×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Компенсация родительской платы и счет 130405

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 28.04.2010, 14:10
    Глеб Хэппи
    Вам везет. А наше местное постановление по Мурманской области намекает нам, чтобы мы всю эта катавасию разводили каждый месяц
  • 28.04.2010, 12:27
    margo46
    Цитата Сообщение от Глеб Хэппи Посмотреть сообщение
    Марго, я правильно понял - Вы начисляете и выплачиваете компенсацию поквартально?
    Да, по завершению квартала. В Москве есть по этому поводу нормативный документ
  • 27.04.2010, 17:06
    Глеб Хэппи
    Марго, я правильно понял - Вы начисляете и выплачиваете компенсацию поквартально?
  • 27.04.2010, 16:59
    margo46
    У нас так - в апреле родители платят за полный месяц, допусти, он заболел с 20 апреля. За дни непосещения в апреле делается перерасчет в мае, родители в мае платят уже меньше с учетом переплаты за апрель и т.д. Компенсацию мы выплачиваем за прошедший квартал - к этому времени оплата родителями уже соответствует фактическому посещению ребенком д.с.
  • 27.04.2010, 16:28
    BorisG
    Цитата Сообщение от Глеб Хэппи Посмотреть сообщение
    ... Наше местное постановление предписывает ...
    Правильно оно предписывает. Ибо это компенсационная выплата.
    Табель к этому делу имеет такое же отношение, как и счет удержаний.
    Тут принцип то прост. Нет оплаты - нет и компенсации. И нет тут особых проблем.

    ps: Но сдается мне, господа, что Вы пытаетесь смотреть на учет сквозь призму ограничений программы. Занятие, скажу сразу, неблагодарное, да и не в том разделе воду мутите.
  • 27.04.2010, 13:20
    Глеб Хэппи
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    ...
    BorisG в амплуа инквизитора, как и всегда
    Учет ведем в разрезе каждого ребенка, эта аналитика завязана на табель посещаемости детей
    Возник вопрос - Вы начисляете компенсацию, отталкиваясь от начисленной или уплаченной суммы родительской платы? Наше местное постановление предписывает отталкиваться от уплаченной суммы, но если Вы упоминаете табель?..
  • 27.04.2010, 11:45
    margo46
    Цитата Сообщение от Глеб Хэппи Посмотреть сообщение
    Так ведь проблема в том, что по инструкции она нигде не указана, т.е. вообще вроде как и не существует Вот и исхитряемся по всякому.
    Подскажите, а каким образом Вы ведете учет начисленной-выплаченной компенсации? С помощью отдельного ПО или в общей бухгалтерской программе?
    Для нас родители, в данном случае, сторонние лица. Мы расчеты с ними ведем через счет 302 "Расчеты по принятым обязательствам". Учет ведем в разрезе каждого ребенка, эта аналитика завязана на табель посещаемости детей, только отдельным блоком сделано в общей программе. Ясно ли объяснила??
  • 27.04.2010, 11:42
    M{}T
    Цитата Сообщение от M{}T Посмотреть сообщение
    для перечисления на карт-счета в банке
    поправлюсь, 304.03 не для этого случая
  • 27.04.2010, 11:11
    BorisG
    Цитата Сообщение от Глеб Хэппи Посмотреть сообщение
    А прогоняем через 130403,
    Глупость.
    304.03 - это удержания.
    К выплатам он не имеет ни малейшего отношения
    Очередная жертва программы. Вы просто пытаетесь подстроить учет под ограничения программы.

    Цитата Сообщение от Глеб Хэппи Посмотреть сообщение
    Так ведь проблема в том, что по инструкции она нигде не указана,
    Это с какого испугу она персонально должна быть указана?
    Это ж обычное расходное обязательство. Что еще должно быть разжевано в инструкции?
  • 27.04.2010, 10:18
    Глеб Хэппи
    Как видно, не указана компенсация части родит.платы за содержание детей в ДОУ.
    Так ведь проблема в том, что по инструкции она нигде не указана, т.е. вообще вроде как и не существует Вот и исхитряемся по всякому.
    Подскажите, а каким образом Вы ведете учет начисленной-выплаченной компенсации? С помощью отдельного ПО или в общей бухгалтерской программе?
  • 27.04.2010, 10:13
    margo46
    Если обратимся к 148н пункт 212 "На счете учитываются расчеты по удержаниям из заработной платы и денежного довольствия, стипендий; безналичным перечислениям на счета во вклады сотрудников учреждения; взносам по договорам добровольного страхования; взносам на пенсионное страхование; суммам членских профсоюзных взносов; исполнительным листам и другим документам.
    Удержания производятся на основании соответствующих документов: письменных заявлений работников, договоров добровольного страхования, исполнительных листов и других документов."
    Как видно, не указана компенсация части родит.платы за содержание детей в ДОУ. Мы не прогоняем через 30403
  • 26.04.2010, 15:48
    Глеб Хэппи
    Марго, M{}T, спасибо, что откликнулись (и без лишних нравоучений ;-))
    Подскажите, пожалуйста, какой нормативкой Вы руководствовались - откуда взяли эти проводки? Перерыли весь К+ - нашли только малюсенькую заметку от седьмого года.

    А прогоняем через 130403, потому что у нас на 130216 ведется аналитический учет по родителям-детям, затем эти суммы сводно по банкам идут через 130403 на 130405
  • 26.04.2010, 15:37
    M{}T
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    Почему 30403? Мы делаем так:
    1.начислена компенсация Д 140101262 К 130216730
    2.перечислено родителям Д 130216830 К 130405262.
    для перечисления на карт-счета в банке
  • 26.04.2010, 15:29
    margo46
    Почему 30403? Мы делаем так:
    1.начислена компенсация Д 140101262 К 130216730
    2.перечислено родителям Д 130216830 К 130405262.
  • 26.04.2010, 11:07
    Глеб Хэппи
    Вопрос бухам, имеющим отношение к учету в дошкольных учреждениях и другим компетентным лицам
    Наша ЦБ перечисляет средства родителям в порядке возмещения части родительской платы. Однако в поисках по Консультанту+ и инструкции по бюджетному учету не показан порядок отражения расчетов по этому возмещению.

    Пока что у нас делают так
    1) Начислили компенсацию по итогам месяца
    Дт 140101262 Кт 130216730
    2) Удержали её для перечисления в банк
    Дт 130216830 Кт 130403730
    3) Перечислили
    Дт 130403830 Кт 130405262

    Возникает вопрос - правильно ли это?

    Далее, меня смущает пункт 214 инструкции
    214. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями:
    суммы, удержанные из оплаты труда и стипендий, отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030201830, 030202830, 030203830, 030215830, 030216830, 030217830, 030218830) и кредиту счета 030403730 "Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда";
    перечисление удержанных сумм отражается по дебету счета 030403830 "Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда" и кредиту счетов 020101610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов", соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" (030405211, 030405212, 030405213, 030405290).
    Конкретно смущает то, что нет упоминания о 030405262 - наша казна спокойно пропускает такие платежи, но это не показатель

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •