Ответить в теме: УСН, ЕНВД: что сдаем за 2 квартал (полугодие) 2008г. ИП на ОСНО тоже сюда
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Юлия 1970, а на название темы посмотреть?
""Декларация по единому налогу УСН. Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина РФ от 17.01.2006 N 7н в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2006 N 176н) – срок до 25 июля"" в этом году опять ежеквартально?
Если вы не совмещаете режимы налогообложения и не являетесь фермером и индивидуальным предпринимателем, то Вам нужно ставить - 10 Т.е если у меня ЕНВД и общий режим то надо ставить 50, а если я ставил 10, что грозит? Уточненку сдавать?
2. При заполнении Раздела 1 декларации страхователем указывается: по строке 001: для выступающих в качестве работодателей организаций (кроме типа 50) (за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств) - 10; для выступающих в качестве работодателей организаций (за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств), облагаемых по общему налоговом режиму и одновременно применяющих специальные налоговые режимы, - 50; для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств (кроме типа 60) - 20; для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств, облагаемых по общему налоговому режиму и одновременно применяющих специальные налоговые режимы, - 60; для выступающих в качестве работодателей индивидуальных предпринимателей (кроме типа 70) - 30; для выступающих в качестве работодателей индивидуальных предпринимателей, облагаемых по общему налоговому режиму и одновременно применяющих специальные налоговые режимы, - 70; для выступающих в качестве работодателей физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями, - 40; Если вы не совмещаете режимы налогообложения и не являетесь фермером и индивидуальным предпринимателем, то Вам нужно ставить - 10
В декларации по ОПС если фирма на ЕНВД код строки страхователя какой ставить 10 или 50?
Будет
Над.К а по годовой отчетности такая же тема будет? Заранее спасибо.
За третье что? Как-то в году всего два полугодия И вообще, интересно, а что Вы сдавали за второе полугодие и когда, если это второе полугодие еще не закончилось, а декларация должна быть подана за год, а не за второе полугодие?
не понял почему поздно??????
за третье уже поздно
Подскажите что делать дальше.... Я ИП УПРОЩЕНКА 6% зарегистрирован в мае 2008 года отчеты сдал за 1 полуг. за второе полугодие... теперь за третье надо.... Сдавал нулевые.... сейчас открыл р/с и поступили денежные средства что я должен подавать в налоговую....??????? я только учусь так что простите ......
Александр Х., написать письмо в налоговую с просьбой о перезачете налога с неправильного КБК на правильный.
Здравствуйте! Я применяю УСН 6% 22 июля - первый раз перечислял деньги черз свой расчетный счет налог - за первое полугодие. Вчера пришло уведомление, что деньги не были переведены, начислены пени в таком то размере - требование оплатить. Начал сверять реквизиты на которые нужно было перевести и понял что указал не тот КБК - вместо 6%, перевел налог на с КБК на НДС. Подскажите пожалуйста что делать?
код вида эконом деятельности (на 1 странице декларации) при этом тогда не указывать? Указывать код вида деятельности, по которой получен наибольший доход.
Сообщение от Над.К Как это не влияет? Слушайте, а Вы как вообще баланс делаете? Сначала как-то проводками оформляют хозяйственные операции, а потом по остаткам на счетах баланс делают. Вы как-то странно его составляете просто первый раз, поэтому вот и туплю((( ..... просто подумала что аренду в балансе нигде не показывают, а оборудование введу в эксплуатацию только в 3 квартале,и тогда во 2 квартале не надо отражать(((((( спасибо, что помогли!!!!
Сообщение от Искорка По УСН подается одна декларация не зависимо от количества видов деятельности. а код вида эконом деятельности (на 1 странице декларации) при этом тогда не указывать?
есть еще 6 дополнительных деятельностей на УСН (6 %), из которых только по 2 видам ведется деятельность, подавать декларации надо именно по этим двум, или по другим тоже нулевки подать надо По УСН подается одна декларация не зависимо от количества видов деятельности.
подскажите если у ИП основной вид деятельности попадает под ЕНВД, и также есть еще 6 дополнительных деятельностей на УСН (6 %), из которых только по 2 видам ведется деятельность, подавать декларации надо именно по этим двум, или по другим тоже нулевки подать надо, ответьте пожалуйста...
