Ответить в теме: КС-2,КС-3 и счет-фактура
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Разбивайте, главное, чтбы заказчик понял, что вы разбили и принимал по этапам, в смысле, чтобы учет был одинаковый у вас и у заказчика.
Договор на ремонтно-отделочные работы, разбить можно если только по участкам - цех, подсобные и офисные помещения с электромонтажными работами. Главбух попросила разбить по месяцам, октябрь, ноябрь, декабрь, иначе у неё получается убыток. Я сама, если честно, не совсем поняла, зачем, ведь квартально считается и прибыль, и НДС.
Этапы описываются в договоре, это нечто завершенное целое, нпример нулевой цикл здания- 1 этап, возведение коробки - 2 этап... А если вы обещали за три месяца покрасить пароход, то мне трудно понять как будет выделяться этап. А Вам зачем?
Можно ли разбить договор на 3 части помесячно, и в конце каждого месяца выставлять КС-2, КС-3 и счет-фактуру на каждую часть? Пусть это будут 3 этапа, назовем их так, и в договоре пропишем.
тогда примите это к сведению. и в дальнейшем будьте более корректны в своих высказываниях.
Сообщение от FM потом звонят и жалуются...на аффтаров книжек по строительству.... А я не аффтар книжек по строительству... я только учусь, в том числе на данном форуме
И в книге покупок они КС-3 способны зарегистрировать? Да, бывает, пытаются.... после прочтения таких постов... , потом звонят и жалуются...на аффтаров книжек по строительству....
Сообщение от FM Участников, таких может и нет, зато читателей таких - предостаточно. И в книге покупок они КС-3 способны зарегистрировать? Меня более не будет, нет желания время терять на флуд.
прошу не поминать всуе Гондурас. И вообще что это за дискриминация по признаку места нахождения?
Участников, таких может и нет, зато читателей таких - предостаточно.
Сообщение от Елена Диркова Есть другая арбитражная практика. А вообще применяйте вычеты по авансам уплаченным на основании КС-3 и никаких проблем не будет. Налоговики это понимают и поэтому не связываются особо. Ну и налогоплательщикам понимать не помешает. Особенно если авансы задерживаются. Уважамый FM, видать, Вы мало упражнялись в чтении писем Минфина. Примененная конструкция означает только то, что авансы уплачены на основании КС-3. Полагаю, на этой ветке нет участников, которым неизветно назначение счета фактуры. Так что не надо позориться.
FM, строгим голосом!
Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету? или как? вы вроде утверждали в посте #22 что можно... Знаете,все окончательно запутались. Но по "КС-3 Справка" не стала бы принимать вычету. Тут работаю вкупе и КС-2 и КС-3-их нельзя отделять(мое мнение). А вычет только по сч-ф - как и по обычным видам деятельности....
Так пост 22 был о Латинской Америке? так надо ж предупреждать людей.... Интересно, откуда такое глубокое знание налоговых правил, применяющихся в Гондурасе, Панаме, Мексике и прочих странах этого региона?
Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету? В Латинской Америке - может быть.
Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету? или как? вы вроде утверждали в посте #22 что можно...
Сообщение от FM какие же вы недальновидные. Ответ был в том, что если есть КС-3, то для вычета НДС больше ничего и ненать... В Латинской Америке - может быть. И Вы любезно дали правильную ссылку.
Тогда в личном сообщении!!!! **Выход есть всегда!+)**
А ссылку киньте, не без интереса почитаю! Ссылки на аналогичные ресурсы запрещены правилами форума!
Ответ был в том, что если есть КС-3, то для вычета НДС больше ничего и ненать... Началось всё с КС-2 без НДС, и что это всё, трындец, спасет только с-ф на аванс. Как спасет, я не поняла.
Я тоже ответа не увидела. __________________ Имелось ввиду-"Идите и читайте!" Вот такой вот ответ. Могу ссылку дать, если это не запрещено. А ссылку киньте, не без интереса почитаю!
Я тоже ответа не увидела. какие же вы недальновидные. Ответ был в том, что если есть КС-3, то для вычета НДС больше ничего и ненать...
И КС-3 прикладывать все-таки нужно***) Конечно
1С7ка? Вы имеет ввиду как сделать запись документа Услуги сторонних организаций? Впринципе-да! Берете в руки акт КС-2, кладете сверху справку КС-3. Приходуете Д20К60 100 Д19К60 18. Открываете с-ф, там все красиво, берете НДС к зачету Д68К19 18. Спасибо!!! Этого я добивалась!) ***И КС-3 прикладывать все-таки нужно***)
Я тоже ответа не увидела.
Ответ был дан выше. все же подумать и почитать литературу.
Сообщение от Svetishe Так Вы нам несколько постов назад объясняли, что если мы возьмем к зачету НДС с аванса, то нам будет щастье. Я не вижу щастья, потому как всё равно нужно оприходовать с-ф на реализацию, а в КС-2 нет НДС. Следуя Вашей логике, я в этот момент имебю большие риски и никакого спасения. Ответ был дан выше. Сообщение от Елена Диркова Реализация в конце стройки по итоговому акту, который включает все КС-2. На реализацию единственный счет-фактура, а не на каждую КС-2. Очевидно, что итоговый акт должен содержать НДС - на основании условий договора и норм НК. А далее по посту № 51.
Совершенно верно, и но вычет применяется на основании с/ф о реализации. В итоге в декларации по НДС будет 0. Это вопрос решается аналогично и в строительстве, и в оптовой торговле. Так Вы нам несколько постов назад объясняли, что если мы возьмем к зачету НДС с аванса, то нам будет щастье. Я не вижу щастья, потому как всё равно нужно оприходовать с-ф на реализацию, а в КС-2 нет НДС. Следуя Вашей логике, я в этот момент имебю большие риски и никакого спасения.
1С7ка? Вы имеет ввиду как сделать запись документа Услуги сторонних организаций?
Берете в руки акт КС-2, выполнено работ на 100 рублей, кладете сверху справку КС-3, выполнено на 100 + НДС 18 = Итого 118. Приходуете Д20К60 100 Д19К60 18. Открываете с-ф, там все красиво, берете НДС к зачету Д68К19 18.
Правила форума