Ответить в теме: Списание материалов на затраты в строительстве
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Svetishe ИМХО, не трогать, по году сравняется в этом случае за неуплату авансовых по налогу на прибыль будут только пени ??? штрафов же нет??? Штраф только если погоду налогу недоплачен. Все верно???? Спасибо!!!!
ИМХО, не трогать, по году сравняется
Сообщение от Аноним продали раньше чем купили ну вообще, так делать нельзя. А переподписать то не вариант?
Сообщение от эстэр Вообще то, не заказчики носят КС-ы, а подрядчики))) А почему вы не закрываете сразу то, что уже сделано? Если вы сами ничего не делаете, а все делают субчики, вы же по-идее, должны зеркально рисовать документы заказчику насколько я понимаю... Или у вас не полностью выполненные работы остаются? Да, верно описалась. Если НЗП то оно переносится на следующий период. Получилось так, потому что субчики выполнили раньше срока, наши быстренько этап сдали, подписались с заказчиком, а потом бац, а субчики документы выдали от последней даты срока. Вот и получилось что продали раньше чем купили. Как быть?? Снимать с расходов не вариант. У кого какие мысли??
А как мне понять какие затраты субподрядчика приходятся именно на закрытый заказчиком КС, а какие относятся к следующему этапу? Спросить у специально обученных людей в компании, это вопрос технический, а не бухгалтерский.
Сообщение от Аноним заказчик принес КС Вообще то, не заказчики носят КС-ы, а подрядчики))) А почему вы не закрываете сразу то, что уже сделано? Если вы сами ничего не делаете, а все делают субчики, вы же по-идее, должны зеркально рисовать документы заказчику насколько я понимаю... Или у вас не полностью выполненные работы остаются?
День добрый! Помогите разобраться! Если договор длительный, сдача происходит по этапам. Мне приносят затраты (фактуры и КС) от наших субподрядчиков (работаем только через них) и есть КС и с/ф подписанные нашим заказчиком. А как мне понять какие затраты субподрядчика приходятся именно на закрытый заказчиком КС, а какие относятся к следующему этапу? Здесь должен быть какой-то еще видимо документ от прораба и еще от кого, но какой подскажите???? А бывает еще так, что заказчик принес КС, но часть ее относится к закрытому этапу, а другая ее часть к следующему этапу, который еще не закрыт, а будет закрыт в следующем квартале??? Как я должна знать как эту КС разделить? и можно ли делить??? пбу 2/2008 не используем. Спасио большое!!
Сообщение от Чесслово Ну Вы даете во во
Здравствуйте! ИП УСН доход минус расход.По договору подряда с физ.лицом построили дом. Одну часть перечислила администрация(субсидия) на р/ч по КС-2,КС-3.Которые одинаковы со сметой. Вторую часть заплатил физ.лицо. Расходы принимать с момента подписания договора до оплаты по КС на р/ч? Или не важно,когда оплачено КС,т.к. еще физ.лицо платит частями. Расходы по смете не совпадают с фактом. Делать М-29? У нас ИП в одном лице,без работников.Он сам утверждает нормы материалов? Есть дома построенные на продажу и проданные. На них не делались сметы,просто складировались чеки.Нужны сметы? Или какие то документы для подтверждения расходов?
Сообщение от Чесслово Ну Вы даете не, я не даю))))) Но не сомневаюсь, что есть у нас на Руси такие умельцы!))))))
Сообщение от эстэр что это материалы списываются одним словом :материалы на сумму 100 руб. без конкретики Ну Вы даете
Сообщение от эстэр одним словом :материалы на сумму 100 руб. без конкретики Под это дело можно что душеньке угодно списать. так что опасно это.
Сообщение от Чесслово имеется ввиду отличный от пообъектного? я лично поняла что это материалы списываются одним словом :материалы на сумму 100 руб. без конкретики
Сообщение от Leroy пакетный метод-я имел в виду группой, валом в течении отчетного периода. имеется ввиду отличный от пообъектного?
Сообщение от Leroy разве не достаточно для обоснования списания материалов в производство актов выполнения строительных работ КС-2 и Кс-3?????!!!! В Кс-2 и КС-3 стоит то количество материалов (по договорной стоимости), которое должно быть затрачено на выполнение СМР по договору. На факту же кол-во материалов может быть и больше, и меньше, чем это предусмотрено договором и сметой. Это не нарушение технологии, а реальная жизнь. Вот эта разница и формирует прибыль или убыток.
