Ответить в теме: За год нет дохода, с расход большой.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
подскажите в какую строку раздела 3 в книге доходов и расходов писать убыток прошлого периода? и как быть с копейками?
Убыток прошлого года можно учесть только при расчете налога за год. Т.е. в отчетных периодах нельзя
Убедили. Правда его посчитать нужно для этого сначала. Если на начало налогового периода существовал убыток предыдущего года, с учетом которого образуется убыток в 1, 2 квартале текущего отчетного периода. Можно ли его учитывать при расчете авансовых платежей за эти 1-ый и 2-ой кварталы?
GuzelMZ, а так сложно 4 раза в год уплатить налог? Даже бумажки никакой не надо 4 раза в год по налогу предствлять в налоговую Как-то зарплаты бюджетникам и пр. нужды государству надо весь год оплачивать. А не раз в год
один раз в год можно а зачем дергать людей каждый квартал?
Сообщение от GuzelMZ а еще упрощенная система называется! Она то как раз упрощенная...а вы с ОСНО сталкивались? А вы хотите на упрощенной вообще ничего не платить?
а еще упрощенная система называется!
Сообщение от GuzelMZ сколько? сами считайте http://www.klerk.ru/calc/penaltyfee/ Сообщение от GuzelMZ тогда может лучше не платить а пени не освобождают от уплаты....
сколько? тогда может лучше не платить раз все равно пени?
Сообщение от GuzelMZ какие санкции со стороны налоговой ко мне все таки окажутся применимы? пени
За 2-ой и 3-ий квартал не уплатила авансовые платежи. ИП УСН Доходы-Расходы. Если я до 2-го мая добровольно все погашу. какие санкции со стороны налоговой ко мне все таки окажутся применимы?
Сообщение от GuzelMZ Что за сумма минимального налога? Строка 270 декларации по УСН. Что с ней делать? Тоже уплачивать? http://www.klerk.ru/print/264152/
Сообщение от GuzelMZ В декларация по единому налогу УСН строку 280 заполнять если были взносы за работников по договорам ГПХ а не по трудовым. По трудовым договорам у меня нет и не было вообще работников Все нашла есл Д-Р незаполняется
В декларация по единому налогу УСН строку 280 заполнять если были взносы за работников по договорам ГПХ а не по трудовым. По трудовым договорам у меня нет и не было вообще работников
Что за сумма минимального налога? Строка 270 декларации по УСН. Что с ней делать? Тоже уплачивать?
Спасибо
Сообщение от GuzelMZ как и в каком размере его перенести на 2011? Хоть все 100% перенести, если влезет. ПРи расчете налога за год. Как это оформляется в документах - написано в Порядке заполнения книги и декларации
ИП УСН Доходы-Расходы Если в 2010 году был убыток, как и в каком размере его перенести на 2011? В книге доходов и расходов его каким либо образом отражать нужно?
Их уже много лет как сдавать не надо
Сообщение от Над.К Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится. Как материальные расходы. ой-ой-ой! совсем забыла! а в этом году уже не надо сдавать различные справки К отчетности ???(всякие : справки о рук и гл.бух; расшифровка выручки; СМП; СПРАВКА Об отсутствии налогооблагаемых объектов и неосуществлении ряда видов деятельности)
Сообщение от Над.К Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится. Как материальные расходы. СПАСИБО ! по полочкам все разложили
Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится. ККМ как товар поставит или мат-лы? Как материальные расходы.
Сообщение от Над.К Ничего в книгу не писать. Декларацию пустую сдавать. ККМ поставить в расходы, когда наччнется деятельность ммммм...какая прелесть. Вы облегчили мою жизнь=) последние вопросы - а книгу надо сдавать (хоть и пустую) или нет? стоимость ККМ 13000. в 1С ввела как поступление МПЗ. правильно? правильно поняла когда деятельность пойдет просто сделать перемещение? ККМ как товар поставит или мат-лы? все! =) спасибо еще раз
Ничего в книгу не писать. Декларацию пустую сдавать. ККМ поставить в расходы, когда наччнется деятельность
Сообщение от Над.К А с чего Вы собрались платить минимальный налог, если доходов не было? Деятельность была или нет? Отсутствие дохода не всегда означает отсутствие деятельности. нет деятельности вообще не было. было только - взнос уставного капитала, займ и покупка на эти деньги ккм, и несколько РКО банка. з/п не начислялась и не выплачивалась а в книгу Д и Р что из этого учитывать? или ее не надо при таких операциях заполнять? РКО банка входит в расходы книги? Заранее спасибо. с Рождеством!
то нам можно сдать нулевую декл. и не платить миним налог?? А с чего Вы собрались платить минимальный налог, если доходов не было? Деятельность была или нет? Отсутствие дохода не всегда означает отсутствие деятельности.
Сообщение от Над.К Никак не считать минимальный. Просто не от чего считать. Правильно я поняла, если у нас за год были только такие операции : займ от учредителя, покупка ККМ, услуги за ККМ, и банковские комиссии, то нам можно сдать нулевую декл. и не платить миним налог?? Кстати, подскажите комиссии банка (РКО) это 91.4 или 91.3???. у нас УСН дох-расх. Заранее спасибо. С рождеством
Верно.
Спасибо, теперь все понятно. УСН сдаю нулевую за год, ОПС с начисленым ФОТ, взносами и уплаченными взносами. И спокойно сдаю Индивидуальные сведения и НДФЛ на работника. Верно?
Если покажу начисление, не спросят ли меня где расходы в декларации УСН? Ну спросят если даже, и что? Этот расход не направлен на получение дохода, поскольку деятельности нет, поэтому и не должен показываться в декларации. а начисленную з/плату тоже показывать? А как Вы можете не показать её? С чего Вы тогда взносы насчитали?
Правила форума