PDA

Просмотр полной версии : Взносы для ИП в 2014 году



Страницы : 1 2 3 [4] 5 6 7 8

Над.К
03.03.2014, 18:08
платящих взносы за себя, указывать статус 08, а не 24 - как хочет ПФР. Зачем вам нужно путать людей?
Так это не мы путаем, а ПФ. Поскольку согласно приказу 107н должен стоять статус 08.


Когда говорят об уменьшении налога на 100% взносов в ПФР под взносами в ПФР понимают также и взносы в ФФОМС? Да

Аноним
03.03.2014, 19:16
Так это не мы путаем, а ПФ. Поскольку согласно приказу 107н должен стоять статус 08.

Это смотря как этот самый приказ читать. ИП - физлицо, так? Так что противоречит тому, чтобы указывать статус 24? Ну, хотят они - наконец-то - логически правильную систему построить, чтобы взносы от ип/адвокат/нотариус/глава кфх при уплате ЗА СЕБЯ автоматически попадали в карточку застрахованного=страхователя. Для этого и нужен СНИЛС в поле "номер документа". И - дабы заполучить этот самый СНИЛС в это самое поле - и нужен статус 24 - согласно того же приказа (а статус 08 - согласно этого приказа - такого не позволяет; увидит ПФР статус 08 - и будет валовые взносы уже сам по карточкам крыжить - на основании отчетности за застрахованных работников).

Зачем колизии с пфр на пустом месте затевать?

SoundMan
03.03.2014, 19:25
Я тут попробовал сделать платежку в 1С 7.7 в конфигурациях "Предприниматель" и "УСН" (последние релизы) со статусом 24. Платежка создается, но при попытке выгрузить для банк-клиента выдает ошибку, что недопустимое значение статуса, и платежку не выгружает. Не исключаю, что это ошибка модуля выгрузки, но также не исключаю, что для организаций и предпринимателей это значение просто недопустимо.

Над.К
03.03.2014, 19:32
Так что противоречит тому, чтобы указывать статус 24?
Так в статусе 08 прямо упоминаются ИП. Для кого этот статус? Там ни слова не написано про то, что это статус для ИП-работодателей.


Ну, хотят они - наконец-то - логически правильную систему построить, чтобы взносы от ип/адвокат/нотариус/глава кфх при уплате ЗА СЕБЯ автоматически попадали в карточку застрахованного=страхователя. Так они и так автоматом всегда попадали. Для этого в назначении платежа и указывался рег.номер ИП. Учет взносов в ПФ по ИП всегда велся по регистрационному номеру, а не СНИЛС.


и будет валовые взносы уже сам по карточкам крыжить - на основании отчетности за застрахованных работников При оплате взносов за работников указывается другой рег.номер. У ИП работадателя их два.


Зачем колизии с пфр на пустом месте затевать? Затем, что банки не пропускают. О чем тут уже писали неоднократно. Банки открывают 107н и читают его как все нормальные люди. И видят для ИП 08 статус. А не 24.

Аноним
03.03.2014, 20:08
Так они и так автоматом всегда попадали. Для этого в назначении платежа и указывался рег.номер ИП. Учет взносов в ПФ по ИП всегда велся по регистрационному номеру, а не СНИЛС.

Затем, что банки не пропускают. О чем тут уже писали неоднократно. Банки открывают 107н и читают его как все нормальные люди. И видят для ИП 08 статус. А не 24.

Сбербанк пропускает со статусом 24, в т.ч. и через Сбербанк Бизнес Онлайн.

ПФР, видимо, хочет удалить регномер ип для себя, если СНИЛС и так у любого физлица есть, к тому же в грандиозных платах государства СНИЛС в итоге должен заменить все, в т.ч. номер паспорта и инн.

Над.К
03.03.2014, 20:14
Ну мало ли что ПФ хочет. Надо было свои хотелки с Минфином обговаривать. Ведь не ПФ пишет правила указания информации в платежках

Liana_sh
03.03.2014, 23:26
Очень удивляет упорное желание клерк.ру уговорить всех ип, платящих взносы за себя, указывать статус 08, а не 24 - как хочет ПФР. Зачем вам нужно путать людей? Ведь на сайте пфр есть разъяснения по поводу статуса 24.
у меня 09 пфр просит указывать:o

SoundMan
04.03.2014, 00:19
ПФР сам еще не решил, какой статус ему нужен. В памятке и образцах на московской версии сайта указан статус 24, в личном кабинете при формировании платежного поручения ставится статус 09.
Что же нас ждет дальше с УИНом...

Olga___
04.03.2014, 04:36
Здравствуйте! ИП (ЕНВД+УСН 6%) без работников.
1)Хотела спросить- у ИП уже получается превышение по выручкам-доходам (УСН+ЕНВД) за 1-ый квартал –выручка(доход) больше 300.000. Могу я сейчас в 1-м квартале оплатить ¼ от обязательных взносов 17328-48 ПФР и ¼ в ФФОМС 3399.05 Плюс 1% с превышения в ПФР?

2) У нас ИП без работников- поэтому я всю эту уплаченную сумму поставлю к вычету при расчете налогов УСН и ЕНВД за 1-ый квартал?

3) Получается, что если выручка во 2-м квартале будет такая же как в 1-м, то взносы будут меньше, ведь я уже при расчёте взноса вычла с выручки 300.000. Не нужно и с 300.000 брать ¼? Т.е. при расчете взноса не вычитать с выручки 300.000, а вычесть ¼ от 300.000?
Хотя, мне кажется, это неправильный и верным именно первый вариант -вычесть полностью 300.000.


Заранее спасибо большое за помощь.

Никита5
04.03.2014, 10:20
скажите правильно рассчитал и заполнил квитанции?
http://zagruzitfoto.com/images/2014/03/04/no3Qs.jpg
налог за квартал без вычета получился 10260р
могу ли я послать Другова человека оплатить квитанции, я заболел.

Над.К
04.03.2014, 11:45
е по выручкам-доходам (УСН+ЕНВД) за 1-ый квартал –выручка(доход) больше 300.000.
Вы считали реальную выручку по ЕНВД? Или все-таки вмененную?


Плюс 1% с превышения в ПФР? Можете

2. Да
3. Не поняла вопроса. Считается выручка для расчета взносов нарастающим итогом. Взяли выручку за полгода, умножили на 1% ту сумму, которая свыше 300 тыс, вычли то, что уже уплатили. Получили сумму к уплате. Всё абсолютно тоже самое, что при расчете налога. Обычный расчет нарастающим итогом

Над.К
04.03.2014, 11:49
Никита5, буковки В ПФР в рег.номере лишние.
Название банка в Москве поменялось. И у Вас в квитанциях на взносы правильное название, а у налога нет. Сформируйте квитанцию на налог на сайте ФНС в электронных сервисах, там правильно формируется.
Реквизиты и КБК, извините, проверять не буду

Никита5
04.03.2014, 11:55
Я и формировал, на сайте ФНС, Для налоговой надо поменять на 1 Москва правильно? ещё , что менять? В ПФР мне дали квитанцию в ПФРе, для налоговой в сервисе распечатал. И другой человек может за меня заплатить? я болею, какое название менять?" В ПФР" убрал

Над.К
04.03.2014, 12:29
Я и формировал, на сайте ФНС,
Очень странно. Поскольку на сайте ФНС дается правильное название банка


И другой человек может за меня заплатить? да

Никита5
04.03.2014, 12:40
Так кроме названия банка нужно что то менять? или дописывать? или можно смело уже в кассу идти?

Над.К
04.03.2014, 12:58
Я не вижу ошибок (реквизиты и КБК не проверяла)

Никита5
04.03.2014, 14:30
большое спасибо

Olga___
05.03.2014, 03:40
Над.К, спасибо большое за ответ:)
Посмотрела сейчас на своё сообщение- первый и третий пункт неправильно отразились. Надеюсь Вы правильно поняли мои вопросы- в первом вопросе- там где вот такая абракадабра "¼" я спрашивала можно ли оплатить одну четвертую часть от от обязательных годовых взносов 17328-48 в ПФ и вторая абракадабра в первом пункте "¼"- вместо нее следует читать -одну четвертую от годового взноса в ФФОМС 3399.05 и еще оплатить 1% с превышения по выручке по УСН и вмененному доходу по ЕНВД? Я эти все оплаченные взносы хотела поставить к вычету по налогам ЕНВД и УСН за первый квартал.



Вы считали реальную выручку по ЕНВД? Или все-таки вмененную?
Вмененную (по 100 строке декларациии ЕНВД). Еще у ИП выручка по УСН хорошая. Если бы в ИП было только ЕНВД, то в первом квартале вмененный доход не был бы больше 300.000р.


3. Не поняла вопроса. Считается выручка для расчета взносов нарастающим итогом. Взяли выручку за полгода, умножили на 1% ту сумму, которая свыше 300 тыс, вычли то, что уже уплатили. Получили сумму к уплате. Всё абсолютно тоже самое, что при расчете налога. Обычный расчет нарастающим итогом
3. В третьем пункте где опять дважды встречается абракадабра- читать нужно вместо "¼" одна четвёртая.

Да, это понятно. Просто когда я в 1 полугодии при расчете взноса к уплате вычту предыдущий взнос в ПФ (в ФФОМС т.к. они не зависят от выручки, то будут одинаковыми), то т.к. уже было вычтено 300.000, то при такой же выручке взнос будет больше. То есть взнос к уплате за 1 квартал и за полугодие при одинаковых выручках будет больше при оплате за полугодие. Так как в первом квартале уже вычли и учли 300.000, в полугодии уже нет возможности вычесть 600.000.
Т.е. вот для примера. Выручка за 1кв. 400.000 Взнос в ПФ за I квартал-5332.12 руб К уплате 5332.12 руб

Выручка за полугодие 800.000 (т.е. поквартально выручки-доходы одинаковые) Взнос в ПФ за полугодие- 13664.24 руб. К уплате 13664.24 -5332.12 руб=8332-12 рублей
Получается, что в первом квартале к вычету по налогам (УСН, ЕНВД) сумма будет меньше, чем далее (при условии таких же выручек).

Если бы при расчёте взноса в ПФ вычесть одну четвертую с 300.000, то взносы в ПФ при одинаковых выручках были бы равномерные.

Но вычитать всю сумму (300.000), наверное, проще, да и и правильнее. Никого хоть из проверяющих я думаю не запутаешь. И самому меньше путанницы.:)

Никита5
05.03.2014, 20:20
Подскажите идти в кассу? ( мне в ПФР дали ОКТМО 45347000 также для налоговой) налоговую пробили нормально а в ПФР и ОМС пробили ОКАТО4538000 ? это ошибка? хотя у меня указана 45347000

Никита5
05.03.2014, 20:35
Верней пробили ОКАТО 45380000???

Над.К
05.03.2014, 21:41
это ошибка? ОКАТО нет уже. Почему Вам пробивают какие-то ОКАТО?

Никита5
05.03.2014, 21:46
Вот меня что и взволновало, завтра пошлю знакомого в сбербанк разбираться? я болею как назло, главное в налоговую октмо а в пфр прям написано окато , но по кол во цифр похоже это октмо.
Сложно возврат делать?

Над.К
05.03.2014, 21:55
Ну ПФу то без разницу, ОКАТО или ОКТМО, но вообще Сбер неправ

Никита5
05.03.2014, 22:01
Ну ПФу то без разницу, ОКАТО или ОКТМО, но вообще Сбер неправ

вообще окато в нём же больше цифр? но в чеке чётко написано окато 4580000 для налоговой не указано окато или октмо просто написано 4537000 ( это мой) вот незнаю, что делать в сбер человека посылать или звонить в ПФ в личном кабинете платежа нет. ( вообще если это октмо то 4537000 это Ховрино, а 4580000 пресненский район?)

Над.К
05.03.2014, 22:18
Никита5, я не знаю, какой у Вас ОКТМО для налоговой. Он по месту жительства определяется. В той же Москве десятко ОКТМО. И почему Вы этот код получали в ПФ, я не понимаю. Если Вы сами формировали платежку на сайте ФНС, а там должен выдасться правильный ОКТМО.

или звонить в ПФ в личном кабинете платежа нет. Вы что думаете, что платеж там появляется в день платежа что ли???

Никита5
05.03.2014, 22:24
Никита5, я не знаю, какой у Вас ОКТМО для налоговой. Он по месту жительства определяется. В той же Москве десятко ОКТМО. И почему Вы этот код получали в ПФ, я не понимаю. Если Вы сами формировали платежку на сайте ФНС, а там должен выдасться правильный ОКТМО.

Для налоговой да я формировал на сервисе налог ру. там у меня и получился октмо 4537000( ховрино) а реквизиты для оплаты в пенсионный фонд я брал в самом пенсионном фонде и там в платёжке стоял тоже октмо 4537000( мне же тоже надо знать реквизиты ПФР по этому там для ПФР брал октмо), но налогувую мне пробили правильно , а в ПФР две кветанции так.
PS
очевидно неправильно выразился в выше написанном сообщении волновался ( мне не в ПФр дли для налоговой, а просто с налоговой и ПФР один ОКТМО получается)
Да ошибочно полагал , что в течении часа, всё же электроника везде.

Над.К
05.03.2014, 22:42
что в течении часа, всё же электроника везде.
Ну недели через 2 посмотрите платежи ))

Никита5
06.03.2014, 08:18
Значит так звонил сегодня в ПФР сказал мне пробили не по ОКТМО 45347000 а по ОКАТО 45380000 как быть , ответили , что в сбере наверно программа не поменялась , не переживайте это не так страшно, если хотите на всякий случай позвоните через неделю узнайте прошёл ли платёж.
Вот теперь не знаю, что делать сижу волнуюсь, посылать человека в сбер или нет? а если не прошол, а я уже налог уменьшил на сумму этих взносов? не скажут , что неправомерно? и я просрочил платёжку в ПФР? по этому отнимать нельзя?

Никита5
06.03.2014, 08:31
вообще до какого числа можно вносить взносы и налоги за первый квартал?

Liana_sh
06.03.2014, 08:37
вообще до какого числа можно вносить взносы и налоги за первый квартал?
взносы можно вообще до 31.12. платить, просто в каком квартале заплатите - в таком и налог (налогооблагаемыю базу) уменьшите.
Налоги платятся у предприятий до 31 марта (годовой), для ИП - до 30 апреля (годовой за прошлый год)
а просто за 1 квартал - до 25 числа следующего месяца,по-моему (мы еще ни разу не платили, но мне помнится так из теории).

Никита5
06.03.2014, 09:07
а просто за 1 квартал - до 25 числа следующего месяца,по-моему (мы еще ни разу не платили, но мне помнится так из теории).
То есть в принципе если взносы не пройдут , мне их надо уладить всё равно до 31 марта ( налог уменьшил) или до 25 апреля? или это уже другой квартал будит? Ип без работников доходы.
или как и сказали не беспокоиться пройдут

SoundMan
06.03.2014, 10:22
Никита5, как вы могли уменьшить налог? Вы что, уже заплатили за 1 квартал?

Никита5
06.03.2014, 10:54
Никита5, как вы могли уменьшить налог? Вы что, уже заплатили за 1 квартал?

Да из выше мной описанного я заплатил вчера за первый квартал ( что нельзя было?)СЧ 4332,12 и омс 849,76 и налог за первый квартал у меня получился 10260р следовательно я его уменьшил и заплатил 5078. ( у меня в этом месяце больше не будит прибыли ). Вот только смущает, что сбер мне не по октмо пробил ПФ а по окато.

SoundMan
06.03.2014, 11:13
и налог за первый квартал у меня получился 10260р следовательно я его уменьшил и заплатил 5078. ( у меня в этом месяце больше не будит прибыли )
Скажите, а куда вы так торопитесь? Налоги платятся после окончания налогового периода. Т.е. за первый квартал вы должны заплатить с 1 по 25 апреля. Зачем платить вперед? Вот вы сами и напарываетесь на свои грабли.

Никита5
06.03.2014, 11:32
Вот вы сами и напарываетесь на свои грабли.
А куда я напарываюсь? то что мне пробили окато вместо октмо( я указывал правильно)? так мне его и в апреле также пробили бы ( за налоговую правильно пробили ). Я думал что первый квартал это должны бить платежи до 31 марта. Что это криминал , что я пятого марта заплатил взносы и налоги??? Меня просто смущает пройдёт ли платёж в ПФ .
И если бы я заплатил взносы в ПФ в апреле это разьве не за второй квартал считалось бы? и как я бы их из первого вычитал?
PS
причём тут вообще налоговая если ошибку при оплате допустил кассир сбера в квитанции ПФР?
мне же зачтётся налог за первый квартал несмотря, что я его в марте заплатил?

Аноним
06.03.2014, 11:40
У нас в отделении Сбербанка мне сказали, что у них пока программа где вместо октмо пока окато, но у них есть договоренность, что деньги поступят в нужный бюджет, думаю Вам не стоит переживать раньше времени. Проверьте через недельку поступления в личном кабинете п.ф. Только почему то деньги в п.ф. и ффомс, которые я уплатила за 2014 год, в личном кабинете висят как "неучтенные в обязательствах платежи", это у всех так или только у меня? Кстати я оплатила 4 марта 1 % с превышения дохода их пока в личном кабинете нет.

SoundMan
06.03.2014, 11:43
Никита5, похоже, вам надо почитать wiki. Не надо путать взносы и налоги. Если вы уплачиваете взносы в 1 квартале (с 1 января по 31 марта), то вы имеете право уменьшить авансовый платеж за первый квартал на сумму уплаченных взносов. Но авансовые платежи платятся по итогам налогового периода. Т.е. взносы в течение квартала, а налоги - после.

Никита5
06.03.2014, 11:45
Аноним
Ну меня вроде тоже в ПФР успокоили сказали программа не обновилась, по Поводу ЛК у меня новых платежей нет только за декабрь прошлого года и всё , вчера сервис барахлил.
SoundMan
Теперь понял что взносы до 31 марта а налоги до 25 чесла следующего месяца апрель-июль и.т.д.
А то что я налог не в апреле а в марте уплатил вмести со взносом мне его учтут за первый квартал ( налог)? или надо уточнение идти писать?

Над.К
06.03.2014, 12:19
Не надо ничего уточнять. Хоть каждую неделю платите.

Никита5
06.03.2014, 12:46
Не надо ничего уточнять.
Спасибо , значит нестрашно что не в апреле заплатил, всё равно за первый квартал учтут.

Liana_sh
06.03.2014, 13:40
А то что я налог не в апреле а в марте уплатил вмести со взносом мне его учтут за первый квартал ( налог)? или надо уточнение идти писать?
простите за вопрос: а как вы посчитали налог за 1 квартал (и даже заплатили его) - ели 1 квартал еще не кончился. Я просто никак не могу понять....ведь у вас отчетный период закончится только 31 марта, соответственно только после 31 марта вы получите подитог. чтобы на основании него начислить налог. Или вы заплатили годовой налог?

Никита5
06.03.2014, 13:46
простите за вопрос: а как вы посчитали налог за 1 квартал (и даже заплатили его) - ели 1 квартал еще не кончился
Я же написал выше у меня в этом месяце больше доходов не будет. по этому и посчитал и заплатил, а что до 25 апреля не знал. Ну раньше то не позже я так понял в этом страшного нет учтут как надо? следующий буду платить в июле

лоза 1717
06.03.2014, 15:08
Здравствуйте. При применении УСН (Москва) и ЕНВД(Тверь) без работников в обоих случаях уменьшение налогов на сумму страх взносов возможно только по одной системе налогообложения? Т.е при УСН с нулевым доходом уплачиваю обязательные платежи полностью, а при ЕНВД уменьшаю налог на страховые взносы, оплачивая его поквартально?

капашилка
06.03.2014, 15:13
Здравствуйте. При применении УСН (Москва) и ЕНВД(Тверь) без работников в обоих случаях уменьшение налогов на сумму страх взносов возможно только по одной системе налогообложения? Т.е при УСН с нулевым доходом уплачиваю обязательные платежи полностью, а при ЕНВД уменьшаю налог на страховые взносы, оплачивая его поквартально?
постою послушаю:)) интересно как "разбить" страховые взносы, если сначала был енвд а потом остался усн?
спасибо

Над.К
06.03.2014, 15:15
Т.е при УСН с нулевым доходом уплачиваю обязательные платежи полностью
Я не поняла, если по УСН нулевой доход, то что Вы будете уменьшать, налога-то нет?

капашилка, а в чем проблема? Если взносы не были уплачены в период применения ЕНВД, то они и никак не могут уменьшить ЕНВД, а будут уменьшать УСН

капашилка
06.03.2014, 15:23
Я не поняла, если по УСН нулевой доход, то что Вы будете уменьшать, налога-то нет?

капашилка, а в чем проблема? Если взносы не были уплачены в период применения ЕНВД, то они и никак не могут уменьшить ЕНВД, а будут уменьшать УСН
просто ЕНВД применяла до 20.01, фиксированные платежи оплатила только сегодня. Я думала надо разбить (то что начислено до 20.01. откинуть в ЕНВД) и остаток в усн?

а при нулевом доходе разве нельзя показать убыток?
спасибо

лоза1717
06.03.2014, 15:37
Здравствуйте. При применении УСН (Москва) и ЕНВД(Тверь) без работников в обоих случаях уменьшение налогов на сумму страх взносов возможно только по одной системе налогообложения? Т.е при УСН с нулевым доходом уплачиваю обязательные платежи полностью, а при ЕНВД уменьшаю налог на страховые взносы, оплачивая его поквартально?

Задам по-другому.
1.При применении УСН (Москва) и ЕНВД(Тверь) без работников в обоих случаях уменьшение налогов на сумму страх взносов возможно только по одной системе налогообложения?
2. Если в случае совмещения при УСН будет нулевой доход, то уплачиваю обязательные платежи (ПФ+ФМС) полностью, а при ЕНВД уменьшаю налог на страховые взносы, оплачивая его поквартально?

Над.К
06.03.2014, 16:11
а при нулевом доходе разве нельзя показать убыток?
Какой убыток? При УСН 6% убытка не бывает


При применении УСН (Москва) и ЕНВД(Тверь) без работников в обоих случаях уменьшение налогов на сумму страх взносов возможно только по одной системе налогообложения? Почему только по одной системе? Вообще взносы надо делить между системами налогообложения. Например, пропорционально выручке


Если в случае совмещения при УСН будет нулевой доход, то уплачиваю обязательные платежи (ПФ+ФМС) полностью, а при ЕНВД уменьшаю налог на страховые взносы, оплачивая его поквартально? Вопрос понятнее не стал. В первом предложении я не понимаю связи обязательных платежей с отсутствием доходов по УСН. Объясните, что Вы имеете ввиду? Если у Вас будет ненулевой доход по УСН, то что, Вы не будете взносы что ли платить? :o

лоза1717
06.03.2014, 16:55
Почему только по одной системе? Вообще взносы надо делить между системами налогообложения. Например, пропорционально выручке

предполагаемая ситуация: усн (регистрация в москве)-нулевой доход за 2014 год и енвд(регион). куда (москва или регион)плачу обязательные взносы и в каком размере? как их можно уменьшить?

Над.К
06.03.2014, 17:09
Взносы ИП всегда платит в ПФ по месту своей прописки. И уменьшить взносы никак нельзя. Это налог можно уменьшить на взносы, а не наоборот
В каком размере в 2014 году платятся взносы, читайте тут Фиксированные взносы ИП/2014 (http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%98%D0%9F/2014)

лоза1717
06.03.2014, 17:51
если доход при УСН нулевой ( не было деятельности), то и налог не плачу, а оплачиваю только взносы. так?
при ЕНВД в регионе налог могу понизить на величину взносов, которые плачу в москве? т. е при совмещении усн (нет дохода)и енвд оплата взносов идет по месту прописки и не дублируется.

Над.К
06.03.2014, 17:55
ВЗносы Вы платите в любом случае. Есть доход, нет дохода.


при ЕНВД в регионе налог могу понизить на величину взносов, которые плачу в москве? Да

лоза1717
06.03.2014, 18:32
ВЗносы Вы платите в любом случае. Есть доход, нет дохода.

Да

уточняю. при 2 видах налогообложения одна общая сумма взноса 20727,53 за год на весь доход(реальный+вмененный)?

Аноним
07.03.2014, 13:59
Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста, могу ли я ИП с работниками на УСН доходы, уменьшить налог по усн и авансовые платежи по налогу: на страховые взносы в п.ф. (включая взносы 1% превышающий 300000) + ффомс за себя + взносы за работников, но не более половины налога? (взносы уплачу в текущем квартале). Смутило в законе, не производящие выплаты физ. лицам?

Таня GH
07.03.2014, 15:07
[QUOTE=Аноним;54251797 за себя + взносы за работников, но..[/QUOTE]
Усно (6%)
• Усно ИП без Работников:
-На всю сумму фиксированного,уплаченного до 31 го числа последнего месяца отч .периода-31.03,30.06,30.09,.31.12
• С Работниками :
-На сумму уплаченных(в пределах начисленных) взносов только за работников и не более чем на 50% налога до 31 числа отчетного периода

Над.К
07.03.2014, 15:57
Таня GH, Вы даете неправильную информаци. ИП с работниками может уменьшить налог на свои взносы, так же как и на взносы за работников. Но уменьшить налог можно не более чем на 50%.


Смутило в законе, не производящие выплаты физ. лицам? Ну так те, кто производит выплаты, уменьшают налог только на 50%. А те, кто не производит, на все 100%. И уменьшается налог как на фиксированные взносы ИП, так и на взносы работников

Таня GH
07.03.2014, 21:33
Ой,простите,напутала,у меня ж усн 6%+ЕНВД(совмещенный)- беру(уменьшаю) только за работников(в налоговой так сказали).

Над.К
07.03.2014, 21:39
УСН можно уменьшать на взносы ИП. Даже при совмещении режимов

Таня GH
08.03.2014, 17:28
Как это,если я их учитываю в ЕНВД...разве ж можно и там и там?Пропорционально если только...

Над.К
08.03.2014, 17:37
ИП на ЕНВД с работниками не может учитывать свои взносы при уменьшении ЕНВД. А взносы работников надо делить между УСН и ЕНВД

Аноним
10.03.2014, 13:33
Я ИП на УСН6% без работников. Выручка превысила 300 тыс и поступает ежедневно.
Как мне поступить, чтобы по максимуму уменьшить единый налог за первый квартал?

Обязательную часть взносов я заплатила, а вот заплатить часть взносов после превышения 300 тыс. рублей сложно, так как доходы идут каждый день, и 31 марта тоже будут доходы. Могу ли я заплатить пенсионный 1% с Превышения_на_25_марта (т.е. с накопленного дохода к 25 марта - 300 тыс), а в апреле соответственно уменьшить налог? Тогда взносы за последнюю неделю марта платить в следующем квартале. И так далее, так как выручка будет всегда ежедневно поступать. У меня фактически каждый квартал взносы будут уплачены до последних дней, так можно? По итогам года все доплачу и уже годовой платеж уменьшу на оставшуюся часть.

SoundMan
10.03.2014, 15:33
Могу ли я заплатить пенсионный 1% с Превышения_на_25_марта (т.е. с накопленного дохода к 25 марта - 300 тыс), а в апреле соответственно уменьшить налог? Тогда взносы за последнюю неделю марта платить в следующем квартале. И так далее, так как выручка будет всегда ежедневно поступать.
Если у Вас такие стабильные доходы, то зачем тогда так торопиться с оплатой? Ну подождите окончания квартала и заплатите уже во втором квартале всю сумму превышения за 1-й квартал. Уменьшите потом аванс за полгода.

По итогам года все доплачу и уже годовой платеж уменьшу на оставшуюся часть.
А вот так нельзя. То, что Вы заплатите по итогам года уже в 2015 году, пойдет уже на уменьшение налога в 2015 году. В каком периоде оплачиваете взносы (неважно ЗА какой период), в том периоде и вычитаете.

ole_777
11.03.2014, 10:38
Добрый день! А я заплатила за 1 кв. 849,76 -ФОМС, и 34656,96р. ( которые получились из 138 627, 84 руб /4 ). Т.к. доходы каждый день идут, а 138627,84 - это предельная сумма в ПФР, то проще заплптить 1/4 часть и не заморачиваться...(но при условии что доходы большие).

Алексей Папанов
11.03.2014, 13:05
Почему только по одной системе? Вообще взносы надо делить между системами налогообложения. Например, пропорционально выручке
Проясните, пожалуйста.
Как правильно уменьшать налоги на взносы?
У меня ИП без работников на УСН (сдача в аренду имущества) и на ЕНВД (торговля розница).
Если я оба налога уменьшу на ПОЛНУЮ сумму взносов, это неправильно?
Я должен их делить? Если да, то как? Обязательно ли пропорционально выручке или могу делать как мне хочется?

Над.К
11.03.2014, 13:12
Если я оба налога уменьшу, это неправильно?
ВЫ не можете на одну и туже сумму уменьшить оба налога. Уплатили за го 35 тыс, можете эти 35 тыс разделить между налогами. Но не уменьшать и ЕНВД на 35 тыс и УСН на 35 тыс.


или могу делать как мне хочется? Надо какой-то алгоритм соблюдать. Не хотите по выручке, делить пропорционально налогам.

Алексей Папанов
11.03.2014, 13:15
Надо какой-то алгоритм соблюдать. Не хотите по выручке, делить пропорционально налогам.
разумеется. но нигде в законе не отражено каким образом это надо делать?

капашилка
11.03.2014, 13:17
Добрый день!
запуталась совсем в этих фиксированных взносах:(:(:(
Есть ИП, УСН при регистрации (08.10) ,на ЕНВД (с 02.11)
При подаче декларации по ЕНВД уменьшила сумму налога на фикс.взносы, но только за период 02.11-31.12, теперь подаю декларацию по УСН. Могу ли уменьшить на фикс.взносы, которые за период 08.10-01.11 или это не правильно?
Спасибо

k.eroffeeva
12.03.2014, 15:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. С ИП никогда не работала раньше, сейчас возник вопрос.
ИП УСН с доходов. С 1 апреля патент+УСН с доходов.
Могу ли я заплатить сейчас фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС за весь год (те которые рассчитываются из МРОТ)? И соответственно уменьшить величину аванса по УСН за 1 квартал. Со второго квартала дохода по УСН не предполагается.
И если возможно с ссылками на документы.

svetuochek
12.03.2014, 22:05
У меня ИП на ОСНО+ЕНВД (транспортные услуги) и тоже возник вопрос, как распределить сумму страховых взносов.
В 2013 распределяла по выручке. А сейчас посчитала взнос в ПФР: налоговая база по декларации ЕНВД 12 640 руб., по ОСНО доход без НДС 400 тыс. руб. Получается, что на ЕНВД приходится гораздо меньше взносов, чем на ОСНО, если распределять страховые на виды деятельности пропорционально тому, как сами взносы начисляются. Реальная же выручка по обоим видам деятельности она примерно одинаковая.



Надо какой-то алгоритм соблюдать. Не хотите по выручке, делить пропорционально налогам.

Думаю, наиболее "справедливо" было бы разделить так: взносы в ФФОМС и ПФР, которые платятся исходя 1МРОТ делить пропорционально реальной выручке (т.е. в моем случает примерно пополам), а 1% распределять по видам деятельности так, как эти виды формируют величину страхового взноса.
Как думаете, так можно?

Над.К
12.03.2014, 22:09
Могу ли я заплатить сейчас фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС за весь год (те которые рассчитываются из МРОТ)? И соответственно уменьшить величину аванса по УСН за 1 квартал.
Да. Ссылка одна - Налоговый кодекс


Как думаете, так можно? Принцип деления взносов в НК не прописан. А что, у ИП нет работников при такой выручке? Поскольку если у него есть работники, то уменьшать ЕНВД на свои взносы он не может

mysik-gusik-60
13.03.2014, 09:03
[QUOTE=Аноним;54252402]Я ИП на УСН6% без работников. Выручка превысила 300 тыс и поступает ежедневно.
Как мне поступить, чтобы по максимуму уменьшить единый налог за первый квартал?

Просто высчитайте среднюю сумму, да и то только для того, чтобы платежи распределить равномерно - налог же считается ЗА ГОД, поквартально платятся лишь авансовые платежи... Разницу отрегулируете годом.

Никита5
13.03.2014, 12:28
Сегодня посмотрел ЛК ПФР, платежи за 1 кв прошли, но почему та они находиться в графе "неучтенная в обязательствах сумма" это как понять?

НатальяС
13.03.2014, 13:14
А взносы в проценте от выручки уменьшают УСН? Они же не фиксированные.

Над.К
13.03.2014, 15:04
Они же не фиксированные.
В законе они называются именно фиксированными.

Аноним
13.03.2014, 15:47
Пожалуйста, подскажите, какую формулировку писать в графе "назначение платежа" для 1% с суммы, превышающей 300 тысяч?
"Фиксированные взносы за 2014 год на страховую часть пенсии, уплачиваемые ИП. Регистрационный номер в ПФР ***" ?
Или что-то особенное?

Аноним
13.03.2014, 15:54
Прошу прошения, имелось ввиду просто "страховые взносы". Те, которые дополняются к фиксированным.

Над.К
13.03.2014, 16:13
Аноним, не надо ничего особенного писать. Это тоже фиксированные взносы

Аноним
13.03.2014, 16:19
Надежда, если я плачу ежеквартально, то в ПФ делаю 2 п/п с одинаковой формулировкой, правильно?

murina
14.03.2014, 14:34
Поскажите, пожалуйста:
1. Могу я заплатить в марте взносы в ПФР и ФФМОС за весь год сразу за себя (ИП 6%), т.е. 22454,82 и уменьшить на всю эту сумму налог за 1-й квартал?
2. 1% от суммы превышения перечислять по тем же реквизитам и с тем же КБК, что и страх. взносы на ОПС?

Над.К
14.03.2014, 18:03
murina, взносы в 2014 году 20727,53 + 1% от доходов. Почему у Вас вдруг 22454,82? :o


1% от суммы превышения перечислять по тем же реквизитам и с тем же КБК, что и страх. взносы на ОПС? На страховую часть взносов ПФ

murina
14.03.2014, 21:35
Спасибо большое, Над.К...это я ошиблась:redface:
А еще вопросик можно?.... я ИП 6% с работниками.... могу уменьшить налог не более чем на 50%.... если я заплачу все взносы за себя в 1 квартале + 1% с превышения выручки и эти взносы+ взносы за работников будут больше 50%...смогу я потом во 2-м квартале вычесть из налога эту неучтенную сумму взносов?

Над.К
14.03.2014, 21:39
Налоговый период по УСН год. Считать Вы будете налог за 1 полугодие, а не за 2 квартал. Поэтому и будете брать для уменьшения взносы,упмлаченные в 1 полугодии.

Аноним
15.03.2014, 05:21
Добрый день.Сдаю квартиры в аренду,арендную плату получил в 1квартале за весь 2014год.Могу ли заплатить налоги в ПФР в 1квартале(фиксированный+1процент),а налог платить поквартально?

SoundMan
15.03.2014, 10:22
Аноним, взносы в ПФР как угодно - главное до 31.12.14. А вот авансовые платежи платятся поквартально. Т.е. Вы должны оплатить 6% (я думаю, что у вас именно 6%) со всего дохода за 1 квартал. В Ваших интересах оплатить взносы в ПФР до окончания 1 квартала, чтобы полностью вычесть их из авансового платежа.

ggalla
15.03.2014, 13:34
ИП с работниками УСН 6%. Налог УСН с выручки 1 квартала исчислен 85 тыс. Взносов за работников уплачено 29 тыс. За себя заплатить 13.5 тыс ( 85:2-29?). Уплатить до 31.01., а налог 85-29-13,5= 42,5 ( уменьшен на 50%). Так оптимально расчитывать?

ggalla
15.03.2014, 13:42
Если уплаченные взносы не могут учесться полностью (превышение 50% налога), то возможно ли их часть ( уплаченную в 1 квартале) учесть в уменьшение налога во 2 квартале?

MarjanaN
15.03.2014, 15:07
Чем больше читаю, тем больше путаюсь.. ИП на УСН(доходы) с января 2014 года. Доходы за год точно не превысят 300 тыс. Не могу понять:
1. Если я заплачу в ПФ всю сумму 20727,53, в конце года (например, в ноябре 2014), а в налоговую подам декларацию как положено (например, в марте 2015), то получается, что сумма вычетов по взносам у меня превышает налоги. (Допустим, 6% от 300 тыс 18000 – 20727,53 - это полностью покрывает налоги). Следовательно, в налоговую ничего платить не нужно?
2. Самое сложное для меня: должна ли я при этом платить авансовый платеж в налоговую ежеквартально и ежеквартально же отчислять в ПФ ¼ от общей суммы взносов в ПФ? Или же я могу это сделать, как указано выше (ноябрь – взносы в ПФ, март – налоги)?
3. Если не должна, то какие документы мне нужно подавать в налоговую ежеквартально и нужно ли вообще?

Спасибо всем, кто дает чёткие разъяснения. Изначально вообще ничего не знала.

minavi
15.03.2014, 15:22
MarjanaN, налог нужно платить по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года. Если заплатите взносы только в конце года, то вычесть их сможете из авансового платежа только за год. Таким образом, получится переплата по налогу к концу года. Выгоднее платить взносы поквартально до конца квартала, чтоб они были равны сумме авансового платежа по налогу. Взносы ведь всё равно придётся заплатить, а так хоть налог платить не нужно будет.
Никаких документов в налоговую ежеквартально подавать не нужно - только годовую декларацию по УСН.

Над.К
15.03.2014, 15:34
Если уплаченные взносы не могут учесться полностью (превышение 50% налога), то возможно ли их часть ( уплаченную в 1 квартале) учесть в уменьшение налога во 2 квартале?
При УСН 6% нет налога за 2 квартал, есть налог за 1 полугодие. Вот и будете считать налоги и взносы за 1 полугодие.

MarjanaN
15.03.2014, 18:25
minavi, спасибо за быстрый ответ. И всё же уточню, чтобы убедиться, что я всё правильно поняла. Сейчас я плачу четверть этой (20727,53) суммы, затем столько же за 6 и 9 мес. В налоговую вообще никак не отчитываюсь (и вообще о ней не думаю). А в следующем году подаю декларацию по УСН, где всё уплаченное и вычитаю. Я правильно поняла?

Извините за настойчивость и ещё раз спасибо.

zak1c
16.03.2014, 10:19
прочитал последние пять страниц + Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога (http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_346.21), так и непонял

ИП на УСН 6 % получает за 1ый квартал 300 000
Авансовый платеж равен = 18 000

он его может уменьшить только на 5181.88 согласно пункту 3.1 статьи 346.21?

Над.К
16.03.2014, 10:51
Нет. Уплатит 18 тыс взносов, уменьшит на 18 тыс.

zak1c
16.03.2014, 11:08
Нет. Уплатит 18 тыс взносов, уменьшит на 18 тыс.
я не понимаю согласно чему?
ведь в 346.21 написано :

3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;

т.е. исчисленный авансовый платеж можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов (в пределах исчисленной суммы страховых взносов)

SoundMan
16.03.2014, 11:31
в пределах исчисленной суммы страховых взносов
А страховые взносы исчисляются сразу за целый год, а не поквартально.

Над.К
16.03.2014, 12:22
zak1c, не хотите, уменьшайте на квартальную сумму, мы Вас уговаривать не будем )))

zak1c
16.03.2014, 12:49
А страховые взносы исчисляются сразу за целый год, а не поквартально.
так если ИП прекратит деятельность, но он по факту переплатит

Над.К
16.03.2014, 12:52
Пересчитает, если что.

zak1c
16.03.2014, 13:01
Пересчитает, если что.
пфр вернёт деньги ?

Над.К
16.03.2014, 13:05
Конечно. Куда он денется?

zak1c
16.03.2014, 13:18
Конечно. Куда он денется?
тогда получится, что у ИФНС не будет доплаты, т.к. изначально ИП оплатил в ПФР и уменьшил на сумму страховых взносов

Над.К
16.03.2014, 13:20
Вы вообще о чем? Если ИП закроется раньше, то взносы он должен пересчитать и если уменьшил на переплату взносов налог, налог тоже надо будет пересчитать
Еще раз - не хотите, не уменьшайте. Мы Вас не уговариваем )))

zak1c
16.03.2014, 13:35
Вы вообще о чем?
пример, ИП получил в феврале 345 400 р
авансовый платёж =20 724
он решил оплатить страховые взносы за год 20727,53 р + 454 р
в марте он принимает решение прекратить деятельность, сообщает об этом в налоговую, сдаёт декларацию с суммой уменьшения 21 181.53 и получает на руки запись о том, что он не ИП

идёт потом в пфр и пишет заявление на возврат

SoundMan
16.03.2014, 13:42
сдаёт декларацию с суммой уменьшения 21 181.53
Декларация с такой суммой уменьшения будет неправильной. Надо будет указать реально исчисленную сумму с учетом прекращения деятельности.

zak1c
16.03.2014, 14:24
ясно, благодарю

+ допустим ИП получил за 1 квартал 100 000 р
он же может 6000 оплатить в пользу взносов : 3000 в ФФОМС + 3000 в ПФР и на эти суммы, уменьшить страховые взносы ?

SoundMan
16.03.2014, 14:27
он же может 6000 оплатить в пользу взносов : 3000 в ФФОМС + 3000 в ПФР и на эти суммы, уменьшить страховые взносы ?
Может, но только уменьшать не взносы, а авансовый платеж.

zak1c
16.03.2014, 14:29
Может, но только уменьшать не взносы, а авансовый платеж.
опечатка =)

Аноним
16.03.2014, 19:59
Привет всем!
Оплатил взносы пфр за первый квартал (в платежке указал КВ.01.2014) , но решил что удобнее будет оплатить сразу за год, то есть хочу доплатить еще за три квартала. Что проставлять в платёжке? Годовой платёж и платить при этом за 3 квартала?

Над.К
16.03.2014, 20:25
В платежке на взносы не ставится нынче период, за который платятся взносы.

Аноним
16.03.2014, 22:00
Завтра хочу оплатить взносы в ПФР, но у меня две бумажки, одна "Страховые взносы на страховую часть", вторая "страховые взносы на ОМС-ФФОМС"....подскажите, пожалуйста, по какой бумажке платить эти 17328,48...)

Над.К
16.03.2014, 22:03
По двум. И сумма в год более 20 тыс
Фиксированные взносы ИП/2014 (http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%98%D0%9F/2014)

minavi
17.03.2014, 06:12
Я правильно поняла?
да, всё правильно.:yes:

MarjanaN
17.03.2014, 12:31
minavi, Спасибо большое!

sksuperb
17.03.2014, 15:13
День добрый!
может кто подскажет: какую всетаки очередность платежа ставить ИП усн 6% без работников 08 или 24?
на сайте ПФР в образцах 24, по телефону в одном отделении сказали 08, в другом 24, путаница короче.
и нужно ли обязательно в платежке СНИЛС прописывать?
Заранее спасибо за ответ.

Над.К
17.03.2014, 15:24
Согласно приказу 107н ставится 08. 24 это ПФу приведелось

indo
18.03.2014, 09:02
ясно, благодарю

+ допустим ИП получил за 1 квартал 100 000 р
он же может 6000 оплатить в пользу взносов : 3000 в ФФОМС + 3000 в ПФР и на эти суммы, уменьшить страховые взносы ?

Можно оплачивать любыми суммами? Или обязательно надо месяц/квартал/год
Вот со 100 000р в 1 квартале сумма налога 6000р. Для ИП без работника на УСН, можно перевести ровно 5000р в пфр, 1000р в ФОМС и в налоговую не платить за этот квартал?

На другом сайте написано:


Платеж за год может быть использован: за 1 квартал - не более 1/4, за полугодие - не более 1/2, за 9 месяцев - не более 3/4 годовой суммы взносов, за год - всю сумму страховых взносов ИП

У вас тут вроде пишете можно, значит там заблуждаются?

Там ещё правда вот что написано


Внимание! Дополнительный 1% 2014 года в ПФР нужно перечислять строго в период с 1 января по 1 апреля 2015 года. За какой год(14 или 15) учитывать этот 1% при вычетах на УСН и ЕНВД пока не ясно.

Это тоже ошибочно?

Аноним
18.03.2014, 10:41
Согласно приказу 107н ставится 08. 24 это ПФу приведелось

Если ип-работодатель, то 08, а ип без работников - 24. Разве не так?

Над.К
18.03.2014, 10:47
А где Вы в приказе 107н видели деление ИП на работодателей и неработодателей? ПФу вот тоже где-то примерещилось, найти никак не можем :)

Над.К
18.03.2014, 10:48
Для ИП без работника на УСН, можно перевести ровно 5000р в пфр, 1000р в ФОМС и в налоговую не платить за этот квартал?
Да. Минфин в прошлом году аж несколько писем выпустил по этому поводу. Можно.


Внимание! Дополнительный 1% 2014 года в ПФР нужно перечислять строго в период с 1 января по 1 апреля 2015 года. Вот это вообще вредительство :( Не ходите боьше на тот сайт (((

Аноним
18.03.2014, 11:00
Подскажите в этом году нет изменений? Я ИП с работниками усн доходы в 1 квартале 2014 года оплатила 30,2 % с зарплаты работников (22% в П.Ф+5,1 ФФОМС+2,9 ФСС+0,2 ФСС) плюс взносы за себя обязательная часть п.ф+ффомс около 20 тысяч+20 тысяч 1% превышения 300 тысяч, я на все эти суммы уменьшаю авансовый платеж по налогу за 1 квартал, но не более половины налога? Все верно?

Над.К
18.03.2014, 11:24
Все верно

Катерина1111
18.03.2014, 14:16
Добрый день.

Ип зарегистрирован 10 февраля.В ПФ дали памятку и расчет взносов - сколько надо уплатить за год, ва платежа в ПФ и ОМС на сумму около 18 тыс. вместе (сумма пропорционально уменьшена из-за неполного года). Доходы за год превысят 300 тыс. Правильно я понимаю, что оплатить нужно будет все равно 20727,53+1% от превышения ? Спасибо.

Над.К
18.03.2014, 14:24
что оплатить нужно будет все равно 20727,53
Нет. ИП же меньше года работал. Надо оплатить ту сумму, что ИП расчитали + 1% от дохода свыше 300 тыс
Калькулятор взносов, если что, есть вверху страницы в меню Инструменты

Никита5
18.03.2014, 18:41
Подскажите ИП без работников 6% плачу за себя , нужно ли подавать какой то РСВ-1?

Над.К
18.03.2014, 18:42
нет

veZuk
18.03.2014, 21:11
Здравствуйте!

г. Москва. В платёжках со взносами в ПФР указывать ОКТМО Пенсионного фонда или свой по месту регистрации?

Спасибо!

hiker
19.03.2014, 03:18
У нас, пенсионного

Гордый Птиц
19.03.2014, 13:45
Доброго времени суток!

Скажите, а имеет ли право ИП на УСН (доходы) оплатить в первом квартале фиксированные платежи за весь год в полном объеме (20727.53) и сразу же уменьшить авансовый платеж по налогу на всю эту сумму? Или уменьшать авансовый налог всё равно придётся в четыре этапа - по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев и года?

Над.К
19.03.2014, 13:52
Имеет право

Гордый Птиц
19.03.2014, 14:30
Спасибо за ответ! И ещё один вопрос по поводу 1% от суммы дохода превышающей 300 тыс.руб. Насколько я понимаю, закон позволяет уплачивать ее до 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом. А можно ли будет уменьшить налог на этот 1%, если он будет оплачен в следующем году, а не в текущем?

Над.К
19.03.2014, 14:57
А можно ли будет уменьшить налог на этот 1%, если он будет оплачен в следующем году, а не в текущем?
Можно. Но налог следующего года

Гордый Птиц
19.03.2014, 15:08
Можно. Но налог следующего года
А если я подсчитаю и уплачу этот 1% до 31 декабря, то смогу сократить налог в текущем году?

Над.К
19.03.2014, 15:09
Да

Аноним
19.03.2014, 16:12
ИП на ЕНВД (грузоперевозки). С 2 квартала добавится УСН (розничная торговля) с оборотом 300-400 тысяч в месяц. Если сейчас уменьшить налог ЕНВД на 1/4 взносов, нужно ли будет потом как-то высчитывать пропорционально или можно будет на оставшиеся 3/4 взносов +превышение уменьшить налог по УСН?
Второй вопрос не в эту тему, но по этой ситуации. Нужно ли будет ОКВЭД по розничной торговле ставить основным, в связи с гораздо большим оборотом по нем? (Сейчас основной грузоперевозки. Розничная торговля - дополнительный)

Над.К
19.03.2014, 16:38
А работники у ИП есть?


Нужно ли будет ОКВЭД по розничной торговле ставить основным, в связи с гораздо большим оборотом по нем? необязательно

zak1c
19.03.2014, 21:36
Минфин в прошлом году аж несколько писем выпустил по этому поводу. Можно.
ссылки случаем не остались?

Константин_50
19.03.2014, 21:57
ссылки
см. #687 на 23 странице этой темы, например.:)

zak1c
19.03.2014, 22:05
см. #687 на 23 странице этой темы, например.
Благодарю!
Эту бы ссылку в в вики клерка засунуть

Над.К
19.03.2014, 22:23
Ну так засуньте, кто мешает? ))

babas43
19.03.2014, 23:05
Над.К, скажите, я правильно понимаю что ваша позиция годовой давности по данному вопросу ( можно ли уплатить ИП УСН 6% без работников взнос в ПФР целиком в первом квартале и уменьшить сумму налога за 1 квартал полностью на эту уплаченную сумму взносов в ПФР) - например дискуссия тут http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=485128&page=2 и нынешняя несколько изменилась?

Над.К
19.03.2014, 23:09
Так если Минфин с ФНС упорно пишут письма в пользу ИП, чего не пользоваться-то? ))

babas43
19.03.2014, 23:18
ок, я с удовольствием принимаю этот ваш дипломатичный ответ как подтверждение того, что год назад (скажем тоже дипломатично) наша дискуссия оказалась в итоге взаимно полезной :)

Booker888
20.03.2014, 06:35
1% свыше 300 тыс рублей дохода в ПФР.Я правильно понимаю,что это сумма исчисленного единого налога на вмененный доход(в декларации 020 раздел3),а не налоговая база? И как показывать доход в ПФР,чтобы они убедились,что доход меньше 300 тыс.руб?

Storn
20.03.2014, 06:49
да сумма исчисленного вмененного ....и ПФ об этом сообщит ФНС....вам ни чего делать не нужно

НатальяС
20.03.2014, 08:30
да сумма исчисленного вмененного
Ещё раз для тупых - что, в доход ИП на ЕНВД для исчисления взносов в ПФ входит не налоговая база по ЕНВД, а сам ЕНВД?

Аноним
20.03.2014, 08:39
Добрый день!!! Подскажите мне пожалуйста!! Вчера получил документы ИП свидетельство и т д!! Буду торговать в палатке..вопрос такой ( Что дальше мне нужно выбрать налог какой я буду платить? Я выбрал Упрощенный! Что дальше? Сколько платить если я ни знаю какой будет оборот? как вообще это все происходит? Расскажите что дальше делать..работать буду я сам нанимать ни кого ни буду!! Там еще какая то книга учета дохода? Нужна она мне или нет? Ну вообщем по порядку прошу ответьте!!

