Ответить в теме: НДС по бюджету
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Неизвестный Прежде всего у вас должен быть хотя бы какой-то способ раздельного учета по бюджету и внебюджету, ... Раздельный учет ведется, видно и расходы за счет внебюджета, и за счет бюджета... BorisG, то, что в прграмме нет налогового учета это поятно...Просто поинтересовалась, как ведут другие...А насчет проводок, я их не придумывала...эти проводки дали нашему гл.буху на семинаре, на диске с "красивой презентацией"... Так что камень не в мой огород...
Прежде всего у вас должен быть хотя бы какой-то способ раздельного учета по бюджету и внебюджету, можете заводить забалансовый учет, можете налоговый учет вести в отдельной программе, но у вас должен быть способ отделить какие расходы произведены из средств полученных от приносящей доход деятельности и произведены именно для этой приносящей доход деятельности... если у вас нет никакого способа определить где бюджетное финансирование на исполнение бюджетного задания а где деньги поступившие на расходы для оказания услуг населению в рамках приносящей доход деятельности то минфин прав, на вычет вы права не имеете... и это будет прямой убыток от этой дурной схемы перекачивания доходов от приносящей доход деятельности в доход бюджета...
Zuzya, этот вопрос подробно тут разбирали еще в 2005 году. Поиск рулит. Это раз. И два. Нужно зарубить себе на носу, мухи отдельно, котлеты отдельно, т.е. бухгалтерский и налоговый учет в этом случае различны, и раз речь идет о программе и в разделе программ, что в бюджетной 1С налогового учета нет. А без него тут корректно не выкрутиться. И не надо прибумывать проводок, которых в принципе нет и не может быть в инструкции, только ради того, чтобы как-то закрыть то, что не укладывается в голову только от того, что программа ставится выше учета.
"Неправильно НДС по 1. И это без вариантов. ....... но вот НДС в бюджет напрямую попадать не должен." Это то понятно, "услышали"...только как правильно делать проводки тогда... Тем более от гл.буха "был приказ думать перестать", вот и "не думаю теперь"...хотя надо же понять как правильно...
Сообщение от Zuzya Теперь гл. бух говорит (это после того то, как сделали ей как просила), что в Мин.фине ей сказали - что раз платежи проходили с "1", то книгу покупок по ним делать не надо, и вычет по этим покупкам не предоставляется, хоть и средства перегнали с "2"... Очередная глупость. Так и будем не головой думать, а играть в испорченный телефон?
Теперь гл. бух говорит (это после того то, как сделали ей как просила), что в Мин.фине ей сказали - что раз платежи проходили с "1", то книгу покупок по ним делать не надо, и вычет по этим покупкам не предоставляется, хоть и средства перегнали с "2"...Так что сначала "помучают", а потом только разбираются сами...
Сообщение от Zuzya Сегодня открыла...а там стоит 210.01 с "1"...если его не трогать - нормально... Аноним01, как у вас получилось? Да пока не ходила к клиентам. Сейчас не до них. Позже пойду, напишу как получится
Сегодня открыла...а там стоит 210.01 с "1"...если его не трогать - нормально... Аноним01, как у вас получилось?
Ну так кто нибудь нашел решение?, как все это реализовать...
Сообщение от Zuzya Аноним01, - книга покупок формируется нормально, заполняться стала автоматически, ...но в документах услуги, поступление МЗ, в с/ф, там 210.01 идет с "2" и кореспондирует с "1"...это же ненормально, хоть бы от этого избавиться...пусть бы был бы на "1", хоть какой то выход на данный момент. А насчет того, что НДС с "2" правильнее, может его и перевести общими суммами на "2", через 401.01 с 241 и 180 КОСГУ... Ну пока вопрос...не получается избавиться от "2" в счете 210.01, он его сам выкидывает в документ (исправляет)...где это...ссылки есть и на глобальный модель, но не хотелось бы там лазить... Вот вот....глобальный модуль, его тронешь, потом запаришься обновлять. Да и "сюрприз" еще где нибудь выкинет, а не хотелось бы...
