×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Проводка по начислению налога на прибыль

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.10.2012, 11:52
    Аноним
    Помогите разобраться в начисление налога на прибыль за 3 квартал. В 1 кв-ле у меня получился налог к уплате, сделала проводку Д99.1 К68.4.1 10 000. Во 2 кв-ле получился налог к уменьшению Сделала сторно Д99.1 К68.4.1 2000руб. В 3 кв-ле опять получился налог опять к уменьшению. Какую сумму мне ставить в проводке. Сумму из листа 2 строка 280 минус, 2000, которые я уже сторнировала во 2 кв-ле?
  • 30.06.2006, 14:47
    lentochka
    Спасибо, попробую сделать что-ибудь сама, а в след. квартале - учитьса по 1С 8-ке
  • 30.06.2006, 14:33
    Naumov
    Исправлять можно, но могут появитсья проводки по ВР и ПР (правда при применении ПБУ 18/02)
    Соответствие счетов БУ и НУ устанавливается в регистре СоответствиеСчетовБУНУ и устанавливается документом с таким же названием.
    меню предприятие - план счетов-...
  • 30.06.2006, 14:29
    lentochka
    Спасибо огромное, последний вопрос:
    На каком этапе мы определяем. прямые расходы или косвенные?
    Возможно ли именно в документе исправлять счет с прямого на косвенный (ПО НУ), как я и сделала?
  • 30.06.2006, 13:45
    Naumov
    ZloiBuhgalter, В БП у подразделений нет указанного реквизита. и к описываемой проблемме вообще никакого отношения не имеет.
    lentochka, Я уже не знаю что у вас может происходить - нужно видеть базу.
  • 30.06.2006, 13:01
    lentochka
    Не нашла про реквизиты Подразделения. В справочнике просто: Наименование - основное, код 000001
    И все.
  • 30.06.2006, 12:57
    ZloiBuhgalter
    Вот проверьте ещё раз
    У основного - какие реквизиты?

    >Я не стала делить по подразделениям на самом деле мы небольшая полиграфическо-рекламная фирма
    Увы, в 1С надо делить.....
  • 30.06.2006, 12:56
    lentochka
    Я не стала делить по подразделениям на самом деле мы небольшая полиграфическо-рекламная фирма, где производственники делают все и все. Поэтому и з/плату я начисляю Д20 списком, а потом распределяю Д20 Вид продукции1 К20 списком
    Д2 Вид продукции2 К20 списком
  • 30.06.2006, 12:54
    ZloiBuhgalter
    У основного - какие реквизиты?

    (Кстати так быть не должно)
    Должно быть хотя-бы 2 подразделения:
    Одно АУП - 26 счёт
    Другое - ПРООИЗВОДСТВЕННИКИ - не 26 счёт
  • 30.06.2006, 12:52
    lentochka
    Подразделение Основное, у меня все имеют подразделение Основное
  • 30.06.2006, 12:44
    ZloiBuhgalter
    А какое подразделение стоит на 20 счете при зарплате?
    Случаем не то что имеет знак АУП?
  • 30.06.2006, 12:36
    lentochka
    Конкретные вопросы:
    У меня прямые расходы:
    1. мат. расх.;
    2. З/плата;
    3. Амортизация
    В регистре прямых расходов должны быть: п. 1, п. 2, п. 3
    НО У меня там только п.1 и п. 3. - Это правильно?
    Регистр расчета НЗП соответственно содержит также только мат. расх и амортизацию, графа по з\плате пустая, но сумма НЗП. т.к. я ее ввела вручную верная.
    Как мне внести в прямые расходы з\плату, чтобы на в регистрах отражалась именно как прямые расходы, Как ЕСН, ПФР, ФСС_НС внести в состав косвенных расходов, чтобы они соответственно отражались в регистре косвенных расходов?
  • 30.06.2006, 11:23
    lentochka
    В общем я посмотрел по коду. там без всяких условий все дебетовые обороты списываются.
    Извиняюсь, не поняла.
    Дебетовые обороты - имеется ввиду Д 20.01.2(косвенные)?
    Т.Е. они должны-таки списаться Закрытием месяца на 90.08?
    Самое обидное - найти несоответствие между 99.1 в НУ и БУ и так и не исправить его.
  • 30.06.2006, 10:32
    Naumov
    В общем я посмотрел по коду. там без всяких условий все дебетовые обороты списываются.
  • 30.06.2006, 10:18
    Naumov
    упс, эта галка только у прочих доходов и расходов.
  • 30.06.2006, 10:10
    lentochka
    У меня есть статья расходов Наименование: Оплата труда , вид расходов - Оплата труда, Распределение : НЕ ЕНВД.
    Где же эта галочка -
    галка учитывать в НУ
  • 30.06.2006, 10:03
    lentochka
    Пробовала вручную списать суммы ЕСН, ПФР, ФСС_НС проводкой Д90.08 К20.01.2.
    Если после этого вновь провожу док-т Закрытие месяца - он мне сторнировочную запись выдает.
    Если не провожу после ручной записи Д90.08 К 20.01.2 вновь Закрытие месяца, он мне тоже какой-то косяк выдает - честно. не помню уже какой, так устала вчера.
    Посмотрела регистры нал. уч. - в них к прямым расходам отнесено только Мат. расх и Амортизация.
    Кстати. я НЗП вводила вручную, не пользуясь расчетом. Просто, если честно, не нашла. где можно сделать данный расчет.
    Может, в 8-ке, как в 7-ке (слышала про такую функцию, сама не видела) есть что-то типа перечня отнесения расходов к прямым.
    На каком этапе определяется данное отнесение, иили это только в конкретныъх док-тах можно сделать, путем исправления 20.01.1 на 20.01.2. как я и сделала?
  • 30.06.2006, 09:58
    Naumov
    А у статей расходов соответствующих в справочнике стоит галка учитывать в НУ и вид расходов установлен?
  • 30.06.2006, 09:55
    lentochka
    1С:Предприятие 8.0 (8.0.14.39)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.4.1)
    Документ Закрытие месяца должен все закрыть с галкой закрытие счетов косвенных расходов в НУ
    Галочка стоит и все суммы с 20.01.2, кроме суммы ЕСН, ПФР, ФСС_НС - списались.
    Т.О., у меня сальдо по 99.01 в БУ меньше, чем в НУ на сумму налога на прибыль и сумму ЕСН, ПФР. ФСС_НС.
    Налог на прибыль, как я понимаю. в налоговом учете не учитывается, т.о., у меня проблема именно в ЕСН, ПФР, ФСС_НС (1152,80)
    Повторюсь:
    У меня з/плата - прям расх, в НУ отнесены в Д20.01.1, При создании док-та Отражение з\пл в учете ЕСН,ПФР,ФСС_НС тоже относились на 20.01.1.
    Я вручную исправила 20.01.1 на 20.01.2 по проводкам, относящимся к начислению ЕСН, ПФР, ФСС_НС производственных рабочих.
    Смотрю анализ счета 20.01.2 за март - эти суммы туда попали, но вот в Д90.08 вместе с остальными косвенными они док-том Закрытие месяца не списались.
  • 29.06.2006, 15:31
    Naumov
    Документ Закрытие месяца должен все закрыть с галкой закрытие счетов косвенных расходов в НУ.
    И релиз вообще какой?
  • 29.06.2006, 11:48
    lentochka
    ПР=0
    ВР=0
    Но как мне закрыть ЕСН, ПФР, ФСС_НС?, см. пост 17
  • 29.06.2006, 11:37
    Naumov
    Цитата Сообщение от lentochka
    Нашла еще одну ошибку:
    У меня З\пл производственных - прямые расх, а ЕСН, ПФР, ФСС_НС- косвенные. Прямо в Д-те Отражение з/пл в учете исправила 20.01.1 на 20.02.2
    При закрытии месяца у меня почему-то не списывается сумма ЕСН, ПФР,ФСС_НС со счета 20.01.2 в дебе 90.08 (я так понимаю, что она должна списываться в полном объеме, это же косвенные расходы)
    А закрытиемесяца с закрытие счетов косвенных расходов в НУ проведено?
  • 29.06.2006, 11:32
    Naumov
    Тогда есть несколько контрольных точек так сказать.
    1) смотрим ОСВ НУ в разрезе ПР и ВР, выясняем какие из них присутствуют неоправдано и устраняем.
    2) На счете 99.01.1 в Бу и в НУ (по всем трем разрезам) после закрытия месяца должна быть одинаковая сумма.
    (правда я не знаю как это при отсутствии ведения ПБУ 18/02 выглядит)

    В общем ведите ПБУ 18/02 в 8-ке это совсем просто.
  • 29.06.2006, 11:27
    lentochka
    Нашла еще одну ошибку:
    У меня З\пл производственных - прямые расх, а ЕСН, ПФР, ФСС_НС- косвенные. Прямо в Д-те Отражение з/пл в учете исправила 20.01.1 на 20.02.2
    При закрытии месяца у меня почему-то не списывается сумма ЕСН, ПФР,ФСС_НС со счета 20.01.2 в дебе 90.08 (я так понимаю, что она должна списываться в полном объеме, это же косвенные расходы)
  • 29.06.2006, 10:58
    lentochka
    Забивала заново, благо объем был маленький, из 7-ки (релиз 464) в 8-ку, я так поняла, нельзя перенести.
  • 29.06.2006, 10:17
    Naumov
    Вы как перенесли итоги?
    все документы снова перпровели
    или проводками?
  • 29.06.2006, 10:00
    lentochka
    Да, но в I квартале пользовалась 7-кой, теперь все пернесла в 8-ку, оборотно-сальдовая в БУ сошлась, на нал. уч и в 7-ке, и в 8-ке хромает.
    В 8-ке он мне показался понятнее, пытаюсь отследить, все ли косвенные расходы в НУ прошли по Д 20.01.2.
    Поддержите меня, пожалуйста. Просто уже сил нет самой в этом разбираться.
    Кстати, я пользуюсь книгой, кот. Вы мне посоветовали: Харитонов "Бух и нал учетв программе 1С8"
  • 29.06.2006, 09:59
    Naumov
    Цитата Сообщение от lentochka
    Меня смущает аналитика, именно 99.01.1 Приб/уб от продаж вместо Сальдо проч дох/расх.
    Скорее просто небольшая ошибка в коде модуля проведения
    Сейчас как раз, следуюя Вашему совету, сравниваю
    .
    Суммы разные: БУ: 90/99 11831,83,
    а в НУ 15046,45
    Обороты прошлого квартала были маленькие, только открылись. Этот квартал в 10-ки раз серьезнее, поэтому очень хочу разобраться, где намудрила.
    Начала с прямых-косвенных расходов.
    Если у Вас есть советы для меня, буду очень рада слушать.
    Если вы только открылись, то аргумент неприменения ПБУ 18/02 - "мы не относимся к крупным"
    На мой взгляд весьма неправилен.
    Ведение ПБУ 18/02 является неплохой контрольной точкой ведения НУ, а при условии ведения НУ в программе расчет всех разниц по ПБУ 18/02 сводится к установке 3-х галочек в документе
    Заодно можно в отчете по формированию разниц увидеть некоторые косяки (разницы есть, а быть не должно).
    очень хочу разобраться, где намудрила.
    Если у вас типовая бух-ия, то смотрим отчет "Анализ состояния НУ" из меню "Налоговый Учет".
    А если ..., то ...
  • 29.06.2006, 09:53
    Naumov
    99.01.1 А у вас БП под V8?
  • 29.06.2006, 09:45
    lentochka
    Меня смущает аналитика, именно 99.01.1 Приб/уб от продаж вместо Сальдо проч дох/расх.
    Сейчас как раз, следуюя Вашему совету, сравниваю
    Есть контрольная точка такая: в БУ и НУ сальдо счета 99.01 должно совпадать (в НУ по всем разрезам учета, т.е. НУ+ПР+ВР).
    тогда налог на прибыль должен посчитаться правильно
    .
    Суммы разные: БУ: 90/99 11831,83,
    а в НУ 15046,45
    Обороты прошлого квартала были маленькие, только открылись. Этот квартал в 10-ки раз серьезнее, поэтому очень хочу разобраться, где намудрила.
    Начала с прямых-косвенных расходов.
    Если у Вас есть советы для меня, буду очень рада слушать.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •