PDA

Просмотр полной версии : Отзовитесь, кто силен в З НДФЛ



Страницы : [1] 2

Олёна
27.03.2007, 13:02
Люди, помогите, пожалуйста.
Заполняю ЗНДФЛ за 2006, где был доход от работодателя, доход от продажи доли квартиры (в собст-ти более 3 лет и стоимостью менее 1млн, т.е. не облагается), была учеба и покупка 1/2 доли квартиры.

В принципе, я все понимаю, разжевывать мне не надо, заполняла не один раз, но в таком сочетании впервые.

Технические вопросы:
По листу Л
1. Дата покупки квартиры - это дата передачи денег, дата акта приема-передачи, или дата регистрации? Они у меня все разные.
2. Если моя доля 1/2, квартира стоит 1350000 руб, то в стр.1.8, где вычет, но не более 1 млн, мне ставить 675000руб или 500000руб?

По разделу 1
1. Когда ставлю общую сумму дохода, мне туда плюсовать доход от продажи квартиры?
Если да, то на каком листе этот доход отразить, ведь в листе Ж только расчет вычетов(он то как раз попадает в раздел 1)

Запарилась, помогите:dezl:

Sil
27.03.2007, 14:19
По листу Л:
1. По договору купли-продажи (или долевого участия)
2. 500 тыс.

По разделу 1.

Доход от продажи квартиры нужно сначала вставить в лист А.
К примеру, если продажа была другому физ. Лицу –
Наименование источника дохода – Иванов Иван Иванович,
Сумма дохода – 700 тыс.р,
Облагаемый доход, налог к уплате и уплаченный – нули.

Потом на листе Ж – вычеты.

Соответственно в раздел 1 пойдет доход от продажи с листа А и вычет с листа Ж.

Олёна
27.03.2007, 17:07
Спасибо огромное!
Внесли ясность, а главное вовремя.
:kiss:

Ксеня.П
04.04.2007, 17:01
Не хочется новую тему открывать. Можно я здесь спрошу?;)

Правильно ли я поняла, что те Разделы и те Листы, которые у нас пустые мы вообще не подаем? (ну, например, у меня просто продажа доли в квартире, зачем мне разделы со ставками 30%, 35%?)

И еще, я ведь на работе доход получала весь тот год. Нужно ли мне вписывать его в декларацию? Ведь за меня предприятие по 2-НДФЛ отчиталось? или все-таки нужно?

Чиж
04.04.2007, 17:16
Да.
Да.

Anton
04.04.2007, 17:28
На nalog.ru есть программа (бесплатная) для заполнения НДФЛ-3.
Поставьте себе и большая часть вопросов отпадет.

Greta
05.04.2007, 18:11
А еще один вопросик.
Если человек в 2005г. продал автомобиль, но никак не может вспомнить за сколько, где это можно узнать? В ГИБДД могут дать такую информацию?

OlgaK
05.04.2007, 19:39
Greta, пишите примерную сумму... мне так инспектор сказал в налоговой. :o
Таких ситуаций у них полно... Вчера там была...

Ксеня.П
05.04.2007, 20:25
Чиж, спасибо.
Anton, спасибо, попробую.

Аngie
05.04.2007, 20:47
А еще один вопросик.
Если человек в 2005г. продал автомобиль, но никак не может вспомнить за сколько, где это можно узнать? В ГИБДД могут дать такую информацию?
В ГИБДД дадут вряд ли, если сумма более 125000, то для получения вычета нужны будут подтверждающие документы (что машина в собственности более 3-х лет - копия ПТС с датой регистрации, если машина куплена дороже, чем продается - копия справки-счета, договора на покупку авто). Ну а в принципе нужен и документ, подтверждающий сумму дохода от продажи... Не знаю, как налоговики относятся к суммам наобум... Но и не уверена, что у них есть возможность проверить реальную сумму. У них ведь только информация о факте снятия с учета, а не о факте купли-продажи...

Greta
06.04.2007, 12:30
Спасибо всем откликнувшимся!

У них ведь только информация о факте снятия с учета, а не о факте купли-продажи...
А это точно? Разве из ГИБДД не приходят сведения о суммах, ведь они в справках-счетах есть?

Katika
07.04.2007, 22:50
Скажите пожалуйтста, а если я подаю декларацию по доходам от продажи ц/б, мне надо заполнять мои доходы с места работы, они вроде как не влияют на доходы от продажи ц/б.... ?

Larik
07.04.2007, 22:55
да, нужно.

Katika
08.04.2007, 00:13
спасибо за отчет, а почему нужно то?

Larik
08.04.2007, 00:55
потому что вы декларируете все свои доходы

ТашаБухгалтер
09.04.2007, 12:23
А чтобы знать свои доходы со всех работ нужны НДФЛ-2, да? (ну чтоб знать все свои доходы)

Larik
09.04.2007, 20:51
да

lubezniy
09.04.2007, 22:17
А чтобы знать свои доходы со всех работ нужны НДФЛ-2, да? (ну чтоб знать все свои доходы)
Знать свои доходы можно и так. На работе расчётные листки выдают?

бух2007
09.04.2007, 23:00
А скажите ,3-НДФЛ надо сдавать тем, кто получил доход от сдачи в аренду, если сумму налога уже удержал налоговый агент и соответственно отчитался в налоговой?

ТашаБухгалтер
10.04.2007, 09:58
Знать свои доходы можно и так. На работе расчётные листки выдают?

Мне гена выдал распечатку своего счета и попросил сделать ему 3-НДФЛ... А кто-что ему там перечислял он знать не знает. Теперь буду его трясти чтоб вспомнил ВСЁ...

Larik
10.04.2007, 18:05
Доходы я знаю. Но вот в 30 ИФНС желают их подтверждения справками 2-НДФЛ.

sovetov
12.04.2007, 13:41
А скажите ,3-НДФЛ надо сдавать тем, кто получил доход от сдачи в аренду, если сумму налога уже удержал налоговый агент и соответственно отчитался в налоговой?

Сдавать нужно пп.1. п.1 ст.228
Но с другой стороны, если все уплочено, то штрафов не будет.

sovetov
12.04.2007, 13:45
Куда должна подаваться 3-НДФЛ по месту прописки или регистрации?

Чиж
12.04.2007, 13:52
А что, эти два места могут не совпадать? :)

Вы имеете в виду фактическое место жительства?

sovetov
12.04.2007, 14:02
А что, эти два места могут не совпадать? :)

Вы имеете в виду фактическое место жительства?

Ага.

Andyko
12.04.2007, 14:13
Сдавать нужно пп.1. п.1 ст.228 sovetov, если внимательно этот пункт прочитать, то не нужно.

Чиж
12.04.2007, 14:15
Для sovetov,
...2. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации....

ИМХО, место учета ФЛ-место регистрации.


sovetov, если внимательно этот пункт прочитать, то не нужно. :yes:

tanjucha
12.04.2007, 14:52
Выдержка:
"Дополнительные материалы в помощь налогоплательщикам по заполнению налоговой декларации по форме 3 НДФЛ по доходам 2006 года":
Куда представляется декларация?

Декларация физического лица о доходах представляется в территориальную инспекцию ФНС России по месту учета налогоплательщика (по месту жительства или месту пребывания).
Адрес места пребывания в Российской Федерации заполняется при отсутствии места жительства в РФ, указывается место, где налогоплательщик проживает временно, определяемое адресом, по которому налогоплательщик зарегистрирован по месту пребывания в порядке, установленном законодательством РФ.

Чиж
12.04.2007, 15:01
Надеюсь, sovetov, не запутается, куда ему нужно нести декларацию... :)

tanjucha
12.04.2007, 15:05
:wow: :yes:

sovetov
15.04.2007, 23:11
Надеюсь, sovetov, не запутается, куда ему нужно нести декларацию... :)

Да, спасибо, уже разобрался.
Заполняю лист Л, что указывать в п.1.6 "Год начала использования налогового вычета".
Декларация подается впервые за 2006 год, но сейчас.
2006 или 2007?

Andyko
16.04.2007, 09:18
6

Ксеня.П
16.04.2007, 12:00
Скажите, пожалуйста, что делать, если сведения 2-НДФЛ на работе за 2006 год были поданы с ошибкой. Забыли перестать предоставлять вычет на себя в декабре. Соответственно сумма налога к уплате неверна.
А у нас в налоговой вместе с 3-НДФЛ (я по квартире сдаю) требуют копии 2-НДФЛ с работы. Какую копию им нести. Неправильную, которую подавали с работы или исправленную (как должно было быть?)

Andyko
16.04.2007, 12:03
Ту, которую Вам работодатель выдал.

ТашаБухгалтер
18.04.2007, 12:10
У меня такой вопрос.
Человек по месту своей работы застраховал своих совершеннолетних детей. Организация выдала НДФЛ-2 на этих детей, где указан доход с кодом 1211, начислен налог, но не уплачен.
Что нужно сделать? Просто этим детям уплатить налог? Кому-нить(детям-родителю) надо подавать 3-НДФЛ???
Помогите пожалуйста!!!

sovetov
18.04.2007, 15:15
Детям дождаться уведомления с налоговой и после этого заплатить: ст.228 п.5

Аноним
18.04.2007, 21:07
Пожалуйста подскажите:

Человек работает на фирме по основному месту работы, получает зп.
Плюс он зарегистрирован как Инд.предприниматель и получает доход.

Нужно ли ему подавать 3-НДФЛ?

sovetov
18.04.2007, 22:07
Пожалуйста подскажите:

Человек работает на фирме по основному месту работы, получает зп.
Плюс он зарегистрирован как Инд.предприниматель и получает доход.

Нужно ли ему подавать 3-НДФЛ?

Если Инд.предпр-ль на упрощенке, тогда не надо.
Если платит 13%, тогда надо.

ТашаБухгалтер
19.04.2007, 13:43
Детям дождаться уведомления с налоговой и после этого заплатить: ст.228 п.5

А декларацию надо подавать в соответствии с п.3 ст.228???

sovetov
19.04.2007, 14:33
А декларацию надо подавать в соответствии с п.3 ст.228???

п.3 очень понравился - ссылается на п.1 ст.228.
Да, декларацию подавать придется: пп.4. п.1. ст.228
Если есть возможность, посмотрите письмо УФНС по г.Москве №28-11/86855 от 29.09.06.

ТашаБухгалтер
19.04.2007, 16:47
Спасибо большое!

ТашаБухгалтер
19.04.2007, 16:52
Письмо нашла, как раз мой случай... Огромное спасибо!!!

Ксеня.П
20.04.2007, 23:01
Скажите, пожалуйста, а при продаже квартиры, если человек-студент и у него доход - стипендия в университете, эти суммы надо вносить куда-то или нет?

Andyko
21.04.2007, 08:36
Льготы по ндфл для студентов мне лично неизвестны.

Пилкин Вася
21.04.2007, 09:29
Скажите, пожалуйста, а при продаже квартиры, если человек-студент и у него доход - стипендия в университете, эти суммы надо вносить куда-то или нет?
ага, всю стипендию отдать гомудраству и получить вычет в размере 13 процентов

ТашаБухгалтер
22.04.2007, 21:27
Еще вопрос. Заполняю НДФЛ-3 и в 2-х справка НДФЛ-2 у товарища указаны разные паспортные данные... В справке НДФЛ-2 фирмы А паспорт указан старый (2004г) в справке фирмы Б новый (выдан в 2006г.)... Разные паспортные данные как-нить влияют на ...ээ... не знаю на что... Я то в декларации указываю правильные паспортные данные...Что делать?

lubezniy
22.04.2007, 22:50
ТашаБухгалтер, указывайте правильные данные - наложка разберётся. ИМХО там больше на ИНН смотрят, если он есть.

ТашаБухгалтер
23.04.2007, 12:26
ИНН нету :(

lubezniy
23.04.2007, 12:39
Ничего страшного. Думаю, это не Ваша проблема, и в конечном счёте наложка сама всё разнесёт, как надо.

z-z-z
23.04.2007, 12:41
всем, привет!
подскажите, я правильно поняла, что если 3-ндфл нужно сдавать в связи с продажей машины, то необоходимо еще и суммы з/п там указывать? :wow:
а еще такой вопрос: в декларации написано, что достоверность свдеений может подтвердить "аконный" представитель... получается, что по доверенности эту декларацию подписать нелья?
но чтобы ее сдать в налоговую вместо налогоплательщика доверенность всеж таки нужна?

Елена_М
23.04.2007, 13:01
Все доходы придется указывать, в том числе и з/плату.

sovetov
23.04.2007, 13:31
Скажите, пожалуйста, а при продаже квартиры, если человек-студент и у него доход - стипендия в университете, эти суммы надо вносить куда-то или нет?

По идее указываются все доходы. Но в декларации место для стипендии не предусмотрено, следовательно указывать не надо.

z-z-z
23.04.2007, 13:43
а чего с подписыванием по доверке?

Елена_М
23.04.2007, 13:52
Декларацию на бумажном носителе налогоплательщик может подать в налоговую инспекцию лично, через уполномоченного (законного) представителя или в виде почтового отправления с описью вложения.

Теперь подписывать декларацию имеет право как налогоплательщик, так и его представитель (п. 5 ст. 80 НК РФ). Своей подписью налогоплательщик или его представитель подтверждают достоверность и полноту сведений, приведенных в декларации 3-НДФЛ. Если декларацию подписывает представитель, то в ней нужно указать наименование документа, подтверждающего такие полномочия, и приложить его копию к отчетности.

СПРАВКА

Представители физического лица

Налоговый кодекс разделяет представителей налогоплательщика на законных и уполномоченных.

Законными представителями налогоплательщика — физического лица признаются лица, наделенные этим статусом в соответствии с гражданским законодательством РФ (п. 2 ст. 27 НК РФ). Так, в качестве законных представителей несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет в Гражданском кодексе указаны их родители, усыновители или опекуны (попечители), которые на основании закона (то есть без доверенности) представляют их интересы.

Кроме того, пункт 3 статьи 60 Семейного кодекса предусматривает, что при осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного. Таким образом, родители, являясь законными представителями несовершеннолетних детей, имеющих в собственности недвижимое или иное имущество, которое подлежит налогообложению, осуществляют правомочия по управлению общим имуществом. В том числе исполняют обязанности по уплате НДФЛ при продаже такого имущества.

Уполномоченным представителем налогоплательщика является физическое лицо, осуществляющее свои полномочия по нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством РФ. Об этом говорится в пункте 3 статьи 29 НК РФ.

z-z-z
23.04.2007, 13:59
аха! т.е. можно не морочится: уполномоченный представитель с доверкой тоже может и подписать и предоставить! :wow:
спасибо!

z-z-z
23.04.2007, 14:10
а если получается, что налогоплательщик не должен в бюджет ничегошеньки доплачивать, но и бюджет ему при этом тоже не должен ничего?
ну, с з/п все налоговый агент заплатил, а от продажи машины - вычетом все покрылось, то разделы 5 и 6 как заполнять? :wow:

Чиж
23.04.2007, 14:26
Разделы 5 и 6 будут "пустыми", их заполнять не надо.

z-z-z
23.04.2007, 15:16
ну, т.е. это нормально и так бывает (ну, ведь может же быть) и налоговая в курсе, что и так бывает? :wow:

Елена_М
23.04.2007, 15:31
ну, т.е. это нормально и так бывает (ну, ведь может же быть) и налоговая в курсе, что и так бывает? :wow:

Вы даже не представляете, насколько часто это бывает! :p Грех сомневаться в способностях нашего народа! У нас же норма, например, жить припеваючи, но иметь доход ниже прожиточного минимума, или вести активную предпринимательскую деятельность себе в убыток. :D

Чиж
23.04.2007, 15:41
А что вас смущает?
Ну, есть доходы от трудовой деятельности-налог уплачен.
Есть доходы от продажи имущества-налог не удерживается в соотв. с законодательством. Криминала никакого не вижу... :)

Елена_М
23.04.2007, 15:52
z-z-z, конечно, не сомневайтесь, все прозрачно и правильно.

z-z-z
23.04.2007, 16:28
да меня-то не смущает, просто, иногда, на "такие" случаи в инструкциях "что-нибудь" да пишут, а когда молчат "как партизаны", закрадывается вопрос: а считают ли они это нормальным =))))
а мржно раздел А в части дохода в виде заработной платы и начисленного/удржанного/уплаченного налога заполнить по справке 2-ндфл?
спасибо всем!!!!!

Чиж
23.04.2007, 16:34
а мржно раздел А в части дохода в виде заработной платы и начисленного/удржанного/уплаченного налога заполнить по справке 2-ндфл?Странный вопрос.. Можно.
А можно заполнить, указав все доходы, не только по справкам-на то и декларация. :) Вы это хотели спросить?

z-z-z
23.04.2007, 16:54
не совсем, ибо, других доходов нету =)
спасибо!!! :o :)

Ксеня.П
24.04.2007, 12:02
Льготы по ндфл для студентов мне лично неизвестны.

Я не про льготы, я про то, в какой лист писать:yes: Я также, как и sovetov не нашла спец места для этого. Потому и спрашиваю, а нужно ли? или туда же вписывать, куда и зарплату?
Э-эх, тяжело за всю семью декларации заполнять:yes:

sovetov
24.04.2007, 12:25
Муж с женой приобрели квартиру в общую совместную собственность. т.е. при получении налогового вычета размер доли собственников устанавливается в соответствии с их письменным заявлением.
Можно ли указать в заявлении, что мужу принадлежит 90% имущества, а жене 10%. Соответственно, получить вычет на мужа, а жене отказаться от своего права (чтобы использовать в будущем)?

Елена_М
24.04.2007, 12:48
Я думаю, что они должны указать в заявлении, что в этой пропорции они хотят использовать налоговый вычет, а не "что мужу принадлежит 90% имущества, а жене 10%".

Елена_М
24.04.2007, 12:50
Только не совсем понятно, зачем в данном случае нужны эти 10%? Что значит - воспользоваться в будущем - воспользоваться в будущем этими 10% или при покупке другой квартиры?

sovetov
24.04.2007, 13:21
Только не совсем понятно, зачем в данном случае нужны эти 10%? Что значит - воспользоваться в будущем - воспользоваться в будущем этими 10% или при покупке другой квартиры?

1. Будет ли правильным такое заявление: "просим предоставить налоговый вычет в пропорции 100% мужу, жене 0%"?
2. Потеряет ли жена, в этом случае, право на имущественный вычет (вообще, а не на 0%) в будущем?

Чиж
24.04.2007, 13:39
Муж с женой приобрели квартиру в общую совместную собственность. Доли в договоре купли-продажи тоже определены как 90Х10?

sovetov
24.04.2007, 13:47
Доли в договоре купли-продажи тоже определены как 90Х10?

Общая совместная - без указания долей.

Чиж
24.04.2007, 14:15
Тогда так: общий имущественный вычет по этой квартире-1 млн.руб. Поскольку в договоре доли не выделены, они принимаются как равные, т.е каждый из супругов может заявить вычет в 500 тыс.руб.

При этом один из супругов может не пользоваться вычетом, и у него сохраняется право это сделать при приобретении следующей квартиры .

ЗЫ. Не оформляйте собственность в общую долевую, это невыгодно.

Елена_М
24.04.2007, 14:22
Если вычетом пользуется только один, второй пишет заяву, что пользоваться вычетом по этому объекту не будет, первый использует весь млн.

Олёна
24.04.2007, 14:25
ЗЫ. Не оформляйте собственность в общую долевую, это невыгодно.
Можно поподробней?

Чиж
24.04.2007, 14:27
Если вычетом пользуется только один, второй пишет заяву, что пользоваться вычетом по этому объекту не будет, первый использует весь млн. На чем это основано?

Елена_М
24.04.2007, 14:30
В этом и смысл совместной - вычет предоставляется на объект, как его использовать решают собственники, а при долевой - тот же вычет в 1 млн. делится пропорционально долям, а если еще и на ребенка доля оформлена, то его часть вычета вообще теряется.

Елена_М
24.04.2007, 14:33
При общей совместной собственности размер имущественного вычета распределяется в соответствии с письменным заявлением супругов, в котором супруги могут поделить между собой данный вычет в любых пропорциях. Кроме того, один из супругов вправе отказаться в этот раз от имущественного вычета полностью и использовать вычет в другой раз (это актуально, если семья планирует приобретать или строить еще одну жилую недвижимость).

Елена_М
24.04.2007, 14:39
"Размер имущественного вычета определяется в целом по квартире (жилому дому), а не для каждого отдельного налогоплательщика. Если покупателями (застройщиками) в соответствии с договором являются несколько физических лиц, то общий имущественный вычет будет разделен между ними.
При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома или квартиры в общую совместную собственность).
Например, если квартира, стоимость которой составляет 1 200 000 рублей, приобретена в равнодолевую собственность семьей, состоящей из 4 человек (отец, мать и двое детей), то общий размер имущественного вычета составит 1 000 000 рублей. При этом каждый из собственников имеет право заявить вычет в сумме, пропорциональной его доли собственности: по 250 000 рублей. (1 000 000 руб. х 1/4).
Но если доли собственности не выделены (квартира или жилой дом находятся в общей совместной собственности), то имеется возможность распределить имущественный вычет между собственниками в любых пропорциях по их усмотрению.
Так, если квартира приобретена супругами в общую совместную собственность без выделения долей, то они могут принять любое решение. Например, правом на имущественный вычет в полной сумме может воспользоваться один из супругов (у которого есть доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, или у которого такие доходы больше)."

Чиж
24.04.2007, 14:40
Елена_М, Вы правы...
...Читаю "совместная", понимаю как "долевая"... Сорри... :o

Елена_М
24.04.2007, 14:45
Да ничего, бывает, просто на днях оформляла подруге декларацию как раз по такой же ситуации - собственность общая совместная без выделения долей, муж от вычета отказывается.

sovetov
24.04.2007, 14:47
Елена_М, спасибо.
Хочу уточнить откуда цитата: "Размер имущественного вычета определяется.....больше)."?

Чиж
24.04.2007, 14:49
Тогда вопрос из любопытства: имеет ли значение в этом случае, на кого оформлены платежные документы?
В вашем случае если на мужа.

Аноним
24.04.2007, 14:56
Дорогие форумчане, я, кажется встряла с этими НДФЛ. Если кто-то знает, помогите разобраться.
Ситуация - в справке 2-НДФЛ показала чистый доход (так налогивики адвокатам советуют), но один из адвокатов в течение года получил доход от продажи автомобиля и должен предоставить в налоговую форму 3-НДФЛ. А в этой форме, помимо вышеуказанного дохода также нужно указывать доход по месту работы, то есть цифры из 2-НДФЛ брать, я так понимаю... Все бы ничего, можно было бы и в 3-НДФЛ просто указать чистый доход, но проблема в том, что за того же адвоката в ту же налоговую я сдаю декларацию по ЕСН, где указан грязный доход и вычеты... То есть цифры совсем разные получаются...
В декларации по НДФЛ чистый доход = грязный - в палату - в коллегию - пенсионные - суммы ЕСН. А в декларации по ЕСН грязный доход - в палату - в коллеги - пенсионные... То есть совсем разные цифры дохода... :( А листочка для необходимых вычетов в декларации 3-НДФЛ нет...
Сама запуталась и еще налогивиков запутываю, да и адвокат вопросы задает и сомневается в моей компетентности (хотя я и сама в ней сомневаюсь :))
Если у кого-то была подобная ситуация, подскажите, что я неправильно делаю.

Елена_М
24.04.2007, 15:09
Елена_М, спасибо.
Хочу уточнить откуда цитата: "Размер имущественного вычета определяется.....больше)."?

Честно говоря, сейчас уже не помню - собирала разъяснения налоговиков из разных мест. Собралось много информации.

Про вопрос оплаты: естественно налоговики требуют доки на оплату. В нашем случае есть расписка от мужа и доверенность в простой письменной форме от супруги, что она доверяет внесению за нее средств в уплату этой квартиры.

Чиж
24.04.2007, 15:16
Аноним, не совсем понимаю...
Ваши адвокаты занимаются частной практикой? Или же работают на основе труд. договоров?

Аноним
24.04.2007, 15:25
Чиж, у них трудовые договора...

Аноним
24.04.2007, 15:30
Чиж, вернее все не правильно. Чушь я сморозила, не про те договора... Все наши адвокаты члены коллегии, договоров трудовых я в глаза не видела, просто они заключают с клиентами договора на оказание услуг, вот. Но это не частная практика, насколько я понимаю... А что - от этого что-то зависит?

Аноним
24.04.2007, 18:24
Вот я чайник! Как проглядела?! Есть почти что нужный мне лист в декларации "Лист В. Доходы от предпринимательской деятельности и частной практики"
Чиж, теперь я понимаю Ваш вопрос... Только вот сама сижу и гадаю, относятся ли доходы адвокатов, состоящих в коллегии, к этой категории... :(((

Чиж
24.04.2007, 18:32
Аноним, насколько я поняла, основной ваш вопрос-разные цифры в декларациях по ЕСН и НДФЛ, верно?

Так они очень редко совпадают и у "нормальных" сотрудников-практически всегда есть суммы, с которых удерживается НДФЛ и не начисляется ЕСН. И налоговая их не сопоставляет.

Аноним
24.04.2007, 18:46
Чиж, спасибо большое!
То есть если я в декларации 3-НДФЛ не буду показывать грязный доход и расписывать вычеты, а покажу сразу налогооблагаемый доход (а он будет разный для ЕСН и НДФЛ) - это не криминал?
Ура! Спасибки!

Чиж
24.04.2007, 19:01
Насчет криминала-не знаю, никогда декларацию для адвоката не заполняла. Решать Вам.

OlgaK
24.04.2007, 19:21
Аноним, вы что, 3-НДФЛ вручную заполняете?!

Аноним
24.04.2007, 20:17
OlgaK, да... А есть разве программы специальные?

Аноним
24.04.2007, 21:02
OlgaK!
Спасибо Вам огромное, намек понят, программа найдена и даже, кажется, она сама за меня все решила!
УРА!!!

Над.К
24.04.2007, 21:15
договоров трудовых я в глаза не видела Было б странно, если бы увидели :) Мало того, что адвокат не состоит в трудовых отношениях со своей коллегией, так он по закону вообще не имеет права вступать в трудовые отношения, за исключением научной, преподовательской и иной творческой деятельности

Аноним
24.04.2007, 21:19
Над.К :))))
Спасибо вам всем! Я знала, что на этом форуме всегда помогут :)

sovetov
25.04.2007, 16:01
Если вычетом пользуется только один, второй пишет заяву, что пользоваться вычетом по этому объекту не будет, первый использует весь млн.

Написал вот так:
"В связи с тем, что оплата за объект, была произведена мужем, по данному объекту отказываюсь от права использования имущественного налогового вычета".

АлеНКО
25.04.2007, 16:05
Доброго всем времени суток!!!
Я тож решила новую темку не создавать, а спросить в этой... всю ее прочла, но своего случая не увидела... помогите, плиз...
Я - физ лицо. Пользуюсь имущ. вычетом по поводу приобретения квартиры... уже подала декларацию по ндфл за 2006 г. (у меня было уведомление для работодателя от ИФНС - получала вычет у работодателя по основному месту работы). А еще было совместительство.... в декларации указала к возврату из бюджета ylak? удержанный там...
Новое уведомление уже получила на 2007 год ...
а теперь вот решила еще отчитаться по доходам, полученным от сдачи жилья в аренду... Надо теперь уточненку подавать...
Получается. что
с одной стороны - мне из бюджета должны, например 6000 р. (они уже были удержаны и перечислены работодателем в 2006 г.),
а с другой - по доходам от сдачи в аренду я ндфл еще не платила (например. 3000 р.)
Декларацию заполнила по программе, выложенной на сайте ИФНС/
Она заполняет, что мне все равно в разделе 5 автоматоматом ставит все равно к возврату из бюджета 6000 р, а сумму дохода от аренды учитывает в листе Л (где имущ. вычет рассчитывается) как налогооблагаемую базу и на нее уменьшает остаток расходов, потрач. на приобретение квартиры...А я ведь уже уведомление получила!!! а сумма меняется... что теперь делать?
помогите разобраться....
и как быть с уплатой налога от аренды? надо его платить, а потом заявление на возврат подавать? или не платить, т.к. доход уже учтен в расчете в листе Л?

OlgaK
25.04.2007, 21:23
АлеНКО, а можно по цифрам подробнее расписать, что получается?
Мне при сдаче 3-НДФЛ сказали, что налог к уплате должен быть уплачен, а налог к возмещению перечислят на счет, указанный мной в заявлении.

Олёна
26.04.2007, 09:13
налог к уплате должен быть уплачен, а налог к возмещению перечислят на счет
А зачем тогда раздел 6 нужен?

tanjucha
26.04.2007, 10:02
Подскажите, пожалуйста, если человек продал в прошлом году машину, находившуюся в собственности более 3 лет, НДФЛ с этого дохода надо ему платить при подаче декларации?

Над.К
26.04.2007, 11:01
Не надо. Вычет надо заявить в размере стоимости машины.

АлеНКО
26.04.2007, 11:09
АлеНКО, а можно по цифрам подробнее расписать, что получается?
Мне при сдаче 3-НДФЛ сказали, что налог к уплате должен быть уплачен, а налог к возмещению перечислят на счет, указанный мной в заявлении.

Подробнее получается то, что
6000 р. у меня уже удержали, и если бы не доход от аренды, который я хочу показать теперь, то я бы просто написала заявление на возврат в налоговую и мне бы их вернули в теч. месяца...
а 3000 р. (ндфл, исчисленный мною с дохода от аренды) мною еще на момент подачи уточненки не оплачен ... и срок оплаты - до 15 июля...
так вот меня и интересует - мне надо его щас уплатить. а потом на возврат подавать заявление на все 9000 р.? но тогда у меня в листе Л не должна сумма вычета изменяться (а в программе она автоматом именно оттуда вычитается), но тогда мне уже не надо получается эти 3000 вообще платить? совсем запуталась!
не хочется, чтобы потом проблемы с налоговой начались...

Anton
26.04.2007, 12:38
АлеНКО, как я понял Вам должны 6т.р., а вы должны 3т.р.
(Как вы насчитали 9т.р. на возврат из бюджета я не понял, и считаю что Вы просто ошиблись.)

В этом случае логично:
1) написать заявление на возврат 3т.р.,
2) уточнить в Вашей налоговой что надо сделать, чтобы НДФЛ зачли с з/п (уже уплаченные 6т.р.) на аренду (еще не уплаченные 3т.р.) - у них скорее всего КБК разные, наверное попросят заявление написать.
3) что бы Вам не ответили на форуме, все равно в налоговой надо получить ответ (или письменный или устный, при этом обязательно записать ФИО и должность отвечающего).

Елена_М
26.04.2007, 13:12
По идее вы должны подать уточненную декларацию.
По ней выйдет, что к возврату вам полагается только 3000 (6-3).
Налоговой придется переделать уведомление на 2007 год.

АлеНКО
26.04.2007, 14:29
По идее вы должны подать уточненную декларацию.
По ней выйдет, что к возврату вам полагается только 3000 (6-3).
Налоговой придется переделать уведомление на 2007 год.

вот и я так думаю, и думала, что в программе мне так и заполнится. а мой имущ. вычет не будет затрагиваться...
а получается иначе, что меня и смущает...
особенно на счет "переделать уведомление на 2007 год"... я про такое пока не слышала... и боюсь, что налоговая это не сможет "переварить"...
и начнется головная боль... :(

АлеНКО
26.04.2007, 14:31
АлеНКО, как я понял Вам должны 6т.р., а вы должны 3т.р.
(Как вы насчитали 9т.р. на возврат из бюджета я не понял, и считаю что Вы просто ошиблись.)

В этом случае логично:
1) написать заявление на возврат 3т.р.,
2) уточнить в Вашей налоговой что надо сделать, чтобы НДФЛ зачли с з/п (уже уплаченные 6т.р.) на аренду (еще не уплаченные 3т.р.) - у них скорее всего КБК разные, наверное попросят заявление написать.
3) что бы Вам не ответили на форуме, все равно в налоговой надо получить ответ (или письменный или устный, при этом обязательно записать ФИО и должность отвечающего).

я насчитала 9 т.р. к возврату из расчета, что я сначала эти 3 т.р. заплачу, а после этого буду писать заявление на все уплаченные 9 т.р.
вот...

Елена_М
26.04.2007, 14:38
Может ну ее - эту аренду? :p

Чиж
26.04.2007, 14:42
По идее вы должны подать уточненную декларацию.
По ней выйдет, что к возврату вам полагается только 3000 (6-3).
Налоговой придется переделать уведомление на 2007 год.

Насчет уточненной декларации-согласна. Хочешь-не хочешь, а "вновь обнаруженный" доход нужно задекларировать.

Насчет того, что к возврату полагается 3000-не согласна. К возврату полагаются прежние 6 тыщ, а вот сумма имущественного вычета, перенесенная на текущий год, должна уменьшиться на сумму доходов от аренды. (3000/13%=примерно 23000 рублей???)

3000 рублей налога с арендных доходов платить сейчас Вам, автор, никакого профита нет. Во-первых, у Вас имущественный вычет за 2006 год все равно перекрывает доходы. А во-вторых, в уплаченный налог сумма попадет за этот, 2007 год.

Какие санкции имеет право предъявить налоговая-я не знаю. Вроде бы денежно наказать вас никак не могут.
ИМХО, так.

АлеНКО
26.04.2007, 14:42
Anton,
как это у НДФЛ, исчисленного с разных видов дохода КБК может быть разным?! это же один вид налога - а значит и КБК тоже один и тот же...:yes:

АлеНКО
26.04.2007, 14:46
Может ну ее - эту аренду? :p

Леночек,
так я ж изначально и не собиралась... а щас вот как услышала про ужесточение контроля за доходами граждан от сдачи жилья в аренду, решила все-таки стать добросовестным налогоплательщиком и, как говорится, заплатить налоги и спать спокойно.... а получается такую головную боль себе обрела...
вот сижу и думаю... отправлять уточненку или не отправлять... :o
не возникло бы сомнений - уже б давно отослала...
а так - захочешь как лучше, а потом и не рад будешь, что связался вообще с этим...

АлеНКО
26.04.2007, 14:54
[QUOTE=Чиж;51144529]Насчет уточненной декларации-согласна. Хочешь-не хочешь, а "вновь обнаруженный" доход нужно задекларировать.

Насчет того, что к возврату полагается 3000-не согласна. К возврату полагаются прежние 6 тыщ, а вот сумма имущественного вычета, перенесенная на текущий год, должна уменьшиться на сумму доходов от аренды. (3000/13%=примерно 23000 рублей???)

да... так вроде и получается... и программа так посчитала... !!!
6000 р. - все равно к возврату из бюджета. а на 23000 р. уменьшила сумму имущ. вычета...
и если бы я в первой декларации сразу доход от аренды указала - вопроса вообще бы не было!!!
смущает только то, что уведомление я уже на этот год получила и камералку они провели... а теперь по уточненке они что. опять камералку будут проводить и мне дадут тоже уточненное ( с уменьшенной суммой) уведомление?! а это потребуют вернуть? я не слышала пока о подобной практике.. .вот и боюсь, что налоговая дергать начнет, т.к. не будут знать что им со мной и моим НДФЛ делать... ;)

АлеНКО
26.04.2007, 14:57
По большому счету, мне ни первую сумму имущ. вычета по уведомлению , ни уменьшенную (по уточненке) в этом году не выбрать... все равно на след. год пойдет остаток

Чиж
26.04.2007, 15:07
АлеНКО, ээээ......если Вы уверены в том, что ваши квартиранты не дадут на вас данные в налоговую, может, и правда-ну ее, эту аренду? :)

А то какая-то сплошная головная боль получается....))) с неизвестным финалом..

Елена_М
26.04.2007, 15:20
А ведь действительно, к возврату только удержанное агентом (уплаченное у источника выплаты) - 6000, а меняются суммы общего дохода, вычетов, т.е. "плывет" расчет именно имущественного вычета.

Аноним
26.04.2007, 15:21
А ведь действительно, к возврату только удержанное агентом (уплаченное у источника выплаты) - 6000, а меняются суммы общего дохода, вычетов, т.е. "плывет" расчет именно имущественного вычета.

ну да... только это меня и останавливает, т.к. уведомление уже получено..

АлеНКО
26.04.2007, 15:27
АлеНКО, ээээ......если Вы уверены в том, что ваши квартиранты не дадут на вас данные в налоговую, может, и правда-ну ее, эту аренду? :)

А то какая-то сплошная головная боль получается....))) с неизвестным финалом..

да в квартирантах то я уверена на 100%, они уже не первый год живут у нас... и все ок...
встрепенулась я оттого, что председатель ТСЖ попросил их передать мне напоминание, что мне надо продекларировать доходы от сдачи квартиры в аренду... я вот и думаю, может той в свою очередь тоже с налоговой какой запрос приходил предоставить инфо о сдающихся квартирах... а может председателю самому больше всех надо... вообщем поскольку не знаю откуда дым идет, решила не испытывать судьбу.... деньги то небольшие, а вот головной боли - хоть отбавляй... :wow:

Елена_М
26.04.2007, 15:33
Да, штрафовать грозятся. И налоговики вполне могли выйти на ТСЖ. У них теперь новая вводная - фискалы, ЖЭУ, ТСЖ.

АлеНКО
26.04.2007, 15:37
Да, штрафовать грозятся. И налоговики вполне могли выйти на ТСЖ. У них теперь новая вводная - фискалы, ЖЭУ, ТСЖ.

исключительно по этому я и подумала. что легче заплатить эти деньги сейчас добровольно, чем потом в случае, если возьмутся конкретно за это дело, ходить по налоговым, судам и не дай бог еще куда... ;)

Думаю, что все-таки подам я уточненку... а там что будет- время покажет..
спасибо всем принявшим участие в обсуждении... :)

Елена_М
26.04.2007, 15:45
Вот моя знакомая из налоговой сказала, что повторное уведомление не выдают, просто этот остаток перенесен будет на след.год. Так что можно сдать уточненку, мне кажется.

z-z-z
26.04.2007, 15:48
Люди, а если не сдать, то штраф какой будет?
была продана машина, вычет в 125 000 покрывает расходы, с отсальных доходов платил работодатель...
т.е. бюджету ничего не должны...
какой размер штрафа? 100 рублей?

Чиж
26.04.2007, 15:56
Ст 119 НК-100 рублей или 0, в зависимости от того, сколько времени пройдет со дня нарушения.
Пока налоговые лояльно относятся к нарушителям и штраф не выписывают. Или не успевают... :)

_Саша_
08.05.2007, 22:50
кто нибудь пользовался программой с nalog.ru ? У меня какая то укороченная скачалась на 4 листах за 2004 и за 2005 тоже.;)

Африка
13.05.2007, 20:30
Помогите , пожалуйста. Заполняю 3-НДФЛ на имущественный вычет. Первый раз в этом году столкнулась с такой справкой с работы: есть НЕОБЛАГАЕМЫЙ доход, который не попадает в лист Г (т.е. по ст.217 НО не пп28,33), куды его запихать????

Аноним
14.05.2007, 09:31
Помогите , пожалуйста. Заполняю 3-НДФЛ на имущественный вычет. Первый раз в этом году столкнулась с такой справкой с работы: есть НЕОБЛАГАЕМЫЙ доход, который не попадает в лист Г (т.е. по ст.217 НО не пп28,33), куды его запихать????

а код дохода какой стоит?

Африка
14.05.2007, 11:02
4800 (иные доходы) и вычет на эту же сумму ежемесячно 620 (код)

Аноним
15.05.2007, 13:38
Подскажите как заполнить 3-НДФЛ, если доход получен от продажи доли учредителя,т.е. учредитель продал 3 лицу свою долю.Какой надо заполнять раздел,по какой ставке и надо ли заполнять другие разделы?

Аноним
16.05.2007, 08:36
4800 (иные доходы) и вычет на эту же сумму ежемесячно 620 (код)

ну чтобы все суммы сошлись можно в лист Г затолкать, но вообще первый раз слышу чтобы при доходе 4800 был вычет. есть программа для заполнения 3-НДФЛ, там тоже нет соответствия между доходом 4800 и вычетом 620. Может неверно составлена сама справка?

sovetov
17.05.2007, 12:11
Подскажите как заполнить 3-НДФЛ, если доход получен от продажи доли учредителя,т.е. учредитель продал 3 лицу свою долю.Какой надо заполнять раздел,по какой ставке и надо ли заполнять другие разделы?

Лист А: укажите кому продали и за скоко.
Лист Ж: п.1.8.
Ставка 13% - если резидент (на терр-рии РФ > 183 дней в году)
30% - если нерезидент (< 183 дней в году)

Афина22
08.06.2007, 12:33
Подскажите плиз а можно сейчас подать 3-НдФЛ чтоб неждать до апреля, я продала акции больше такого непредвидеться, или нельзя потому что предприятие за меня еще не подало 2НДФЛ?

Чиж
08.06.2007, 16:17
А куда вам торопиться?
Ведь кроме акций, в декларации указываются все доходы, в т.ч. и от трудовой деятельности по ф.2-НДФЛ.

Афина22
08.06.2007, 16:28
Да вот думала поскорее расквитаться и все, сглаз долой из сердца вон :D, ну я уже поняла надо ждать все равно непримут наверное у них наверняка на след год программа и форма будет новая вообщем думаю непримут все равно

Аноним 777
09.06.2007, 19:37
Поскажите, пожалуйста, в 3-НДФЛ какое ставить ОКАТО если человек работает в двух разных городах. Или без разницы?

Над.К
09.06.2007, 19:45
По месту регистрации физлица

Аноним 777
09.06.2007, 20:01
Надя К. спасибо большое. А еще вопросик. 2-НДФЛ. Там ОКАТО по месту работы? (другой город, не место регистрации) Или то же по месту регистрации?

Над.К
09.06.2007, 20:07
По месту работы

Аноним777
09.06.2007, 20:11
Огромное спасибо!

Аngie
13.06.2007, 14:50
Поскажите, пожалуйста, в 3-НДФЛ какое ставить ОКАТО если человек работает в двух разных городах. Или без разницы?
Если речь идет о разделе 6, то их нужно заполнять столько, сколько нужно. Поэтому я заполняла на каждый ОКАТО свой. То есть в Вашем случае 2 штуки с указанием с какого ОКАТО сколько возвращается. Это если возврат из бюджета, а если уплата в бюджет, то ОКАТО по месту регистрации физ. лица.

hdm
20.06.2007, 20:55
Так же решила не создавать новую тему.....вопрос такой...
Пенсионер (доход только пенсия) продал частный дом в 2006 году за 300т.р.(дом был у них больше 3-х лет),теперь надо 3-ндфл подавать,что заполнять? Просто никогда не сталкивалась, даже не знаю с какой стороны подойти :o
Надо ли где-нибудь указывать размер полученной пенсии за 2006 год?

Чиж
20.06.2007, 21:15
Пенсию указывать-не нужно.

даже не знаю с какой стороны подойти Мой вам совет-скачать специальную программку по заполнению 3-НДФЛ. Там ошибиться очень трудно...

hdm
20.06.2007, 21:44
Скачала программу,не пойму где там указывать что дом продали за 300т.р.?

Sil1
20.06.2007, 22:07
1. Вводим все данные о пенсионере - стр. Сведения о декларанте
2. Выбираем стр. Доходы, полученные в РФ
3. нажимаем плюс - где источник выплаты, и вводим:
"наименование источника выплаты" - Иванов Иван Иванович (кто купил дом).
ИНН, КПП, ОКАТО - не заполняем
4. нажимаем плюс - где доходы
код дохода - 1510 - вводим сумму
код вычета - 302 - вся сумма
вводим месяц дохода
5. стр. "вычеты" - снимаем галочку "предоставить стандартные вычеты".
6. Распечатываем
7. Отправляем.

hdm
20.06.2007, 22:13
Sil1, спасибо огромное :wow:, все прям по полочкам....
:klass:
Еще раз спасибо ;)

Наполеон
21.06.2007, 17:48
В 2005 году была приобретена квартира. Сейчас подаю декларацию за 2006 год на вычет. Можно ли одновременно подать 3-ндфл и за 2005 год? или уже поздно? :o

Елена_М
22.06.2007, 08:42
Можно.

Аноним
25.06.2007, 15:32
Если речь идет о разделе 6, то их нужно заполнять столько, сколько нужно. Поэтому я заполняла на каждый ОКАТО свой. То есть в Вашем случае 2 штуки с указанием с какого ОКАТО сколько возвращается. Это если возврат из бюджета, а если уплата в бюджет, то ОКАТО по месту регистрации физ. лица.

Подскажите, значит две декларации сдавать? Два листа с разным ОКАТО у меня сделать не получилось в программе.

Чиж
25.06.2007, 17:19
Может быть, организации-источники дохода имеют одинаковый ОКАТО?

OlgaK
26.06.2007, 21:18
Чиж, может. ОКАТО - это территория, на которой находится организация... :yes:

Чиж
27.06.2007, 13:13
OlgaK, я знаю, что такое ОКАТО. :)
Мой вопрос адресован Аноним-146 применительно к его ситуации.

Аноним
27.06.2007, 22:10
Может быть, организации-источники дохода имеют одинаковый ОКАТО?
Нет это 2 разных города пост. пост №133

Чиж
28.06.2007, 17:57
Если 2 разных города, должно быть 2 листа раздела 6 с разными ОКАТО.
Программа видимо некорректно заполняет.

sovetov
12.11.2007, 18:06
Да ничего, бывает, просто на днях оформляла подруге декларацию как раз по такой же ситуации - собственность общая совместная без выделения долей, муж от вычета отказывается.

... и теряет право на вычет
http://www.klerk.ru/doc/?91706

Елена_М
15.11.2007, 09:19
Да уж, новая вводная. Но это теория. Физически отследить это невозможно: придя оформлять вычет по другому объекту через какое-то время человек сможет это сделать спокойно, поскольку супруга,которая применяла вычет в прошлый раз, уж извините, другое физическое лицо, и налоговики по организованному у них учету могут только проверить использовал ли подающий этот вычет ранее; воспользовался ли тот ранее вычетом в размере 0%" (ЭТО КЛАСС!:p ;) - у них учесть просто нельзя!

Тримм
18.12.2007, 13:21
Мой вам совет-скачать специальную программку по заполнению 3-НДФЛ. Там ошибиться очень трудно...

Скачал. Тупой я наверное.

Как в этой программе указать мой доход, полученный по выплате страхования имущества - автомашины ? И соответсвенно, где указать мои расходы на ремонт ?

Выплата 100 т.р., мои расходы 105 т.р. Облагать налогом нечего, но инспектор не поймет, когда увидит у себя на столе письмо из страховой компании и отсутствие этого в моей декларации.

Чиж
18.12.2007, 15:40
Сначала заполняете данные источника дохода-страховой организации. Затем указываете код дохода (1200, я думаю, подходит)-100 т.р., облагаемый доход-0, налог к уплате-0. Расходы на ремонт не указываются.

stg
23.01.2008, 15:00
Решила здесь спросить:
сотрудник меня заинтриговал. Работает у меня по совместительству, есть ещё основное место работы. Других доходов за год не было. Ничего не продавал, аренды и т.д тоже не было.
Говорит звонил в налоговую, спросил надо ли подавать декларацию по НДФЛ. Сказали что если больше одного места работы то надо!
Чего то я не понимаю. Или я туплю или налоговая?
И ещё вопрос:
Пенсионер продает квартиру которая находилась у него в собственности меньше 3-х лет. Ему тоже 3НДФЛ подавать надо? И налог платить? Или есть для пенсионеров какие нибуть льготы?

Andyko
23.01.2008, 15:03
Или я туплю или налоговая?Налоговая.
Для пенсионеров льгот нет.

Чиж
23.01.2008, 15:26
Сказали что если больше одного места работы то надо!
Чего то я не понимаю. Или я туплю или налоговая? Налоговая тормозит. Такой порядок лет 10 назад был.
Пенсионер продает квартиру которая находилась у него в собственности меньше 3-х лет. Ему тоже 3НДФЛ подавать надо? И налог платить? Надо, и декларацию подавать, и налог платить.

Внимательно
18.03.2008, 20:50
Добрый день!
Ситуация такая: физики владеют строительной техникой, сдавали ее в аренду ИП, а ИП, в субаренду, - ЗАО. Физики - собственники этого ЗАО. 4 месяца работали по этой схеме, потом открыли ИП на каждого физика, и остаток года получали арендные платежи на свои р/сч, платили налоги.
Физикам же не надо сдавать НДФЛ-3? Они ничего не продавали, а со всех полученных ими доходов был удержан и уплачен в бюджет или НДФЛ налоговыми агентами (и ЗАО, и ИП), или 6% единого налога.

Чиж
18.03.2008, 20:56
Не надо.

Внимательно
18.03.2008, 21:02
Спасибо! :)

Мария Пантелеева
21.04.2008, 15:15
Люди добрые, поможите!
Построили дом, оформлен на мужа. Собрала чеки. Бац! Не набирается 1 млн :( Есть очень красивые документы на стройматериалы, но плательщик - я.
Несколько месяцев назад в налоговой говорили, что однозначно - кто собственник, тот и чеки собирает. Но по судам читаю, что не важно на кого оформлен - все равно собственность общая, можно вычет разбить по долям.
Так можно или нет?
Очень денег стрясти хочется ...

Чиж
21.04.2008, 15:28
Формально-нельзя. Понятное дело, что налоговая будет против такого распределения вычета.

Через суд-можно попробовать.

Внимательно
21.04.2008, 18:45
Добрый день!
В феврале прошлого года мой работодатель выдал ген. доверенность на автомобиль, доверенное лицо автомобиль продал. Теперь бывшему хозяину авто надо 3-НДФЛ предоставить в налорги. На всю сумму положен вычет - имущество было в собственности более 3-х лет, беда в том, что концов сделки не найдешь - никаких сопровождающих документов нет. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Как оформить декларацию, не зная, от кого получен доход и точную дату сделки?