Аноним01, - книга покупок формируется нормально, заполняться стала автоматически, ...но в документах услуги, поступление МЗ, в с/ф, там 210.01 идет с "2" и кореспондирует с "1"...это же ненормально, хоть бы от этого избавиться...пусть бы был бы на "1", хоть какой то выход на данный момент. А насчет того, что НДС с "2" правильнее, может его и перевести общими суммами на "2", через 401.01 с 241 и 180 КОСГУ... Ну пока вопрос...не получается избавиться от "2" в счете 210.01, он его сам выкидывает в документ (исправляет)...где это...ссылки есть и на глобальный модель, но не хотелось бы там лазить...
Сообщение от Zuzya Честно говоря не пойму пункт 2 и 3, А их не надо понимать, потому как они неправильные в приниципе. В них нет никакого экономического смысла. Ну какие безвозмездные поступления? Какой доход? Этот бред возник из-за банальнейшей попытки подогнать бухгалтерские проводки, решая проблему налогового учета, который в данном случае по определению не совпадает с бухгалтерским.
Сообщение от Zuzya Честно говоря не пойму пункт 2 и 3 Скорее всего авторы пытались исключить малейшую возможность ситуации когда в 121 форме в каком либо отдельно взятом периоде возникнет 180 КОСГУ с минусом... Поэтому разделили расходы по уплаченному НДС и доходы от зачета НДС на два кода 241 и 180 соответственно... Хотя собственно непонятно почему нельзя было просто списать на расходы по соответствующим КОСГУ...
Сообщение от Zuzya BorisG, разъясните пожалуйста, что же тогда делать с книгой покупок, если у нас внебюджет на "1"... Она же не формировалась, а в результате исправлений, хоть книга покупок получается... Аноним01, а где вы исправляли 210.01, а то я в документах исправила, а проводку все равно дает с "2", и говорит относится к разным источникам. Где то не доделала, не найду где... BorisG, извините сразу за вопрос, может быть мы вообще не то делаем... Да вот я тоже склоняюсь к тому, что делаем не то... А про 210.01....так в план счетов с "1" добавила, потом КБК сделала в настройке плана счетов, в доках, а вот в книге покупок тоже самое что и у Вас. Пока мучаюсь и надеюсь, что люди одумаются...
Почитала такие проводки... 1. Поступление ОС, МЗ, услуг (в части без НДС) 1.10601 – 1.30219 – в части ОС 1.10506 – 1.30222 – в части МЗ 1.40101 – 1.30209 – в части услуг 2. НДС с ОС, МЗ, услуг 1.40101.241 – 1.30219 – в части ОС 1.40101.241 – 1.30222 – в части МЗ 1.40101.241 – 1.30209 – в части услуг 3. Поступление НДС для зачета 2.21001 – 2.40101.180 4. Оплата 1.30219 – 1.30405 1.30222 – 1.30405 1.30209 – 1.30405 Честно говоря не пойму пункт 2 и 3, ... в документе то проводка ставится дт 210.01 кт 302.хх на сумму НДС
Сообщение от Zuzya КБК Спасибо.
КБК
Сообщение от Zuzya не пойму, где исправить, чтобы он автоматически в документ не попадал, уже и в плане счетов добавляла с "1"...в общем не пойму, что делать... Попросите программистов в конфигураторе глянуть, им виднее ... Сообщение от Zuzya по КБК, у нас с этого года внебюджет на "1", доходы перегоняются на бюджет. С доходами все нормально, так как они начисляются по внебюджету, а вот расходы, вопрос стоит о книге покупок. Доходы переходят с внебюджета на бюджет и оттуда идет расход...Т.е. с "1", а вот 210.01 только "2", ... А как выделяете расходы которые должны уменьшить доходы при расчете налога на прибыль? Тот самый раздельный учет чем обеспечиваете? Субконто какое-то на всех счетах или как-то иначе?
Скорее всего игра в испорченный телефон и некорректно поставленный вопрос.[/QUOTE] вопрос поставлен правильно.
по КБК, у нас с этого года внебюджет на "1", доходы перегоняются на бюджет. С доходами все нормально, так как они начисляются по внебюджету, а вот расходы, вопрос стоит о книге покупок. Доходы переходят с внебюджета на бюджет и оттуда идет расход...Т.е. с "1", а вот 210.01 только "2", ... не пойму, где исправить, чтобы он автоматически в документ не попадал, уже и в плане счетов добавляла с "1"...в общем не пойму, что делать...