В продолжении данной темы, а разве не достаточно для обоснования списания материалов в производство актов выполнения строительных работ КС-2 и Кс-3?????!!!!
В 1С 8,3 УПП есть такая регламентная операция "Списание незавершенного про-ва" и эта операция все то,что мы отправили на 20сч. требкой(М11) списывает с 20сч. Там есть печатная форма-ведомость по всем списанным материалом. Может заместо М29 применять данный документ?
пакетный метод-я имел в виду группой, валом в течении отчетного периода.
Сообщение от Leroy А унас все материалы списываются в 1С УПП треб.-накладной (М11) пакетным методом что такое пакетный метод не знаю.. а требование-накладная списывает материалы со склада в производство. Всего лишь. А то, что они были ИЗРАСХОДОВАНЫ- это уже акт на списание (у некоторых это М29)
Да никто М-29 не отменял, как и не вводил. Это не документ для бухгалтерии, а установленный в 1982 году отчет ПТО. Бухгалтерии он никак не нужен.
М-29 ,по состоянию на 2015г., отменен, говорят. А унас все материалы списываются в 1С УПП треб.-накладной (М11) пакетным методом
Так производственники и должны грамотно обосновать, так, чтобы последней тетке из налоговой было абсолютно ясно, что от замены Аленушки на Иванушку хуже не станет, а даже и лучше, может быть.
Добрый день! Прочитав половину форума, поняла, что бухгалтер списывает те материалы, которые ей дают прораб/ПТО и т.д. утвержденные начальством, и не замарачивается тем, почему материал не совпадает со сметой по наименованию/количеству. У меня вопрос как у сотрудника ПТО: с бухгалтером все ясно, а вот не надает ли мне или начальству налоговая по шапке за то, что дали бухгалтеру списать оборудование "Аленушка" вместо оборудования "Иванушка", которое прописано и в смете и в КС-2? Заказчик согласен на замену оборудования, но на словах, документально он кроме "Иванушки" никогда ничего не подпишет (бюджетник). Как нам доказать налоговой, что именно то, что списали и стоит на объекте? В мою задачу входит, чтобы вообще никто не получил от налоговой, ни бух-р, ни прораб, ни, упаси боже, директор. Можно ли это как-то правильно оформить? Заранее спасибо за ответ!
Сообщение от Осенняя*** То есть можно в М-29 любое оборудование до 40000, если это отражено в учетной политике? По М-29 списываются основные материалы (по утвержденным руководством нормам). Вспомогательные (т. н. мелочевка) по актам произвольной формы. Но все это утверждает руководство - гл. инженер, или еще кто-то. Бухгалтер - не специалист. Я не знаю, и не обязан знать, скоко кирпича и раствора должно пойти на 1 куб кирпичной кладки, и какие при этом еще прибамбасы используются.
Спасибо! Может быть, кто-нибудь еще ответит на первый мой вопрос? Может он и глупый, но я новичок в строительстве... Зашиваюсь Сообщение от Осенняя*** Добрый день! Закрываю первый свой объект. Скажите пожалуйста, если КС делались не помесячно, а их всего две, мне нужно требовать М-29 все равно ежемесячно? Или можно только две по датам КС? Гендир считает что только две, т.к. если работы не сданы, то и материалы списывать оснований нет.
Сообщение от Svetishe Урегулируйте эти вопросы в учетной политике. Мелочевку можно и так и так списывать. СпасибО!!! То есть можно в М-29 любое оборудование до 40000, если это отражено в учетной политике?
Урегулируйте эти вопросы в учетной политике. Мелочевку можно и так и так списывать.
И еще вопрос: инвентарь, и вообще инструмент который дешевле 40000 тоже М-29 списывается? Или другим актом?
Добрый день! Закрываю первый свой объект. Скажите пожалуйста, если КС делались не помесячно, а их всего две, мне нужно требовать М-29 все равно ежемесячно? Или можно только две по датам КС? Гендир считает что только две, т.к. если работы не сданы, то и материалы списывать оснований нет.
Спасибо!
Правила форума