LegO NSK
21.04.2008, 18:47
Формально-нельзя. Понятное дело, что налоговая будет против такого распределения вычета.

Через суд-можно попробовать.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 ноября 2007*г. N*8184/07

Поэтому право на имущественный налоговый вычет в случае приобретения квартиры в собственность имеет любой из супругов по их выбору вне зависимости от того, кто из супругов является стороной договора на приобретение квартиры, а также на чье из супругов имя оформлены платежные документы на квартиру, если иное не установлено брачным или иным соглашением.

LegO NSK
21.04.2008, 18:49
Добрый день!
В феврале прошлого года мой работодатель выдал ген. доверенность на автомобиль, доверенное лицо автомобиль продал. Теперь бывшему хозяину авто надо 3-НДФЛ предоставить в налорги. На всю сумму положен вычет - имущество было в собственности более 3-х лет, беда в том, что концов сделки не найдешь - никаких сопровождающих документов нет. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Как оформить декларацию, не зная, от кого получен доход и точную дату сделки?

Узнать в отделе камеральных проверок (или в ГАИ), когда машина снята с учета.
В декларации можно просто указать - доход от продажи автомобиля .... (модель, госрегзнак).

Чиж
21.04.2008, 19:06
LegO NSK, мне показалось, что в планах автора не подтверждение оплаты в пользу мужа с предоставлением тому 100%суммы вычета, а распределение имущ.вычета на двоих.
можно вычет разбить по долям

LegO NSK
21.04.2008, 19:13
Думаю, это следующий пласт работы для ВАСи, ВС или КС :)

LegO NSK
21.04.2008, 19:16
Хотя чой-то я....

При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с настоящим подпунктом, распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома, квартиры, комнаты в общую совместную собственность).

Пунктом 1 статьи 11 Кодекса установлено, что институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Налоговом кодексе Российской Федерации, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.
В силу статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
Аналогичная норма закреплена в части 1 статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которой законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, если брачным договором не установлено иное.
Исходя из пункта 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации общим имуществом супругов являются приобретенные за счет их общих доходов движимые и недвижимые вещи, а также любое другое имущество, нажитое в браке. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.
Как следует из подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса, при приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с данным подпунктом, распределяется между совладельцами пропорционально их доле (долям) собственности либо по их письменному заявлению (в случае приобретения жилого дома или квартиры в общую совместную собственность).
Супруги Лыткины направили в инспекцию заявление о предоставлении имущественного налогового вычета в размере стоимости приобретенной квартиры Лыткину*А.В.
Таким образом, имущество, приобретенное одним из супругов Лыткиных в браке, является их совместной собственностью независимо от того, на кого из них оно оформлено, поскольку иное не установлено брачным или иным соглашением, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.
Поэтому право на имущественный налоговый вычет в случае приобретения квартиры в собственность имеет любой из супругов по их выбору вне зависимости от того, кто из супругов является стороной договора на приобретение квартиры, а также на чье из супругов имя оформлены платежные документы на квартиру, если иное не установлено брачным или иным соглашением.

Чиж
21.04.2008, 19:26
Да. Но чтобы добраться до этих товарищей, :) надо прогуляться до суда.

Мария Пантелеева, Вы чего хотите-оформить 1 млн. на мужа или поделить вычет на двоих?
(.....Первое-ИМХО проще и выгодней.....)

Мария Пантелеева
21.04.2008, 19:38
На мужа оформить можно без проблем, но не могу набрать чеков на 1 млн.
И как раз есть на недостающую сумму, но с моего р/сч оплачено.
Поэтому хотелось бы вычет поделить ...

LegO NSK
21.04.2008, 20:11
ну так всю сумму расходов (и от имени мужа, и от Вашего) мужу в вычет и поставьте

Мария Пантелеева
21.04.2008, 21:01
о, было бы вообще чудесно!
т.е. в мужнину декларацию и мужнины чеки я спокойно кладу расходы от своего имени
а если откажут - в суд, да?

LegO NSK
21.04.2008, 21:19
:yes:

LegO NSK
21.04.2008, 21:19
К чекам приложите указанное мною постановление ВАС ;)

Мария Пантелеева
21.04.2008, 22:30
это обязательно, спасибо!

Анюта В
22.04.2008, 15:19
Помогите пожалуйста! Вообще туплю! :o Какой кбк ставить при продаже квартиры или машины 18210102021011000110?

LegO NSK
22.04.2008, 17:51
да

Елена_М
23.04.2008, 09:26
Мария Пантелеева, знаю, что люди писали между собой доверенность на право оплаты если вычет использовали оба, а док-ты были на одного.

@нжелика
27.04.2008, 16:18
Заполняю подруге НДФЛ-3 и застряла на стандарных вычетах. У нее 2 места работы (осн. и совм.). При суммировании общих доходов право на вычет она теряет раньше, а по осн. вычеты еще предоставляются. Так и должно получаться? Или я туплю и придется пересчитать налог в большую сторону. (подруга не обрадуется).

Над.К
27.04.2008, 17:05
Не надо ничего пересчитывать. А она что-то продала, зачем декларацию заполняете?

@нжелика
27.04.2008, 22:41
Не надо ничего пересчитывать. А она что-то продала, зачем декларацию заполняете?

Она получила субсидию в 2006 на покупку жилья по ипотечной программе (молодая семья). Подавала за 2007 год на имущ.вычет и вылез старый долг , за который налоговики сразу уцепились

LegO NSK
28.04.2008, 16:47
Какой еще старый долг?

@нжелика
28.04.2008, 20:45
[QUOTE=LegO NSK;51587915]Какой еще старый долг?

субсидия

LegO NSK
28.04.2008, 21:45
А поподробнее? Кто кому должен? Почему зацепились налоговики? И как он связан с НДФЛ?

Гость_21
13.05.2008, 10:12
Заполняю 3НДФЛ за 2007 года, были расходы на обучение.
У меня такая ситуация: в 2007 году я работать начала только с октября месяца, соответственно у меня не было доходв с января по сентябрь. Как мне заполнить лист К1 раздел 1.

LegO NSK
13.05.2008, 16:58
доходы от чего?
какие именно вычеты хотите?

Заинтересованный
15.05.2008, 05:47
to Гость_21:
Обычно. Начало получения доходом октябрь с октября и заполнять. Предыдущие месяцы прочерки и все.

Аноним
25.06.2008, 16:18
Подскажите , очень надо!!! За 2007 год подала НДФЛ-3
у меня было 3000 к уплате (за продажу учредительной доли ) и 1000 возмещение за лечение. Сроки об уплате подходит, не могу понять мне платить 3000 и ждать когда вернут 1000 или платить разницу 2000???
кто может подсказать???

Чиж
25.06.2008, 16:20
Платить сумму, указанную к доплате по декларации в целом.
Т.е. разницу.

Аноним
25.06.2008, 16:39
Платить сумму, указанную к доплате по декларации в целом.
Т.е. разницу.
А если они не примут какую-то часть доходов, не начислят ли мне пеню за не доплату?

Чиж
25.06.2008, 17:50
Аноним, доходы налоговая признает радостно и сразу.)))

Часть расходов имеется в виду?
Вам виднее, как у вас документы оформлены.
Могут, конечно, ваш соц.вычет и не подтвердить.

Светик Л
30.06.2008, 16:06
Первый раз заполняю мужу 3-НДФЛ и сразу возникло много вопросов.
На мужа оформлен договор об оплате обучения ребенка . учится с 2005 года.
В 2006 году купили квартиру. Как лучше подать сразу и на обучение ребенка и квартиру.
Или можно сначала на квартиру за 2006 и 2007 год. А потом , кгда ребенок закончит учиться в 2011 году - на обучение.
И совсем зависла с заполнением.Если стоимость квартиры 1000 000, то получить должны 130 000 рублей. А где видно какая сумма переходит на 2007 год, если в 2006 уплачено налогов -51 000.

Чиж
30.06.2008, 16:18
Светик Л, по суммам, затраченным на обучение, нужно подавать декларацию "год в год". Т.е. если у вас затраты на обучение ребенка за 2005 год, то нужно заполнять декларацию за 2005 год и возвращать НДФЛ именно за 2005 год.
На следующие годы такой вычет не переносится. Теряется.
Поэтому ждать в вашей ситуации 2011 года не имеет смысла.


А где видно какая сумма переходит на 2007 год, если в 2006 уплачено налогов -51 000. Эта сумма будет зависеть от величины социальных (обучение) и стандартных вычетов.
Чтобы точно указать ваш переходящий остаток, данных маловато.:)

Светик Л
03.07.2008, 13:04
Доход за 2006-38000, налог-51000,затраты на обучение ребенка в 2006 году -34500, стоимость квартиры -1000000

Чиж
03.07.2008, 15:00
Доход за 2006-38000, налог-51000 Ээээ.. не бьется. :(
Уточните цифры дохода.

Маугли
06.07.2008, 16:32
Здравствуйте! Прошу прошения за элементарные вопросы, но надеюсь, что поможете понять.
Заполняю для друга 3-НДФЛ. Совокупный доход по 3 местам работы за 2007 год составляет 600 с-чем-то тысяч. Соответственно, с них уплачен налог около 78 тыс. Этот субъект купил в том же 2007 году квартиру стоимостью 2300000, но с небольшим авансом, остальное в ипотеку. Ипотека еще полностью не выплачена.
В результате, он рассчитывает, что в этом году он получит от налоговой 1 миллион. Я понимаю, что это не так: во-первых, нужно высчитать сумму фактически понесенных им расходов (то есть аванс и сумму, которую он уплатил банку за прошлый год.)
А далее я "зависла" - он получит возврат всей суммы фактических расходов или только те деньги, что уплачены за него работодателями, т.е. 78 тысяч? А остальное (1000000 - 78000) будет переноситься на следующие годы?

lubezniy
06.07.2008, 16:42
Маугли, а Вы всерьёз думаете, что государство вернёт налогоплательщику около половины стоимости квартиры, даже в течение некоторого кол-ва лет?

Маугли
06.07.2008, 16:55
Да, иногда посмотришь на себя, замороченную, со стороны и смешно становится :yes: Виктор, благодарю за корректность намека.
То есть, субъект может рассчитывать максимум на возврат 130 тысяч плюс 13% от суммы уплаченных процентов банку. Но это в случае полной уплаты по ипотеке. А на данный момент это 13% от фактической уплаты (вряд ли он успел за 2007 год выплатить миллион). Правильно?

lubezniy
06.07.2008, 17:36
То есть, субъект может рассчитывать максимум на возврат 130 тысяч плюс 13% от суммы уплаченных процентов банку. Но это в случае полной уплаты по ипотеке. А на данный момент это 13% от фактической уплаты (вряд ли он успел за 2007 год выплатить миллион). Правильно?
Боюсь ошибиться в толковании норм, но, кажется, государство само не вернёт ничего. Лично я так понял нормы. Рекомендую самостоятельно прочитать ст. 220 (в частности, пп. 2 п. 1, а также п. 3) и ст. 210 НК.

Маугли
06.07.2008, 18:07
Перечитала еще раз всю 23 главу НК и не поняла, что Вы имели ввиду. Если то, что для этого надо подать 3-НДФЛ, то это ж само собой разумеется. А если то, что сумму можно получить от налоговой на свой р\с, а не только через освобождение от будущего НДФЛ через бухгалтерию - мне кажется, здесь много упоминаний об этом праве. Где я не права?

LegO NSK
06.07.2008, 18:26
Ипотека еще полностью не выплачена.

На вычет сей факт не влияет.

LegO NSK
06.07.2008, 18:26
Заполняю для друга 3-НДФЛ. Совокупный доход по 3 местам работы за 2007 год составляет 600 с-чем-то тысяч. Соответственно, с них уплачен налог около 78 тыс. Этот субъект купил в том же 2007 году квартиру стоимостью 2300000, но с небольшим авансом, остальное в ипотеку. Ипотека еще полностью не выплачена.
В результате, он рассчитывает, что в этом году он получит от налоговой 1 миллион.

Нет, около 78 тыщ.

LegO NSK
06.07.2008, 18:28
А остальное (1000000 - 78000) будет переноситься на следующие годы?

Будет, но не 1 млн - 78 тысяч, а 1 млн. - 600 тысяч. = 400 тыс.
НДФЛ с 400 тыс. ему вернут в следующие годы.

Маугли
07.07.2008, 07:32
На вычет сей факт не влияет.

Как не влияет? В НК же говорится про фактические расходы, а фактически субъект еще не выплатил все деньги? Или справка из банка вообще не должна предоставляться в налоговую?

LegO NSK
07.07.2008, 15:14
а фактически субъект еще не выплатил все деньги?

Продавцу все уплачено, пусть и за счет кредитных денег.

Маугли
08.07.2008, 07:54
Продавцу все уплачено, пусть и за счет кредитных денег.
То есть, мне в 3-НДФЛ за 2007 год ставить имущественный вычет 1 млн + банковские проценты... по ипотечному договору сразу за весь срок действия договора? И как документ надо предоставлять не выписку за 2007, а копию договора?
Я правильно Вас поняла?

LegO NSK
08.07.2008, 16:09
1 млн сразу, а проценты каждый год будут увеличиваться
как израсходуете вычет 1 млн, перейдете на проценты, пока и их не израсходуете

LegO NSK
08.07.2008, 16:19
И как документ надо предоставлять не выписку за 2007, а копию договора?

Договор с банком - если будет брать проценты, а также справку из банка о размере процентов, уплаченных в 2007 году

Маугли
09.07.2008, 09:56
Спасибо Вам большое за терпение и за разъяснения. :)

Ульяша
03.09.2008, 17:51
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением декларации.
В 2007 году физическое лицо получило бюджетную субсидию на приобретение квартиры в размере 200 тыс. рублей. НДФЛ к уплате составил 26 тыс.рублей (200 тыс.*13%)
Стоимость квартиры в соответствии с договором купли-продажи составляет 700 тыс.рублей.
Соответственно, сумма произведенных расходов на приобретение квартиры - 500 тыс. рублей. (700 тыс.-200тыс.), а налогоплательщик получит налоговый вычет в сумме 65 тыс.рублей. (500тыс.*13%).
И по итогам 2008г. можно вернуть и сумму налога уплаченного с субсидии.
А как быть суммой, полученной из бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по ипотечному кредиту. Где данная сумма показывается в декларации? Или вообще не показывать как не подлежащую налогообложению?

LegO NSK
03.09.2008, 18:08
А как быть суммой, полученной из бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по ипотечному кредиту. Где данная сумма показывается в декларации?

Лист Л. строка 1.8

tata630
03.09.2008, 22:26
Подскажите, получила наследство (дом и денеги на книжке) так явл. близким родствеником налогов не платила, но мучает вопрос: надо ли сдавать НДФЛ-3?

Ульяша
04.09.2008, 12:21
LegO NSK, вы меня не поняли, у физического лица возник доход в виде средств из бюджета на уплату процентов, но данный доход освобождён от налогообложение (п.35 ст.217 НК РФ) Как это отразить в декларации?

LegO NSK
04.09.2008, 19:09
Подскажите, получила наследство (дом и денеги на книжке) так явл. близким родствеником налогов не платила, но мучает вопрос: надо ли сдавать НДФЛ-3?

Наследство вообще освобождено от НДФЛ.

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
18) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов;

LegO NSK
04.09.2008, 19:14
В 2007 году физическое лицо получило бюджетную субсидию на приобретение квартиры в размере 200 тыс. рублей. НДФЛ к уплате составил 26 тыс.рублей (200 тыс.*13%)
Стоимость квартиры в соответствии с договором купли-продажи составляет 700 тыс.рублей.
Соответственно, сумма произведенных расходов на приобретение квартиры - 500 тыс. рублей. (700 тыс.-200тыс.), а налогоплательщик получит налоговый вычет в сумме 65 тыс.рублей. (500тыс.*13%).

А вот тут не всё так просто...


Имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет средств работодателей или иных лиц,

Вариант, когда оплата за счет третьих лиц производится лишь по части квартиры, четко не прописан...

LegO NSK
04.09.2008, 19:19
LegO NSK, вы меня не поняли, у физического лица возник доход в виде средств из бюджета на уплату процентов, но данный доход освобождён от налогообложение (п.35 ст.217 НК РФ) Как это отразить в декларации?

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
35) суммы, получаемые налогоплательщиками за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по займам (кредитам);

Полностью необлагаемые доходы в декларации не отражаются.
Частично необлагаемые - отражаются в листе Г.

Ульяша
05.09.2008, 11:48
Большое спасибо

Таня GH
12.09.2008, 17:18
Если можно подскажите срочно как сделать 3ндфл,вернее,может поправить.
Сдала 3ндфл для льготы за учебу.
Доход по 2ндфл-94317,24
налог.вычеты 6800.
налогооблагаемый доход 87517,24
уплата за учебу-32425=
к возврату- 4215=. В имнс все сдала,принято.
Сегодня этот человек приносит договор о продаже автомобиля за 30000 руб(ему наверно из налогвой сообщили).
Правильно ли я сделала?:

Составляю новую декларацию,уточненную,наверно.(?)Документы все от первой декларации мне принесли.
Вкладка где 13%,добавила источник дохода-ФИО покупателя"(он у меня правда не отразился фамилией в листе А,но сумма дохода на 30000= увеличилась.
Вопрос такой:
мне надо заполнять имущественный вычет ,или это для того,кто КУПИЛ,а не продал?.
Прочитала НК,там и про тех и про тех-вроде вычет можно.
И вот не пойму сколько же к возмещению теперь должно быть: 316 руб или все те же 4215 руб.,что и были без этого договора продажи автомобиля?
Извините,чувствую это просто, наверно,но для меня трудно.Помогите,срочно,сижу в эти выходные чтоб в пнд утром сдать.Или может только на этот договор 3ндфл делать теперь и опять выечт надо или нет?Запуталась,короче.
Спасибо,кто откликнется.

Чиж
12.09.2008, 17:44
Да, нужно подать уточненную декларацию, включив туда доход от продажи а/м и указав имущ.вычет 30000 руб.
+на предоставление имущ. вычета по ст.220 п.1 пп.1 НК еще нужно написать заявление.
Т.о., налогооблагаемый доход от этой сделки будет =0, и на конечный результат не повлияет.

К возмещению по декларацию получится та же сумма-4215.

Таня GH
12.09.2008, 19:17
Чиж! спасибо огромное.я все сидела сейчас и считала .Только вот лист ж1 этой продажей заполняется строка п.1-где жилье,а не пониже п.2,где иное имущество.может так и надо,т,к,.все перпробовала.Спасибо еще раз огромное!

Таня GH
13.09.2008, 13:20
лист ж1

Фу...нашла ошибку:код дохода поставила не "иное имущество",невнимательность...

marinka123
18.09.2008, 13:02
Я скачала программу с nalog.ru , при просмотре она у меня не спрашивает в каком варианте смотреть PDF417 или Aztec (для региона 77).

И при печати вместо штрихкода выдает какие то кракозябры .

Кто-нибудь сталкивался ?

Зеленная
21.09.2008, 23:42
Здравствуйте. Объясните, неопытной, пожалуйста. Знакомая попросила сделать 3 НДФЛ по возврату подоходного налога на имущество. Квартиру купила в марте 2006 года. Две доли. Она и сын. Из документов: Договор купли продажи, акт приема – передачи, расписка в получении денег, свидетельство о регистрации. С этим все понятно. И есть уведомление с налоговой за 2006 г. Вот с ним не понятно. Если оно есть то надо его отдать в бухгалтерию предприятия ? Или можно самой сдать 3 НДФЛ?. А за 2007 год . опять писать заявление на уведомление что бы налоговая выдала? Разъясните пожалуйста

LegO NSK
22.09.2008, 08:25
подоходного налога на имущество.

Нет такого налога, есть налог на доходы физических лиц и налог на имущество физических лиц. :)


И есть уведомление с налоговой за 2006 г.

Почему уведомление не попало к налоговому агенту?

Теперь НДФЛ за 2006 и 2007 годы Вы можете вернуть только через декларацию.

Зеленная
22.09.2008, 09:24
Спасибо большое. А на 2008 года можно опять подать заявление на уведомление в налоговую? Это можно сечас сделать? И еще вопрос . Если за 2008 года будет подаваться декларация 3НДФЛ то где отразить что уже есть сумма которую вернули ?

LegO NSK
22.09.2008, 09:30
А на 2008 года можно опять подать заявление на уведомление в налоговую?

Можно, еще 3 месяца на это у Вас есть.


Если за 2008 года будет подаваться декларация 3НДФЛ то где отразить что уже есть сумма которую вернули ?

Декларация за какой год?
Что и кто вернул?

Зеленная
22.09.2008, 09:36
Ну вот я подам декларации 3НДФЛ за 2006,2007 года мне же суммы вернут . налога на доходы . И потом я подаю за 2008 год. Надо где то отразить суммы которые вернут? Извините если сумбурно.

LegO NSK
22.09.2008, 09:45
В декларациях есть строчки про общий размер вычета и сумму, возвращенную в предыдущие годы.

Зеленная
22.09.2008, 09:51
Спасибо большое . вроде пока все понятно

Аноним
11.10.2008, 19:53
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, заполнение 3-НДФЛ расчет имущественного вычета. Сумма налогового вычета 500000. За 2006 год вычет предоставлялся предприятием .
За 2006: Общая сумма дохода 109000 . Общая сумма стандартных налоговых вычетов 7200. Заполняю декларацию за 2007 год.
За 2007 год: Общая сумма дохода 214000. Общая сумма стандартных налоговых вычетов 2800. Сумма налога исчисленная 27456.
Лист Л п.2.1.- 101800, п.2.3- 398200, п.2.7 - 207958,04, п.2.10 – 190241,96. Сумма подлежащая возврату из бюджета -27035 .Правильно ли п.2.1. и п.2.3.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.

Масся
10.03.2009, 08:20
Здравствуйте!!! Подскажите пожайлуста!!!
Заполняю 3НДФЛ!!!
Купили квартиру - ипотека. Я заемщик, муж созаемщик.по 1/2 доли квартиры. У меня вопрос по включению процентов в декларацию. так же делить на 2-х. Или все % включать в свою декларацию. в квитанциях плательщик ФИО - мои.
Как быть в этой ситуации????
Заранее огромное спасибо!!!!!

Елена_М
10.03.2009, 11:56
Масся, думаю, что делить как и сумму вычета.

Елена_М
10.03.2009, 12:08
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, заполнение 3-НДФЛ расчет имущественного вычета. Сумма налогового вычета 500000. За 2006 год вычет предоставлялся предприятием .
За 2006: Общая сумма дохода 109000 . Общая сумма стандартных налоговых вычетов 7200. Заполняю декларацию за 2007 год.
За 2007 год: Общая сумма дохода 214000. Общая сумма стандартных налоговых вычетов 2800. Сумма налога исчисленная 27456.
Лист Л п.2.1.- 101800, п.2.3- 398200, п.2.7 - 207958,04, п.2.10 – 190241,96. Сумма подлежащая возврату из бюджета -27035 .Правильно ли п.2.1. и п.2.3.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.

По-моему так:
п.2.1 - правильно
п.2.3 - правильно
п.2.7 - 211200=
п.2.8 - 211200=
2.2.10 - 187000=
к возврату из бюджета 27456= (вся сумма НДФЛ, удержанная с вас за 2007 год).

LegO NSK
10.03.2009, 15:42
Купили квартиру - ипотека. Я заемщик, муж созаемщик.по 1/2 доли квартиры. У меня вопрос по включению процентов в декларацию. так же делить на 2-х. Или все % включать в свою декларацию. в квитанциях плательщик ФИО - мои.
Как быть в этой ситуации????
ИМХО можете взять полностью себе.

марина.г
10.03.2009, 15:53
А у меня очень сложный вопрос- получил человек дивиденды от иностр организации на счет в иностр банке. Государство- офшорная зона. Если об этом не сообщить в налоговую- они сами когда-нибудь узнают? Или лучше не рисковать???

LegO NSK
10.03.2009, 16:04
Это только Вам решать.

Evanika
19.03.2009, 13:18
Подскажите, пожалуйста.
ИП находится на ОСНО. В Книги учета доходов и расходов я могу отразить ЕСН, начисленный на заработную плату работников, а также ЕСН предпринимателя? Если да, то как это сделать?

LegO NSK
20.03.2009, 15:05
Как оплатите, так включите в прочие расходы.

Мария Пантелеева
30.03.2009, 22:13
Почти год назад я писала вот это:


Люди добрые, поможите!
Построили дом, оформлен на мужа. Собрала чеки. Бац! Не набирается 1 млн :( Есть очень красивые документы на стройматериалы, но плательщик - я.
Несколько месяцев назад в налоговой говорили, что однозначно - кто собственник, тот и чеки собирает. Но по судам читаю, что не важно на кого оформлен - все равно собственность общая, можно вычет разбить по долям.
Так можно или нет?
Очень денег стрясти хочется ...

Могу, пожалуй, отчитаться. Документы от моего имени взяли. Доверенность и свдетельство о браке попросили только ;)

По срокам только супер! Декларацию сдали 30 апреля. 3 месяца камералки + месяц на выплату? Ха! Сегодня на дворе 30 марта. Получила сегодня на почте письмо, что ура! все проверили, переплата имеет место быть. Денег, мол, ждите ... Ну, а что? Мы и ждем ... 130 тыс сейчас и в августе - сами понимаете :(

Какие расходы не приняли? Электрику, сантехнику, инструмент. Остальное все годится. Всем удачи!

Внимательно
02.04.2009, 11:46
Добрый день! оформляю сейчас физику 3-НДФЛ. Он получал доходы из нескольких мест. По сумме доходов за первый месяц - 13898, за второй- 24381. Получается, что он в первом месяце имеет право получить и вычет на ребенка 600, и стандартный вычет 400 руб. Программа декларация-2008 почему-то не складывает эти вычеты, соответственно не уменьшает на них налогооблагаемую базу. Получается, что у человека возникает сумма к доплате.

Ивановой Светлане
02.04.2009, 12:16
А если у меня вопрос? На налоговые вычеты за обучение нужно подавать ежегодно или можно потом года за 2-3

Внимательно
02.04.2009, 12:20
Еще вопрос возник: отправила 3-НДФЛ (продажа автомобиля больше 3-х лет в собственности) с описью вложения по почте. Заявление о предоставлении имущественного вычета не приложила. Обязательно ли наличие этого заявления?

Елена_М
02.04.2009, 13:01
Добрый день! оформляю сейчас физику 3-НДФЛ. Он получал доходы из нескольких мест. По сумме доходов за первый месяц - 13898, за второй- 24381. Получается, что он в первом месяце имеет право получить и вычет на ребенка 600, и стандартный вычет 400 руб. Программа декларация-2008 почему-то не складывает эти вычеты, соответственно не уменьшает на них налогооблагаемую базу. Получается, что у человека возникает сумма к доплате.

Доходы для стандартных вычетов теперь складывать не надо.

Заявление на вычет пошлите отдельно.

Внимательно
02.04.2009, 13:26
Елена, т.е. если я заявление не пришлю дополнительно, вычет по декларации не зачтут?
По вопросу Декларации-2008, дело не в том, что он доходы не складывает - он вычеты не складывает, не учитывает, что их можно применять! И потом - источников дохода - 4, я пыталась поставить галку предоставить стандартный вычет только по основному месту работы - ан нет, проставляется для всех разом. В итоге получается по расчету ничего не платить, а программа досчитывает 106 руб налога.

Maris_
02.04.2009, 13:50
Добрый день! Есть вопрос: при наличии двух имущественных вычетов - по % (50 000) и жилому дому (500 000), какой использовать первым, если сумма дохода за год меньше суммы всех вычетов (150 000)? Есть ли разница в порядке использования, определяется ли она нормативами? Процентов больше не будет, хочу сразу использовать вычет по ним, чтобы не "болтались", а остаток по жилому дому 400 = 500 - (150 - 50) оставить на след. года.

Елена_М
02.04.2009, 14:32
Елена, т.е. если я заявление не пришлю дополнительно, вычет по декларации не зачтут?
По вопросу Декларации-2008, дело не в том, что он доходы не складывает - он вычеты не складывает, не учитывает, что их можно применять! И потом - источников дохода - 4, я пыталась поставить галку предоставить стандартный вычет только по основному месту работы - ан нет, проставляется для всех разом. В итоге получается по расчету ничего не платить, а программа досчитывает 106 руб налога.

Я сама делала в программе: галочка "расчет стандартных вычетов вести по этому источнику" ставится у одного агента (источника выплаты), у других галочку не ставите, и тогда вычет считается по одному, никаких проблем. Программу "Декларация 2008" ГНИВЦ ФНС я имею в виду, не знаю, какая у вас.

Елена_М
02.04.2009, 14:33
Добрый день! Есть вопрос: при наличии двух имущественных вычетов - по % (50 000) и жилому дому (500 000), какой использовать первым, если сумма дохода за год меньше суммы всех вычетов (150 000)? Есть ли разница в порядке использования, определяется ли она нормативами? Процентов больше не будет, хочу сразу использовать вычет по ним, чтобы не "болтались", а остаток по жилому дому 400 = 500 - (150 - 50) оставить на след. года.

В программе сначала используется вычет на покупку, % потом.

Юлия Н
03.04.2009, 09:17
А если у меня вопрос? На налоговые вычеты за обучение нужно подавать ежегодно или можно потом года за 2-3
можно сразу за 2-3 года,но декларации в отдельности за каждый год составляются,просто подать их можно за 3 последних года вместе

Юлия Н
03.04.2009, 09:17
Еще вопрос возник: отправила 3-НДФЛ (продажа автомобиля больше 3-х лет в собственности) с описью вложения по почте. Заявление о предоставлении имущественного вычета не приложила. Обязательно ли наличие этого заявления?

без заявления Вам налогом обложат всю сумму продажи

Rambler's Top100