Сообщение от Zuzya BorisG, разъясните пожалуйста, что же тогда делать с книгой покупок, если у нас внебюджет на "1"... Она же не формировалась, а в результате исправлений, хоть книга покупок получается... Очень интересно как много значит эта "1" с точки зрения налогового учета... Ведь как-то вы разделяете бюджетные и внебюджетные доходы и расходы? А то насколько я знаю с точки зрения НК если нет раздельного учета - то налог на прибыль со всей суммы поступающих за оказанные услуги средств...
Сообщение от BorisG ... Минфин сейчас думает, как "выкрутиться" с прибылью с доходов, поступивших напрямую в бюджет, на это им срок отвел Конституционный суд, но вот НДС в бюджет напрямую попадать не должен. Или его должен самостоятельно платить напрямую плательщик, но для этого нужно изменение в НК. ... BorisG, разъясните пожалуйста, что же тогда делать с книгой покупок, если у нас внебюджет на "1"... Она же не формировалась, а в результате исправлений, хоть книга покупок получается... Аноним01, а где вы исправляли 210.01, а то я в документах исправила, а проводку все равно дает с "2", и говорит относится к разным источникам. Где то не доделала, не найду где... BorisG, извините сразу за вопрос, может быть мы вообще не то делаем...
Сообщение от BorisG Позволь, что значит - "если не ошибаюсь"??? Ты лезешь в учет, а даже уровень бюджета не научился различать? Бедный бюджет... Ну опять....Хорошо, не "если не ошибаюсь" а точно.
Сообщение от Аноним01 Если не ошибаюсь, областной Позволь, что значит - "если не ошибаюсь"??? Ты лезешь в учет, а даже уровень бюджета не научился различать? Бедный бюджет...
Сообщение от Аноним01 ... А вот теперь они сами не уверены в правильности НДС по "1", Неправильно НДС по 1. И это без вариантов. Минфин сейчас думает, как "выкрутиться" с прибылью с доходов, поступивших напрямую в бюджет, на это им срок отвел Конституционный суд, но вот НДС в бюджет напрямую попадать не должен. Или его должен самостоятельно платить напрямую плательщик, но для этого нужно изменение в НК. Нужно, конечно, не смотреть в рот клиентам, а смотреть Ваш закон о бюджете. Такие "фишки" еще встречались в 2005 - 2006 годах, но сейчас... Скорее всего игра в испорченный телефон и некорректно поставленный вопрос.
Сообщение от пекарь А у Вас какой уровень бюжета? ИМХО, зря закрыли внебюджетный. Как НДС будете платить? Если не ошибаюсь, то с 40101 только возвраты можно делать, все остальное в бюджет перечисляется. Если не ошибаюсь, областной
Сообщение от Zuzya у нас все на 1 - бюджете (и бюджет и внебюджет, только КБК другой, с этого года), а в документах НДС к вычету идет только с признаком внебюджет. Сами ума не могли дать книге покупок, недавно только исправила...все руки не доходили... А КБК расходов по внебюджету случайно не с нулями? Например 07300000000000000211?
А у Вас какой уровень бюжета? ИМХО, зря закрыли внебюджетный. Как НДС будете платить? Если не ошибаюсь, то с 40101 только возвраты можно делать, все остальное в бюджет перечисляется.
У нас в регионе тоже раньше были на "2", а сейчас на "1", гл. бух тоже хочет выделить книгу покупок в части внебюдженых...(с продажами вроде бы нормально все)...Конечно хотелось бы услышать еще мнения...
Я то конечно против НДС по "1", но клиенты хотят и я ничего сделать с их решением не могу. А ситуация у них следующая. Они являются администраторами доходов с 01.11.2009 года и у них открыт л/с 04..... (р/с 40101...). Доходы (от платных услуг) поступают сразу от контрагентов на этот л/с. А до 01.11.2009 был внебюджетный счет и проблем никаких не было по НДС. Потом внебюджетный счет закрыли и открыли л/с 04.... А вот теперь они сами не уверены в правильности НДС по "1", но меня все ж попросили сделать. А мне бы хотелось знать как все таки на самом деле правильно.
Правила форума