×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: КС-2,КС-3 и счет-фактура

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 16.01.2011, 23:56
    Svetishe
    Разбивайте, главное, чтбы заказчик понял, что вы разбили и принимал по этапам, в смысле, чтобы учет был одинаковый у вас и у заказчика.
  • 16.01.2011, 23:10
    piv-piv
    Договор на ремонтно-отделочные работы, разбить можно если только по участкам - цех, подсобные и офисные помещения с электромонтажными работами.
    Главбух попросила разбить по месяцам, октябрь, ноябрь, декабрь, иначе у неё получается убыток. Я сама, если честно, не совсем поняла, зачем, ведь квартально считается и прибыль, и НДС.
  • 16.01.2011, 22:10
    Svetishe
    Этапы описываются в договоре, это нечто завершенное целое, нпример нулевой цикл здания- 1 этап, возведение коробки - 2 этап... А если вы обещали за три месяца покрасить пароход, то мне трудно понять как будет выделяться этап.
    А Вам зачем?
  • 16.01.2011, 21:21
    piv-piv
    Можно ли разбить договор на 3 части помесячно, и в конце каждого месяца выставлять КС-2, КС-3 и счет-фактуру на каждую часть? Пусть это будут 3 этапа, назовем их так, и в договоре пропишем.
  • 10.09.2010, 16:11
    FM
    тогда примите это к сведению. и в дальнейшем будьте более корректны в своих высказываниях.
  • 10.09.2010, 15:57
    Елена Диркова
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    потом звонят и жалуются...на аффтаров книжек по строительству....
    А я не аффтар книжек по строительству... я только учусь, в том числе на данном форуме
  • 10.09.2010, 15:06
    FM
    И в книге покупок они КС-3 способны зарегистрировать?
    Да, бывает, пытаются.... после прочтения таких постов... , потом звонят и жалуются...на аффтаров книжек по строительству....
  • 10.09.2010, 14:52
    Елена Диркова
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Участников, таких может и нет, зато читателей таких - предостаточно.
    И в книге покупок они КС-3 способны зарегистрировать?
    Меня более не будет, нет желания время терять на флуд.
  • 10.09.2010, 14:51
    sema
    прошу не поминать всуе Гондурас. И вообще что это за дискриминация по признаку места нахождения?
  • 10.09.2010, 14:48
    FM
    Участников, таких может и нет, зато читателей таких - предостаточно.
  • 10.09.2010, 14:43
    Елена Диркова
    Цитата Сообщение от Елена Диркова Посмотреть сообщение
    Есть другая арбитражная практика. А вообще применяйте вычеты по авансам уплаченным на основании КС-3 и никаких проблем не будет. Налоговики это понимают и поэтому не связываются особо. Ну и налогоплательщикам понимать не помешает. Особенно если авансы задерживаются.
    Уважамый FM, видать, Вы мало упражнялись в чтении писем Минфина. Примененная конструкция означает только то, что авансы уплачены на основании КС-3. Полагаю, на этой ветке нет участников, которым неизветно назначение счета фактуры. Так что не надо позориться.
  • 10.09.2010, 14:36
    Svetishe
    FM, строгим голосом!
  • 10.09.2010, 14:34
    movieJJ
    Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету? или как? вы вроде утверждали в посте #22 что можно...
    Знаете,все окончательно запутались. Но по "КС-3 Справка" не стала бы принимать вычету. Тут работаю вкупе и КС-2 и КС-3-их нельзя отделять(мое мнение). А вычет только по сч-ф - как и по обычным видам деятельности....
  • 10.09.2010, 14:32
    FM
    Так пост 22 был о Латинской Америке? так надо ж предупреждать людей.... Интересно, откуда такое глубокое знание налоговых правил, применяющихся в Гондурасе, Панаме, Мексике и прочих странах этого региона?
  • 10.09.2010, 14:30
    марусяО
    Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету?
    В Латинской Америке - может быть.
  • 10.09.2010, 14:29
    FM
    Так что, нельзя, все-таки только по КС-3 НДС к вычету? или как? вы вроде утверждали в посте #22 что можно...
  • 10.09.2010, 14:20
    Елена Диркова
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    какие же вы недальновидные. Ответ был в том, что если есть КС-3, то для вычета НДС больше ничего и ненать...
    В Латинской Америке - может быть. И Вы любезно дали правильную ссылку.
  • 10.09.2010, 14:08
    movieJJ
    Тогда в личном сообщении!!!!
    **Выход есть всегда!+)**
  • 10.09.2010, 14:06
    Svetishe
    А ссылку киньте, не без интереса почитаю!
    Ссылки на аналогичные ресурсы запрещены правилами форума!
  • 10.09.2010, 14:05
    Svetishe
    Ответ был в том, что если есть КС-3, то для вычета НДС больше ничего и ненать...
    Началось всё с КС-2 без НДС, и что это всё, трындец, спасет только с-ф на аванс. Как спасет, я не поняла.
  • 10.09.2010, 14:04
    movieJJ
    Я тоже ответа не увидела.
    __________________
    Имелось ввиду-"Идите и читайте!" Вот такой вот ответ.

    Могу ссылку дать, если это не запрещено.
    А ссылку киньте, не без интереса почитаю!
  • 10.09.2010, 14:03
    FM
    Я тоже ответа не увидела.
    какие же вы недальновидные. Ответ был в том, что если есть КС-3, то для вычета НДС больше ничего и ненать...
  • 10.09.2010, 13:58
    Svetishe
    И КС-3 прикладывать все-таки нужно***)
    Конечно
  • 10.09.2010, 13:56
    movieJJ
    1С7ка? Вы имеет ввиду как сделать запись документа Услуги сторонних организаций?
    Впринципе-да!

    Берете в руки акт КС-2, кладете сверху справку КС-3. Приходуете Д20К60 100 Д19К60 18. Открываете с-ф, там все красиво, берете НДС к зачету Д68К19 18.
    Спасибо!!! Этого я добивалась!) ***И КС-3 прикладывать все-таки нужно***)
  • 10.09.2010, 13:55
    Svetishe
    Я тоже ответа не увидела.
  • 10.09.2010, 13:51
    марусяО
    Ответ был дан выше.
    все же подумать и почитать литературу.
  • 10.09.2010, 13:48
    Елена Диркова
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Так Вы нам несколько постов назад объясняли, что если мы возьмем к зачету НДС с аванса, то нам будет щастье. Я не вижу щастья, потому как всё равно нужно оприходовать с-ф на реализацию, а в КС-2 нет НДС. Следуя Вашей логике, я в этот момент имебю большие риски и никакого спасения.
    Ответ был дан выше.
    Цитата Сообщение от Елена Диркова Посмотреть сообщение
    Реализация в конце стройки по итоговому акту, который включает все КС-2. На реализацию единственный счет-фактура, а не на каждую КС-2.
    Очевидно, что итоговый акт должен содержать НДС - на основании условий договора и норм НК.

    А далее по посту № 51.
  • 10.09.2010, 13:45
    Svetishe
    Совершенно верно, и но вычет применяется на основании с/ф о реализации. В итоге в декларации по НДС будет 0. Это вопрос решается аналогично и в строительстве, и в оптовой торговле.
    Так Вы нам несколько постов назад объясняли, что если мы возьмем к зачету НДС с аванса, то нам будет щастье. Я не вижу щастья, потому как всё равно нужно оприходовать с-ф на реализацию, а в КС-2 нет НДС. Следуя Вашей логике, я в этот момент имебю большие риски и никакого спасения.
  • 10.09.2010, 13:43
    Тоня
    1С7ка? Вы имеет ввиду как сделать запись документа Услуги сторонних организаций?
  • 10.09.2010, 13:42
    Svetishe
    Берете в руки акт КС-2, выполнено работ на 100 рублей, кладете сверху справку КС-3, выполнено на 100 + НДС 18 = Итого 118. Приходуете Д20К60 100 Д19К60 18. Открываете с-ф, там все красиво, берете НДС к зачету Д68К19 18.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •