе нет расшифровки понятия "инжиниринговые услуги", но она есть в нашем 4-1-148-НК и в нем прямо упомянуты "проектные услуги"
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хотим заключить контракт с ЮЛ РБ на проектирование. Работы будут выполняться на территории РФ силами ЮЛ РБ. Какие будут у нас подводные камни с НДС? Подскажите, где можно посмотреть?
Тоня, у меня сантехника.
Подожди вступления в силу 150-ФЗ от 30.05.16. По не сырьевым товарам (если у тебя не они) нам дали добро на заявление вычетов по общим правилам.
Тоня, спасибо большое! В-общем, не судьба нам работать с белорусами. Это если в накладной товар от 10 поставщиков, я должна вычленять откуда он пришел и не принимать НДС к вычету по тем поставкам. Это бред полный.
Да, 3. Вычеты сумм налога, предусмотренных пунктами 1 — 8 статьи 171 настоящего Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса, производятся в порядке, установленном настоящей статьей, на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 настоящего Кодекса.
Подскажите, пожалуйста, я на одном из форумов прочла, что НДС к возмещению с товара, который мы продаем на экспорт в Белоруссию, нельзя принимать до тех пор, пока не подтвердим ставку 0%. Т.е. продаю я в Белоруссию 10 шт. смесителей. Пока у меня не будет документов, подтверждающих 0 ставку по НДС, я НДС с покупки этих (конкретно этих 10 шт) не могу принять к вычету... Это правильно? По-моему, бред какой-то.
Тоня, спасибо!
ЭЦП платная у спецоператоров.
Сообщение от Тоня На заполнение при импорте уходит 2 минуты. Не думаю что при экспорте больше.. А личный кабинет долго делается? Платный? Ногами еще нужно понять, куда сдавать. Новомосковского округа Москвы я не нашла.
На заполнение при импорте уходит 2 минуты. Не думаю что при экспорте больше..
Сообщение от Тоня http://edata.customs.ru/FtsPersonalC...ces/About/Stat О Боже!))) Теперь я понимаю, почему с белорусами никто не хочет работать.
http://edata.customs.ru/FtsPersonalC...ces/About/Stat
Сообщение от Тоня 2. Не правильно. У тебя полгода с момента отгрузки на сбор 3. Статформу в таможню. Спасибо!!! А в какую таможню (таможенный пост какой-то или есть единый адрес для всех)? Это в электронной форме можно сдать или проще по почте?
Сообщение от pretty до 180 дней не доначислять 18% вообще? Нет.
tv06, да, экспорт. Читаю ветку, вот и решила.) Я думала, что 180 дней - это в принципе.... т.е. если в течение 180 не принести, то потом можно и не нести вовсе. 18% доначислят и все. Т.е. получается, что до 180 дней не доначислять 18% вообще? В целом, по контракту они обязаны отправить курьерской почтой в течение 2 недель, но кто их знает...
Правила форума