а то что за аренду платили и доп. оборудование покупали во 2 квартале, это не влияет на баланс и на форму 2?. Как это не влияет? Слушайте, а Вы как вообще баланс делаете? Сначала как-то проводками оформляют хозяйственные операции, а потом по остаткам на счетах баланс делают. Вы как-то странно его составляете
Сообщение от Над.К Хм, а ноутбук ценой 10 тысяч у Вас ОС??? Зачем? Отправьте в материалы, стр.210 спасибо!!! так и сделаю! просто не сообразила, думала раз вклад в УК то надо как ОС(........ а то что за аренду платили и доп. оборудование покупали во 2 квартале, это не влияет на баланс и на форму 2?..... оборудование ведь можно ввести в эксплуатацию и в 3 квратале?
опять у меня не приняли ЕУНД по УСН , велели переделать просто жалуюсь...
Хм, а ноутбук ценой 10 тысяч у Вас ОС??? Зачем? Отправьте в материалы, стр.210
Сообщение от Над.К Налоговая одна, не вижу криминала в том, что указали адрес магазина Спасибо! Очень успокоили!!!! и еще один вопросик, в балансе получается только 120 и 410 строку заполняю? (ук в размере 10т., вносится ноутбуком) соответственно и там и там прописывю 10, и итог по активу и пассиву тоже 10? а форма 2 с прочерками?...... простите что такие элементарные вопросы спрашиваю, просто в первый раз и боюсь ошибиться(
Над.К, спасибо за ответ! Наваяла декларацию по УСН и заодно душевное письмо вышестоящим.
Налоговая одна, не вижу криминала в том, что указали адрес магазина
Сообщение от Над.К Досдадите, попадете на штраф по НДС и ЕСН, срок-то сдачи уже прошел Может налоговую и так устроит, кто их знает Баланс и форму 2 сдать не забудьте да на штраф очень не хочется попасть((((( ...... а еще меня очень мучает тот вопрос что зарегистрированы в налоговой по офису, а магазин он получается никак в налоговой не показан, кроме как в енвд указан... это нормально?...... просто как в дальнейшем быть ,сейчас оставить как есть, и даже заявление не писать? а потом также сдавать все доки? т.е. как при енвд? .... и еще момент, потом при расчетах енвд, площадь надо учитывать только магазина, а офис получается тогда не трогать?.... и тут не получается что у нас идет как совмещение ОСНО и ЕНВД?.......
Вот только я оплатила налог по КБК для оплаты единого налога доходы-расходы. Ну тогда почему Вы пишете, что оплатили минимальный налог? Вы оплатили единый, сейчас на эту сумму заплатите меньше и все. В декларацию эта сумма никуда не пишется. олучается досдать налог на прибыль, ндс? Досдадите, попадете на штраф по НДС и ЕСН, срок-то сдачи уже прошел Может налоговую и так устроит, кто их знает Баланс и форму 2 сдать не забудьте
Сообщение от Над.К Ну вообще-то как раз пустую ЕНВД сдавать было не надо - нет деятельности, нет и ЕНВД. Так что как раз за 2 квартал надо было сдавать декларации по ОСНО. Но некоторые инспекции пустые ЕНВДшные декларации устраивают Писать заявление на ЕНВД не надо, если Вы уже состоите на учете в этой налоговой инспекции Минфин и налоговая считает что надо, что является бредом, но решать Вам дело в том что в налоговой этой мы состоим по месту аренды офиса (адрес получается чисто формальным) а сам магазин находится по другому адресу, но данный адрес тоже получается входит в эту налоговую...... и в енвд как раз мы указали адрес этого магазина(...... как быть в такой ситуации? .... получается досдать налог на прибыль, ндс?
я понимаю, что расходы по оплате налога не учитываются. Вот только я оплатила налог по КБК для оплаты единого налога доходы-расходы. В декларации в строке по уже уплаченным взносам за предыдущий квартал я могу вписать эту сумму или нет?
Можно попросить вернуть, можно оставить как есть, вдруг в конце года выйдете на минимальный налог, так меньше заплатите Когда можно будет учесть эту оплату? Может быть и никогда. Вообще-то налоги по УСН в расходах по УСН не учитываются. Можно будет учесть разницу между минимальным и исчисленным единым налогом, если вдруг на конец года получится минимальный налог. И то учесть можно будет только в конце следующего года
Правила форума