Booker888
20.03.2014, 08:45
Спасибо,умная Наталья !!! Зачем тупым писать,лучше молчать,а то и за тупую можно сойти !!!

Alyce
20.03.2014, 08:51
Вообще это вопрос был, насколько я понимаю.
И я думаю, все-таки налоговая база это и есть вмененный доход. (Сумма всех строк 100 разделов 2 декларации ЕНВД)
Поправьте, если не прав.

НатальяС
20.03.2014, 09:47
Спасибо,умная Наталья !!! Зачем тупым писать,лучше молчать,а то и за тупую можно сойти !!!
Не поняла, это я себя имела ввиду.

НатальяС
20.03.2014, 09:48
Просто и закон посмотрела, и сейчас статью одну прочитала, вроде всё-таки налоговая база - доход, а не сам налог.

Booker888
20.03.2014, 09:49
Извините,если обидел,туплю с утра и все не дочитываю.

Booker888
20.03.2014, 09:51
Тоже думаю,что доход.Получается в декларации сумма за квартал и умножить на 4=итого больше тогда 300 тыс.руб.

Над.К
20.03.2014, 11:23
Сумма всех строк 100 разделов 2 декларации ЕНВД
Да

Storn, нельзя так :( Вы хоть смотрите что пишете

Аноним
20.03.2014, 12:12
А работники у ИП есть?

необязательно

Работников пока нет официально. Во втором квартале точно не будет. А если в третьем еще и работники появятся, как же это все рассчитать??

Над.К
20.03.2014, 12:27
Появятся работники и ЕНВД на свои взносы ИП не сможет уменьшать

Марокко
20.03.2014, 12:45
Уважаемые коллеги.
правильно ли я понимаю, что сейчас за 2014 год фиксированные взносы ИП (пфр, фомс) я могу оплатить до 31.12.2014
просто там и прояснится "картина с общим доходам за год" (у нас УСН 6%)
просто я ИП веду с этого года
2013 год фиксированные платежи платили ежеквартально (хотя можно было раз в год, правильно?)
а авансовые платежи с дохода так и буду платить каждый квартал.

Аноним
20.03.2014, 13:15
Появятся работники и ЕНВД на свои взносы ИП не сможет уменьшать

Но за первый квартал можно же уменьшить на 1/4?

Над.К
20.03.2014, 13:21
Можно уменьшить хоть на годовую сумму взносов, если их уплатите и если влезет в налог

Над.К
20.03.2014, 13:22
правильно ли я понимаю, что сейчас за 2014 год фиксированные взносы ИП (пфр, фомс) я могу оплатить до 31.12.2014
Да


а авансовые платежи с дохода так и буду платить каждый квартал.
Т.е. Вы не хотите уменьшать их на взносы?

Гордый Птиц
20.03.2014, 14:12
Имеет право

Над.К, а здесь (http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=444328&p=53619985&viewfull=1#post53619985) вы ответили иначе:

... уплачивая в 1 квартале взносы за целый год, Вы платите вперед. Еще не известно, будете ли Вы ИП до конца года. Так на каком основании Вы собрались уменьшать налог на взносы, которые уплачены вперед?

Объясните, пожалуйста, где правда?

Алёна_А
20.03.2014, 14:16
Всем здравствуйте.
Не судите строго, но сижу читаю и у меня каша в голове с этими новыми изменениями!!!
Ответьте на вопрос: ИП на ЕНВД, работников нет - как высчитывается этот доход годовой который или 300 000 или больше??? И если я правильно поняла - если он будут до 300 000 то мне надо платить взносы как обычно и уменьшать налог как обычно?
Еще раз извиняюсь, но уже просто тупик какой-то в голове!!!

SoundMan
20.03.2014, 16:56
Над.К, а здесь (http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=444328&p=53619985&viewfull=1#post53619985) вы ответили иначе:

Объясните, пожалуйста, где правда?
Вы бы еще нашли сообщение 10 летней давности. С тех пор многое изменилось.

MikleV
20.03.2014, 18:36
Здравствуйте!

г. Москва. В платёжках со взносами в ПФР указывать ОКТМО Пенсионного фонда или свой по месту регистрации?

Спасибо!

Сначала я думал, что свой...

А взял образец платежки в фонде, и там указан другой. И не как пример, а как обязательный. И еще поразило то, что в платежках ИП за себя в поле документа надо указывать СНИЛС. Вот об этом никогда раньше вообще не слышал...

Москва, к стати

так что идите лучше узнайте, во избежание...

Гордый Птиц
21.03.2014, 13:05
Вы бы еще нашли сообщение 10 летней давности. С тех пор многое изменилось.

Скажите, а как будет развиваться ситуация, если я в первом квартале заплачу годовую сумму фиксированных платежей и уменьшу на всю эту сумму авансовый платёж по налогу за первый квартал, но перестану быть ИП, скажем, через пол года? Нужно будет делать возврат излишне уплаченных фиксированных платежей и доплачивать налог?

Storn
21.03.2014, 16:53
возврат делается только по вашему заявлению....но в вашей ситуации нет смысла это делать

Гордый Птиц
21.03.2014, 19:30
возврат делается только по вашему заявлению....но в вашей ситуации нет смысла это делать
По поводу возврата понятно. А что по поводу доплаты налогов? Сама налоговая инспекция не сможет попросить меня доплатить налоги, если узнает, что я имел право сократить их на меньшую сумму? И может ли налоговая узнать об этом? Какова распространенная практика?

Над.К
21.03.2014, 20:49
? И может ли налоговая узнать об этом?
Так из декларации и узнает. Вы обязаны будете её сдать. А размер фиксированных взносов ни для кого не секрет

Booker888
22.03.2014, 14:43
А как быть с 1 %-высчитать за год и заплатить сразу?Если изменится например торговая площадь по ЕНВД и после уточненки будет другой доход в декларации.Или лучше платить по квартально?

Trod
22.03.2014, 15:00
А как быть с 1 %-высчитать за год и заплатить сразу?Если изменится например торговая площадь по ЕНВД и после уточненки будет другой доход в декларации.Или лучше платить по квартально?

А как же вы можете прогнозировать свой доход до 31 декабря 2014 года? :eek:

Booker888
22.03.2014, 15:10
он известен по декларации-его нам вменили же.Единственное пока неизвестен мне лично коэф дефлятор,что изменит опять же доход.А как тогда сделать-заплатить 17 тыс,а в конце года 1 % или как?Блин..

Trod
22.03.2014, 15:16
он известен по декларации-его нам вменили же.Единственное пока неизвестен мне лично коэф дефлятор,что изменит опять же доход.А как тогда сделать-заплатить 17 тыс,а в конце года 1 % или как?Блин..

а ну вы да на геморном ЕНВД, интересно в чем плюс ЕНВД по сравнению УСН с дохода....

Booker888
22.03.2014, 15:20
В том что это обязаловка для розницы+еще патент сейчас,но он еще дороже.УСН у нас в розничной торговле нельзя применять...

Trod
22.03.2014, 15:24
В том что это обязаловка для розницы+еще патент сейчас,но он еще дороже.УСН у нас в розничной торговле нельзя применять...

понятно, спасибо!

Storn
22.03.2014, 16:11
В том что это обязаловка для розницы
это не так

Booker888
22.03.2014, 16:13
это не так

слушаю...

Storn
22.03.2014, 16:17
что слушаете?
ЕНВД - не обязаловка для розницы

Booker888
22.03.2014, 16:21
что слушаете?
ЕНВД - не обязаловка для розницы
Ну я же написал еще патент.Еще какие варианты?

Над.К
22.03.2014, 17:10
Booker888, никто для розницы УСН не запрещал.
К1устанавливается на год и меняться до конца года не может

Booker888
22.03.2014, 17:31
Booker888, никто для розницы УСН не запрещал.
К1устанавливается на год и меняться до конца года не может
Да это то я знаю.Я говорил,что площадь будет меняться и придется подавать уточненку и сумма дохода другая будет.1% платить в конце года?
У нас город на едином налоге и патенте,УСН не применяется...

Trod
22.03.2014, 17:35
вообще действительно странно - помню лет 10 назад был магазин с розницей на УСН с дохода 6% - все работало нормально с кассовой машиной и т.д. и т.п. что это за город такой у вас ? :wow:

Booker888
22.03.2014, 17:48
вообще действительно странно - помню лет 10 назад был магазин с розницей на УСН с дохода 6% - все работало нормально с кассовой машиной и т.д. и т.п. что это за город такой у вас ? :wow:
Да очень давно и мы были на УСН,назывался он вроде Налог с Продажи,а потом все обязаловка Единый налог.Если как тут пишут можно УСН в розничной торговле-то какой бы ... платил этот Единый налог.У нас обязаловка в крае по закону заксобрания.И добровольным он стал только с прошлого года и то выбор -патент или единый.

Над.К
22.03.2014, 18:12
У нас город на едином налоге и патенте,УСН не применяется... Знаете, как-то в рамках города и даже региона никто отменить УСН не может :) Кому надо, тот и по рознице применят


а потом все обязаловка Единый налог Уже второй год как ЕНВД добровольный.



И добровольным он стал только с прошлого года и то выбор -патент или единый. Это неправда. Откуда Вы взяли эту ерунду?

Booker888
22.03.2014, 18:18
В налоговой в налоговой.Ссылку киньте-посмотрим,про УСН на рознице,где и как можно применять.Если бы можно было,кто ж бы сидел то на Едином налоге.Все бы применяли УСН и налоги не платили.

Константин_50
22.03.2014, 18:19
и то выбор -патент или единый
Может, стоит в НК заглянуть.:)

Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога добровольно.

2. Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно в порядке, установленном настоящей главой.
На УСН тоже можно перейти добровольно. И налог с продаж (27 НК) никогда к УСН не относился. Наоборот, применение УСН давало освобождение от налога с продаж.

Над.К
22.03.2014, 18:20
Booker888, все написано в Налоговом кодексе. Попробуйте там в главе 26.2 НК найти запрет применения УСН при розничной торговле. Как-то никто за 10 лет его не нашел. Вероятно, кроме безграмотных налоговиков Вашего города :(


,кто ж бы сидел то на Едином налоге. А зачем Вы на нем сидите? Законы читайте, а не верьте налоговикам. Они законы еще хуже Вас знают.

Booker888
22.03.2014, 18:26
Booker888, все написано в Налоговом кодексе. Попробуйте там в главе 26.2 НК найти запрет применения УСН при розничной торговле. Как-то никто за 10 лет его не нашел. Вероятно, кроме безграмотных налоговиков Вашего города :(

А зачем Вы на нем сидите? Законы читайте, а не верьте налоговикам. Они законы еще хуже Вас знают.
Почитаем,ладно..

Booker888
22.03.2014, 18:35
Так и не ответили,про 1% в ПФР когда платить?

Над.К
22.03.2014, 19:22
До 15 апреля 2015 года. Только если уплатите 2015 году, то и налог на взносы сможете уменьшить в 2015 году

Booker888
22.03.2014, 19:31
Спасибо.Если платим сейчас,то умньшаем сейчас?А ПФР увидит сейчас этот налог или сверять все равно будет в 15 году?

Над.К
22.03.2014, 19:37
Взносы ПФ увидит после их оплаты. А данные от налоговой по доходам ИП он получит в 2015 году.

Аноним
23.03.2014, 00:30
Подскажите, фиксированные платежи в п.ф. и ффомс заплачены в 1 квартале в сумме 20727,53, ИП без работников УСН 6% и ЕНВД как уменьшается налог по усн и ЕНВД пропорционально доходам? По ЕНВД учитывается выручка или налоговая база?

Марокко
24.03.2014, 08:23
коллеги, как быть

просто на пальцах
УСН 6% без работников
есть ежемесячный доход 900 тыс. от аренды
+ нестабильный доход примерно 70-100 тыс в месяц

как рассчитать взносы?
и авансовые ежемесячные платежи? (нужно платить 4 раза в год , т.к. я бухгалтер а сам ИП не пойме если я по итогам года вывалю всю сумму)

могу я сейчас авансовые платежи примерно платить, а потом 31.12.2014 заплатить взносы ;) и откорректировать налог за 4 квартал

просто мне мой мозг другой схемы не предлагает:o

SoundMan
24.03.2014, 09:08
Марокко, зачем пытаться что-то спрогнозировать при таком доходе? Оплатите сейчас все взносы (кроме 1%), вычитайте их полностью из авансового платежа 1 квартала. В конце второго квартала оплатите 1% с уже полученного дохода минус 300000 и вычитайте его из аванса 2 квартала. И так в конце каждого квартала. Не надо ничего "примерно" платить. Если по итогам года останется неохваченной этим 1% какая-то сумма, то в 1 квартале 2015 года заплатите этот остаток и вычтите его из аванса за 1 квартал 2015.

Марокко
24.03.2014, 09:33
SoundMan,
блин и правда! и вроде все так логично :o
спасибище! так и сделаю!

Аноним
24.03.2014, 11:13
Подскажите, на пальцах пожалуйста, если ИП без работников уплачено взносов за себя 20 727,53 руб. Деятельность за 1 кв УСН Доходы 330000 налог 6% 19 800, ЕНВД Налоговая база 54173, налог 8126 . Как правильно уменьшить налоги, можно полностью УСН, и остаток ЕНВД

innari
24.03.2014, 11:38
Знаете, как-то в рамках города и даже региона никто отменить УСН не может :) Кому надо, тот и по рознице применят

Уже второй год как ЕНВД добровольный.


Это неправда. Откуда Вы взяли эту ерунду?
А можно еще раз для особо одаренных.:o (уже давно ЕНВД не занималась): знакомая открывает ИП - розница+услуги. На УСН (доходы) заявление подали при регистрации. Т.е. можно на УСН поработать месяц-другой-третий, прикинуть-сравнить, что покажется выгодней, и перейти, может быть, на ЕНВД?:redface:

Над.К
24.03.2014, 11:39
Как правильно уменьшить налоги, можно полностью УСН, и остаток ЕНВД
Вообще-то надо делить. Обычно делят пропорционально выручке.

Над.К
24.03.2014, 11:39
прикинуть-сравнить, что покажется выгодней, и перейти, может быть, на ЕНВД?
Да

innari
24.03.2014, 11:45
Да

Спасибо огромное!!! Посчитаем еще, во сколько обойдется обслуживание ККМ вкупе с ЭКЛЗ.;)

лоза1717
25.03.2014, 10:32
Здравствуйте.Совмещение УСН Москва и ЕНВД в регионе: можно ли размер ЕНВД, уплачиваемый в Твери, уменьшить на величину взносов в фонды, оплачиваемых по месту жительства в Москве?

sksuperb
25.03.2014, 11:24
Здравствуйте!

г. Москва. В платёжках со взносами в ПФР указывать ОКТМО Пенсионного фонда или свой по месту регистрации?

Спасибо!

Мне в ПФРе сказали, что если платить по квитанциям через Сбер, то тогда ОКТМО не свой указывать, если же платить со своего расчетного счета то в платежке нужно свой ОКТМО указывать и статус плательщика 24, хотя у меня интернет банк позволяет поставить только 08 или 09 для этого платежа, вот думаю какой выбрать)

Аноним
25.03.2014, 12:12
08 об этом уже раз 100 здесь писали.

Над.К
25.03.2014, 12:12
можно ли размер ЕНВД, уплачиваемый в Твери, уменьшить на величину взносов в фонды, оплачиваемых по месту жительства в Москве?
Конечно можно

лоза1717
25.03.2014, 12:33
Спасибо, Надежда. А у Вас есть ссылка на документ, подтверждающий это? Ведь в регионе идет недополучение налога. Опасаюсь затруднений при сдаче декларации в налоговой Твери.

Над.К
25.03.2014, 12:46
А у Вас есть ссылка на документ, подтверждающий это?
Есть ссылка. Называется часть вторая Налогового кодекса. Там ни слова не написано про то, что взносы должны быть уплачены в том регионе, где платится ЕНВД

Sasha_2
25.03.2014, 13:46
КБК для страховой части за 2014 год этот? 392 1 02 02140 06 *000 160 (не поменялся вроде с прошлого года)

а какой для накопительной так и не понял


392 1 02 02150 06 *000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии (только за 2013 год!)

http://wiki.klerk.ru/index.php/Фиксированные_взносы_ИП/2014

Над.К
25.03.2014, 14:01
Sasha_2, не платят накопительную часть с 2014 года. Никто не платит. Ни работодатели, ни ИП за самих себя

Аноним
25.03.2014, 15:18
Цитата с сайта "moedelo"

"Можно ли 1% дополнительного взноса учесть в расчёте налога по УСН (ЕНВД)?
Можно. Но, чтобы сумму можно было учесть в расчёте, она должна быть уплачена НЕ в течение 2014 года, а по завершении 2014 года в период с 1 января по 1 апреля 2015 года. В противном случае инспекторы ЗАПРЕТЯТ учесть 1% в расчёте по УСН (ЕНВД). При этом учесть сумму, уплаченного 1% взноса можно будет в расчете налога по УСН за 1 квартал 2015 года."

Константин_50
25.03.2014, 16:17
с сайта
Мотивировка их понравилась

В настоящий момент инспекторы настаивают именно на том, что доп. взнос должен быть уплачен именно по завершении 2014 года. Если позиция инспекторов на этот счет изменится, мы обязательно об этом сообщим.
Ладно, подождем, пока они нам сообщат. НК читать не будем.:)

Аноним
25.03.2014, 18:33
Я - ИП. Режим налогообложения - ЕНВД

Допустим, за 1 квартал расчет ЕНВД получился 15 000 р.
Я могу уплатить взносы в ПФ РФ и ФФОМС, и уменьшить сумму налога ЕНВД? Если да - на 50% или на все уплаченные взносы, даже если они превысят половину суммы ЕНВД?

И главное - сколько я как ИП в 2014 году должен заплатить взносов в ПФР и ФФОМС?

Sasha_2
25.03.2014, 18:50
Sasha_2, не платят накопительную часть с 2014 года. Никто не платит. Ни работодатели, ни ИП за самих себя

Надежда, спасибо. Следить за перепетиями пенсионных реформ нет никакого желания :)

Над.К
25.03.2014, 19:14
Цитата с сайта "moedelo"
Как же они достали со своей неграмотностью ((( Хоть бы законы почитали, что ли (( Какие инспекторы и что могут запретить? Бред какой-то. Какое право какой-то инспектор может в чем-то настаивать? Откуда они взяли такого инспектора? В ближайшей налоговой самого безграмотного поймали что ли? :(

Над.К
25.03.2014, 19:15
Я могу уплатить взносы в ПФ РФ и ФФОМС, и уменьшить сумму налога ЕНВД? Если да - на 50%
Если Вы ИП без работников, то можете сумму налога уменьшить до нуля. Если у Вас есть работники, то на свои взносы вообще не можете уменьшать налог
Про взносы читать тут Фиксированные взносы ИП/2014 (http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%98%D0%9F/2014)

Незабудка88
25.03.2014, 20:15
Надя, насчет безграмотности. Свежий пример. Попросили меня разъяснить женщине ИП на ЕНВД, как надо платить по-новому взносы в ПФ. Рассказываю про новую систему, перебивает, не слушает, говорит, что у меня данные 5-летней давности. А она вот точно знает, что надо ей с выручки по кассовой книге считать проценты в ПФ и нести эту самую книгу в ПФ. :wow: Вот где они такой бред слушают? Говорит, что в ПФ ей так сказали. Могли наверное сказать, если она им сказала, что у нее УСН вместо ЕНВД. Только так могу предположить. В общем, Ип-шнице пожелала счастливого пути с ее кассовой книгой в ПФ. Т.к. человек просто оказался упертым.

Над.К
25.03.2014, 22:09
Ну ладно она ИПшница, но ведь "специалисты" пишут ахинею.

Сугробиха
26.03.2014, 21:30
Верно ли я поняла, в единый платёжный документ входит страховая и накопительная части , а также взносы в ФФОМС ? То есть вся сумма 5 181 , 88 за квартал оплачивается по одной квитанции ? По одному КБК ( расшифровка - Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии ) ?

Константин_50
26.03.2014, 21:38
Верно ли
Нет. ПФР - отдельно, ФФОМС - отдельно. КБК - разные.

Сугробиха
26.03.2014, 22:32
Константин_50, а , стало быть две платёжки ... Но КБК для страховой и накопительной таки тот , что указан в предыдущем сообщении ? А для уплаты в ФФОМС, КБК с расшифровкой "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС" ?

Аноним
26.03.2014, 22:36
Добрый день!
Уважаемые форумчане, помогите разобраться со взносами в ПФР. ИП. 6%.Доходы. Без работников.
Планирую платить взносы поквартально. За 1 квартал доход 800 тысяч.
Итак, правильно ли я понимаю, что я должен заплатить 5181,88+5000 (800 000-300 000) * 1%=10 181,88, из них, 849,76 - ФФОМС.
1.Сумму налога УСН за первый квартал 2014 года я могу уменьшить на 10 181,88?
2.Взносы я должен уплатить не позже 31,03,14, чтобы была возможность уменьшить налог (и в том числе 1% с дохода)?
Спасибо.

Над.К
26.03.2014, 22:52
Но КБК для страховой и накопительной таки тот
Нет накопительной по умолчанию. У кого она есть, только ПФ знает. А в 2014 году её нет ни у кого.


А для уплаты в ФФОМС, КБК с расшифровкой "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС" ? Расшифровка вообще никого не волнует. Всё закодировано в кодах. Вот рег.номер в ПФ надо указать (взносы в ФОМС тоже ПФ администрирует)

Над.К
26.03.2014, 22:53
1.Сумму налога УСН за первый квартал 2014 года я могу уменьшить на 10 181,88?
Да


Взносы я должен уплатить не позже 31,03,14,
Да

Сугробиха
26.03.2014, 23:10
Нет накопительной по умолчанию.
Да , я это поняла . На сайте ПФР сказано КБК не изменились , значит с прошлого года взять....

Booker888
27.03.2014, 07:28
Люди все-таки скажите-можно сейчас платить 1 % в ПФР или нет?.На ЕНВД доход известен на год.

Над.К
27.03.2014, 11:38
Да можно.

Аноним
27.03.2014, 14:21
Подскажите. ИП без работников. В 2013 году была уплачена не вся сумма фикс. платежей в ПФР за 2013 год.
В этом месяце оставшаяся сумма вместе с пенями была оплачена.
Могу ли вычитать эту сумму из авансовых платежей за 2014 год? Или ее теперь вообще никогда не вычесть будет?

Booker888
27.03.2014, 14:39
Реквизиты для уплаты своего региона где найти?На сайте ПФР нету?

Над.К
27.03.2014, 14:41
Могу ли вычитать эту сумму из авансовых платежей за 2014 год?
да

Над.К
27.03.2014, 14:42
Реквизиты для уплаты своего региона где найти?На сайте ПФР нету?
есть

Booker888
27.03.2014, 15:47
есть
Спасибо нашел.

Booker888
27.03.2014, 15:51
В сентябре на один месяц открывается временная точка на ЕНВД.Можно ли будет 1 % уплатить в октябре и вычесть из налогов в этом же 2014 году?

Над.К
27.03.2014, 16:24
У ИП нет работников?

Booker888
27.03.2014, 16:44
У ИП нет работников?
нет

Над.К
27.03.2014, 16:57
Можете. Но почему именно из этого ЕНВД? Вы что, один месяц в году работаете?

Booker888
27.03.2014, 17:13
Можете. Но почему именно из этого ЕНВД? Вы что, один месяц в году работаете?
нет не один месяц.Просто добавляются 2-3 точки только на месяц и пока неизвестны суммы дохода по этим точкам.Декларация общая подается за 3-й квартал и там сумма дохода другая в отличии от других кварталов.

Над.К
27.03.2014, 17:47
Booker888, можно узнать, а как ИП один будет работать на 2-3 точках?

OkkO
27.03.2014, 18:08
Прошу не пинать и не бить!:) Я уверена была, что 1% можно заплатить поквартально, и вычесть из налога тоже можно, но...
Несколько сбило с толку вот что: фраза на одном форуме "... пару недель назад в 29 налоговой мне четко и сразу ответили, что 1% вычесть из налога я не могу, т.к. этот 1% к фиксированным платежам не имеет отношения, а вычитать можно только фиксированные." 212 ФЗ, статья 14 "1.1. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз"...
Получается, что платежи в государственный карман увеличатся на 1%. У меня было 6%, а станет 7%.

Booker888
27.03.2014, 18:19
[QUOTE=Над.К;54268878]Booker888, можно узнать, а как ИП один будет работать на 2-3 точках?[/
нормально получается.

Над.К
27.03.2014, 18:20
т.к. этот 1% к фиксированным платежам не имеет отношения,
Сей налоговый инспектор даже не удосужился открыть закон 212-ФЗ. Вы сами хоть откройте и убедитесь, что этот 1% то же называется фиксированными взносами.

OkkO
27.03.2014, 19:12
Сей налоговый инспектор даже не удосужился открыть закон 212-ФЗ. Вы сами хоть откройте и убедитесь, что этот 1% то же называется фиксированными взносами.
Над.К., посмотрела.
Но смутил, что в 237 ФЗ (кот. в 212 ФЗ внес изменения)эти взносы называются страховыми (нет слова "фиксированными"), да еще трактовка ПФР "2. В случае если величина дохода за расчетный период превышает 300 000 руб., размер страховых взносов, подлежащих к уплате будет равен сумме фиксированного размера страховых взносов, определяемого как произведение минимального размера оплаты труда, установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз плюс 1,0 процент от суммы дохода, превышающего 300 000 руб. за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Уплата страховых взносов в этом случае осуществляется в два этапа:

- Фиксированный размер страховых взносов, определяемый как произведение минимального размера оплаты труда, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз уплачивается не позднее 31 декабря текущего календарного года.

- Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом."


А вот сам 212 ФЗ:
"Статья 14. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам


1. Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах, определяемых в соответствии с частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи.


(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 243-ФЗ)


(см. текст в предыдущей редакции)

1.1. Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется в следующем порядке, если иное не предусмотрено настоящей статьей:

1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз;

2) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.


(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 237-ФЗ)"
Вот я и оказалась в замешательстве


вот и засомневалась я.

Константин_50
27.03.2014, 19:29
уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах, определяемых в соответствии с частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи.
т.е. нет обязанности уплаты взносов, кроме как «в фиксированных размерах». Если 1% от суммы дохода не является «взносом в фиксированном размере», то и платить его не надо. А если платить его таки надо, то он является «взносом в фиксированных размерах». Вот такая логика.:D

Над.К
27.03.2014, 19:31
Ну Вы же сами всё цитируете


Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах, определяемых в соответствии с частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи.
и часть 1.1 и часть 1.2 - это все про фиксированные взносы.
Кстати, а с чего безграмотный налоговый инспектор решил, что ИП может уменьшать налог только на фиксированные взносы? Из текста п.3.1 ст. 346.21 это никак не следует

OkkO
27.03.2014, 20:26
Ну Вы же сами всё цитируете


и часть 1.1 и часть 1.2 - это все про фиксированные взносы.
Кстати, а с чего безграмотный налоговый инспектор решил, что ИП может уменьшать налог только на фиксированные взносы? Из текста п.3.1 ст. 346.21 это никак не следует

Да, я процитировала 212-ФЗ, но я еще процитировала и другой ФЗ где не совсем такая формулировка...

В п.3.1 ст.346.21 есть такое "Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере". вот отсюда, видимо инспектор и решил.

OkkO
27.03.2014, 20:31
т.е. нет обязанности уплаты взносов, кроме как «в фиксированных размерах». Если 1% от суммы дохода не является «взносом в фиксированном размере», то и платить его не надо. А если платить его таки надо, то он является «взносом в фиксированных размерах». Вот такая логика.:D
И смех и грех - это реалии российской жизни:)))
Ну вот не все понимают это так, что в п.1.1 а) та часть про 1% это тоже о ФИКСИРОВАННОМ взносе. Вот пытаются утверждать, что даже при таком написании закона 1% сам по себе и вычету не подлежит сАвсем.

Константин_50
27.03.2014, 21:06
на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере
Можно посчитать, что словосочетание «в фиксированном размере» здесь относится только ко взносу в ФФОМС.
Я не прав?:D

Над.К
27.03.2014, 21:12
но я еще процитировала и другой ФЗ где не совсем такая формулировка...
А зачем Вы другой ФЗ цитируете, если есть закон 212-ФЗ, который и регулирует взносы? Зачем Вы выдираете цитаты из контекста закона 212-ФЗ? Не надо вообще читать по отдельности законы, вносящие изменения, без соотнесения их с законом, в который вносятся изменения.

OkkO
27.03.2014, 21:20
А зачем Вы другой ФЗ цитируете, если есть закон 212-ФЗ, который и регулирует взносы? Зачем Вы выдираете цитаты из контекста закона 212-ФЗ? Не надо вообще читать по отдельности законы, вносящие изменения, без соотнесения их с законом, в который вносятся изменения.
Над.К, больше не буду выдирать:)
Итог: платим и вычитаем из налога все, что насчитали и заплатили в ПФР и ФФОМС.

OkkO
27.03.2014, 21:27
Можно посчитать, что словосочетание «в фиксированном размере» здесь относится только ко взносу в ФФОМС.
Я не прав?:D
Ну на основании моего знания русского языка я понимаю, что фиксированными взносами считаются взносы в п 1.1 - это в ПФР (и один вариант расчета (у кого до 300тр) и второй(для тех у кого за 300тр)) и В п.1.2. - это которые в ФФОМС.
Но находятся источники, которые смущают и сбивают меня с моей позиции:)
Непонятно почему ПФР в пресс-релизе в январе выдала текст таким образом, что фиксированными оказались только МРОТ*тариф*12. ?

Константин_50
27.03.2014, 21:40
источники, которые смущают и сбивают меня с моей позиции
Не слушайте источники. Пусть они на камеральной проверке попробуют выкинуть это «уменьшение суммы налога на уплаченные взносы» и составить акт.
Напишите возражения, жалобу, исковое заявление… Появится практика.:)

OkkO
27.03.2014, 22:16
Не слушайте источники. Пусть они на камеральной проверке попробуют выкинуть это «уменьшение суммы налога на уплаченные взносы» и составить акт.
Напишите возражения, жалобу, исковое заявление… Появится практика.:)

Лучше бы меня миновала такая практика:)
Но да, при такой ситуации вес будут иметь законодательные акты, а не чьи-то слова.
Спасибо!:)

Аноним
28.03.2014, 12:14
Добрый день,подскажите,а ИП с работниками на УСН доходы-расходы эти взносы в ПФ не уменьшаю налог, а только расходы правильно?

Над.К
28.03.2014, 12:16
Да

Rambler's Top100