Ответить в теме: УСН, ЕНВД: что сдаем за 2 квартал (полугодие) 2010г. ИП на ОСНО тоже сюда
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Эт я уже поняла. Извиняюсь) Новичок)
Капризная, прочтите правила форума. У нас своих таких документов выше крыши
Спасибо всем за ваши ответы!!!
ССылка на разъяснения по вопросам, связанные с новвоведениями по ЕНВД и УСН Ссылка удалена
Да правильно, конечно! Никакой месяц никуда не пропадает...
Сообщение от Над.К Вы можете налог за 3 квартал уменьшить на взносы за 3 квартал. Взносы должны быть начислены и уплачены до даты составления декларации Получается, что если я оплачиваю в июле до 15 числа за июнь месяц, а декларацию составляю 20го, то все-таки, я могу налог уменьшить на взносы за 3месяца)) Так? Я правильно понимаю?
Да, ЕНВД. Опечатка))) Получается, что один месяц будет пропадать, если я не произведу оплату в один и тот же квартал, что и начислено(((
Вы можете налог за 3 квартал уменьшить на взносы за 3 квартал. Взносы должны быть начислены и уплачены до даты составления декларации. Взносы за июнь, уплаченные в июле, уменьшают налог за 2 квартал, а не за 3 с ФОТ работников, занятых в сфере деятельности, попадающую под ОСНО. Наверное наоборот? Тех, кто занят в деятельности по ЕНВД?
И вот еще... Естественно, что вычитаю я взносы только с ФОТ работников, занятых в сфере деятельности, попадающую под ОСНО. Я хочу знать: я должна брать все суммы уплата 69 51, произведенные в квартале??? Или лишь те, которые были начислены и уплачены только в этом квартале?
Здравствуйте. У меня есть вопрос.. Мы находимся на ЕНВД, совмещая ОСНО. По деятельности, облагаемой енвд, сдаю декларацию каждый квартал. В этом месяце я засомневалась, правильно ли я исчисляю налог за квартал. В разделе 3 (в расчете) налог можно уменьшить на сумму страх. взносов на ОПС, ОМС и т.д. УПЛАЧЕННЫХ (в пределах исчисленных) за налоговый период. Каждый квартал я уменьшаю на сумму оплаченных. Но получается, что в квартале уплачиваю сумму взносов, начисленных в предыдущем месяце пред. квартала. Получается, что я могу уменьшить сумму в пределах уплаченных взносов за 2 месяца????? Или же все-таки все сумму уплаченных взносов за квартал. В связи с новой формулировкой запуталась. И сомневаюсь, правильно ли я исчисляла.. Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю
Спасибо.
Это зависит от того, есть ли у вас работники и на какой системе налогообложения работаете. А вообще смотрите http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=365333. Там все очень хорошо описано - что, когда и кому сдавать.
Подскажите,открыл ИП в конце сентября,когда нужно начинать сдавать отчетность и кому кроме налоговой еще?
Сообщение от Над.К Лучше туда сдавать нулевки по ОСНО, если на УСН не переходили ага, спасибо, с нашим государством лучше перебдеть ))
Лучше туда сдавать нулевки по ОСНО, если на УСН не переходили
Сообщение от Над.К Смотря о каком виде деятельности идет речь. Развозная и разносная торговля, грузо и пассажироперевозки - по месту регистрации ИП. При любой другой деятельности ИП должен встать на учет как плательщик ЕНВД по месту ведения деятельности обычная розничная торговля... про регистрацию ясно... просто отчитываюсь по месту ведения деятельности, а там, где зарегистрирована не будет притензий, что не отчитываюсь никак? или что-то подавать все-равно долна?
Смотря о каком виде деятельности идет речь. Развозная и разносная торговля, грузо и пассажироперевозки - по месту регистрации ИП. При любой другой деятельности ИП должен встать на учет как плательщик ЕНВД по месту ведения деятельности
а если ИП зарегистрирован в одном субъекте или районе, а вдругом осуществляет деятельность, подпадающую под вмененку, то по месту прописки он должен как-то отчитываться?
saigak, ну он очень специальный спецрежим. Это режим на виды деятельности. Ну вот Вы в июле продадите ОС и резко появится НДС и налог на прибыль. Что, не было налогоплательщика в июне, а в июле он резко появился? И в июне был налогоплательщик налога на прибыль, просто не было операций, попадающих под ОСНО И почему те, у кого вообще нет деятельности, должны подавать нулевки, а те, у кого нет деятельности по ОСНО, а есть по ЕНВД не должны? В чем разница? И там и там есть налогоплательщик налогов по ОСНО. При ЕНВД от налогов по ОСНО освобождаются конкретные виды деятельности и только
Сообщение от Над.К ЕСХН есть еще. Ну да.То есть ЕНВД по этой статье к спецрежимам не относиться? Так он вроде бы в разделе "спецрежимы"....
ЕСХН есть еще.
Сообщение от Над.К [ Одного ЕНВД не бывает. Это я понимаю.Тогда как понимать содержание этой статьи? Или полностью освобождены от других налогов и подачи деклараций только деятельность на УСН?
saigak, ну так никто не освобожден. Потому что ОСНО никуда не девалось. Одного ЕНВД не бывает. Отсутствие операций по ОСНо в данный конкретный момент не означает, что нет обязанности сдавать декларации.
А это уже не нужно читать? И как же они могут мнение поменять.Что-то я совсем ничего не понимаю... НК ст.80 п.2. Не подлежат представлению в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате в связи с применением специальных налоговых режимов.
saigak, завтра налоговая поменяет мнение. И таких примеров в форуме масса.
Сообщение от Над.К Я считаю, что надо сдавать. И уже раз сто обосновывала свою позицию Хм, но видимо налоговая все-таки придерживается иного мнения: уже 4 года не сдаю ничего кроме ЕНВД и баланса (зарплатные не считаю) и никто ничего не говорит и не пишет.Обычно они если чего-то не хватает моментом письма пишут или счета блокируют.
Я считаю, что надо сдавать. И уже раз сто обосновывала свою позицию
Сообщение от Над.К Аноним, мнение у Минфина все время меняется. Завтра они другое напишут, что будете делать? По букве НК пустые декларации надо сдавать. Что-то вы меня запутали: пустые декларации по ОСНО нужно в любом случае сдавать или при неведении ЕНВД? Всегда думала, если сдаем ЕНВД , другие не сдаем....
Главное, что потом на Министерство не сошлешься. Никчемная информация.
Правила форума